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[ 索引號 ]11500229750082850H/2022-00113 [ 發(fā)文字號 ] [ 發(fā)布機構(gòu) ]城口縣財政局 [ 主題分類 ]其他 [ 成文日期 ]2022-02-17 [ 發(fā)布日期 ]2022-02-17 [ 體裁分類 ]財政預(yù)算、決算

城口縣規(guī)劃和自然資源局2022年部門預(yù)算公開

?????一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

部門現(xiàn)行的職能職責(zé):履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé);負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。制定自然資源調(diào)查監(jiān)測;負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作;負責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作;負責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用;負責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施;建立健全國土空間用途管制制度,研究擬訂全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實施;負責(zé)自然資源文化的挖掘、研究、保護和利用工作;負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù);負責(zé)組織實施最嚴格的耕地保護制度;是負責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作;是負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制全縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施;是負責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作;是負責(zé)測繪地理信息管理工作;是促進空間規(guī)劃和自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展;是承擔(dān)全縣空間規(guī)劃和自然資源管理的督察工作;負責(zé)機關(guān)、所屬單位黨群工作,承擔(dān)城口縣規(guī)劃委員會辦公室的日常工作,完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構(gòu)成

1、縣規(guī)劃和自然資源局所屬事業(yè)單位:縣土地房屋征收中心、縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心、縣不動產(chǎn)登記服務(wù)中心、縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心、縣土地整治儲備流轉(zhuǎn)中心、縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、縣礦產(chǎn)品費用征收管理所。

2、縣規(guī)劃和自然資源局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室(政策法規(guī)科、財務(wù)審計科)負責(zé)機關(guān)政務(wù)工作,負責(zé)文電、會務(wù)、機要、檔案、機關(guān)后勤等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作,承擔(dān)政務(wù)信息、外事、保密、安全、督查督辦等工作;自然資源調(diào)查確權(quán)科、自然資源開發(fā)利用科(自然資源保護修復(fù)科)、規(guī)劃編制科、規(guī)劃管理科(行政審批科)、地質(zhì)災(zāi)害防治科、礦產(chǎn)資源管理科。

3、縣規(guī)劃和自然資源局機關(guān)編制共計142名,其中行政編制 12 名編制,事業(yè)編制129名編制、機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制 1 名在職。在職人員134名,退休職工40名。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)3722.37萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2305.66萬元,政府性基金預(yù)算撥款701.3萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入67.78萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年減少了1553.73 萬元,主要是一是目標績效獎、平時考核獎和超額績效、健康休養(yǎng)費未納入年初預(yù)算,年度中執(zhí)行解決,二是本年度的上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少。

(二)支出預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)3722.37萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算9.84萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算243萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算104.29萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算701.3萬元,自然資源海洋氣象等支出1776.91萬元,住房保障支出預(yù)算121.5萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算697.75萬元。支出預(yù)算較2021年減少1553.73萬元,主要是基本支出預(yù)算減少643.41萬元,項目支出預(yù)算減少910.32萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入2305.6萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出2305.6萬元,比2021年減少13.7萬元。其中:基本支出1645.89萬元,比2021年或減少643.41萬元,主要原因一是目標績效獎、平時考核獎和超額績效、健康休養(yǎng)費未納入年初預(yù)算,主要用于保障134在職人員工資福利及社會保險繳費和保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出1307.4萬元,比2021年減少1620.34萬元,主要原因一是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金減少。

2022年政府性基金預(yù)算收入701.3萬元,政府性基金預(yù)算支出701.3萬元,比2021年增加642.24萬元,主要原因一是財政提前安排了2022年度駐守地質(zhì)隊、群測群防及地質(zhì)災(zāi)害控制性勘察等資金,主要用于2022年度地質(zhì)災(zāi)害控制性勘察支出,群測群防人員經(jīng)費和2022年度地質(zhì)隊員駐守等經(jīng)費。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算22萬元,比2021年減少9.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2021年保持不變,主要原因是兩個年度均未開展因公出國事宜;公務(wù)接待費12萬元,比2021年減少9.5萬元,主要一是嚴格按照中央八項規(guī)定等制度嚴格接待標準和事項,壓減支出;公務(wù)用車運行維護費10萬元,比2021年持平,主要原因是公車數(shù)量和運行維護費標準較上年均未發(fā)生變化;公務(wù)用車購置費0萬元,比2021年增加0萬元;主要原因是兩個年度均未購置新車。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費?? 164萬元,比上年減少0.25萬元,主要原因為一是2021年度公務(wù)員退休或調(diào)離導(dǎo)致其他交通費用減少。主要用于辦公費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。政府采購預(yù)算總額168.822萬元:政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算158.822萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款1307.萬元。政府性基金預(yù)算財政撥款701.3萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款67.78萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛4 輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車3輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:付孝琴,聯(lián)系方式:023-59225753


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