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[ 索引號 ]/2025-00031 [ 發(fā)文字號 ] [ 發(fā)布機構 ]中共城口縣委組織部 [ 主題分類 ]財政 [ 成文日期 ]2025-02-07 [ 發(fā)布日期 ]2025-02-07 [ 體裁分類 ]財政預算、決算

城口縣干部人事檔案管理服務中心2025年預算公開

城口縣干部人事檔案管理服務中心

關于2025年部門預算情況的說明

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根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《重慶市預決算信息公開管理辦法》等相關規(guī)定,結(jié)合我縣部門預算公開要求,現(xiàn)將本單位2025年部門預算相關情況說明如下。

一、單位基本情況

(一)職能職責。城口縣干部人事檔案管理服務中心主要職能職責如下:

1.牽頭負責和指導全縣干部人事檔案管理工作,組織研究國家政策、上級文件精神,為全縣干部人事工作提供精準的參考依據(jù);收集、分析、整理干部人事工作和檔案管理工作重要信息、動態(tài),提出政策性建議和咨詢意見;結(jié)合實際制定、完善規(guī)章制度。

2.負責全縣縣管領導干部、公務員和參公人員檔案保管等工作,及時收集、鑒別、審核、整理以上人員干部人事檔案材料,協(xié)助市委組織部開展市管干部人事檔案材料收集工作;按規(guī)定辦理干部人事檔案的查閱、借閱和轉(zhuǎn)遞事項,定期向縣檔案局移交死亡干部人事檔案。

3.根據(jù)“凡提必審、凡轉(zhuǎn)必審、凡進必審”要求,按照干部人事檔案專項審核工作標準,全面負責審核提任、交流、轉(zhuǎn)遞等干部人事檔案。

4.負責干部檔案數(shù)據(jù)收集,建立和不斷完善干部人事檔案信息庫,大力推廣、應用干部人事檔案現(xiàn)代化管理技術,逐步實現(xiàn)干部人事檔案管理數(shù)字化。

5.加強同市委組織部溝通聯(lián)系,開展區(qū)縣之間干部檔案管理工作交流,負責對縣人力社保局、縣教委、縣衛(wèi)計委、縣檔案局等管檔單位及材料形成單位業(yè)務指導、溝通聯(lián)系。

6.負責干部檔案保密和安全工作。

7.承辦縣委組織部交辦的其他事項。

(二)單位構成。城口縣干部人事檔案管理服務中心屬公益一類事業(yè)單位,無內(nèi)設科室。事業(yè)編制3人。2025年初實有財政供養(yǎng)人員2人。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)48.88萬元,其中:一般公共預算撥款48.88元,無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入,無政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和其他收入等收入。與2004年相比,增加19.54萬元,主要原因是人員職級變動和運行保障經(jīng)費補助標準提高等因素影響。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)48.88萬元,其中:一般公共服務支出預算39.26萬元,社會保障和就業(yè)支出預算5.88萬元,衛(wèi)生健康支出預算1.73萬元,住房保障支出預算2.02萬元。與2004年相比,增加19.54萬元,主要原因是人員職級變動和運行保障經(jīng)費補助標準提高等因素影響。

三、部門預算情況說明

1.一般公共預算收支情況。2025年一般公共預算財政撥款收入48.88萬元,其中:基本支出48.88萬元。主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費等人員支出,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;無項目支出。

2.政府性基金預算收支情況。2025年無政府性基金預算收支安排。

3.國有資本經(jīng)營預算收支情況。2025年無國有資本經(jīng)營預算收支安排。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)收支安排情況。無上年結(jié)轉(zhuǎn)項目。

四、三公經(jīng)費情況說明

2025年本單位的三公經(jīng)費預算支出0.5萬元。全部為公務接待支出。無公務用車運行維護費和因公出國出境支出。與2024年相比,增加0.5萬元。主要是2025年單位運行經(jīng)費獨立核算,公務接待支出從機關中剝離。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2025年本單位運行經(jīng)費支出6.37萬元,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。與2024年相比,增加6.37萬元,主要是2025年單位獨立核算,運行經(jīng)費從機關中剝離。

2、政府采購情況。無。

3、績效目標設置情況。無項目支出。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。本單位與中共城口縣委組織部合署辦公,無單獨固定資產(chǎn)。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯(lián)系人:張道紅? 聯(lián)系方式: 023-59222349

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