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[ 索引號 ] 1150022979804751X5/2023-00003 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 城口縣周溪鄉(xiāng)人民政府
[ 成文日期 ] 2023-03-02 [ 發(fā)布日期 ] 2023-03-02

城口縣周溪鄉(xiāng)人民政府2023年度預算公開

城口縣周溪鄉(xiāng)人民政府

2022年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

職能職責

1)制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案,組織指導好各業(yè)生產,搞好商品流通,協調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發(fā)展。
????2)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。
????3)負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。

6)完成上級政府交辦的其它事項。

(二)單位構成

1.2022年本單位鄉(xiāng)黨委、政府統一設置綜合辦事機構5個,即黨政辦公室、經濟發(fā)展辦公室、財政辦公室、鄉(xiāng)村振興工作辦公室、平安建設辦公室;事業(yè)站所 5 個,即農業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊。

2.人員情況:根據202112月工資統發(fā)數據,本單位在職職工28人,其中:共產黨機關在職職工2人;政府機關在職職工10人、工勤1人;人大機關在職職工1人;事業(yè)單位在職人員14人;退休人員8人,由縣社保局統一管理,由財政供養(yǎng)轉為社保基金供養(yǎng)。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2022年年初預算數1434.53萬元,其中:一般公共預算撥款1434.53萬元,政府性基金預算撥款0?萬元,國有資本經營預算收入0?萬元,事業(yè)收入 0萬元,事業(yè)單位經營收入 0萬元,其他收入0?萬元。收入較2021增加825.71萬元,主要是農林水支出撥款增加825.71萬元。

(二)支出預算:2022年年初預算數1434.53萬元,其中:一般公共服務支出預算 214.23萬元,社會保障和就業(yè)58.81萬元,衛(wèi)生健康支出20.65萬元城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.68萬元,農林水支出1090.68萬元,住房保障23.26萬元,災害防治及應急管理支出9.22萬元。支出較去年減少21.29萬元,主要是農林水支出增加,增加825.71萬元。

2022年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入1434.53萬元,一般公共預算財政撥款支出1434.53萬元,比2021增加825.71萬元。其中:基本支出303.34萬元,比2021減少74.52萬元,主要原因是一般公共服務支出減少74.52萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等項目支出1131.19萬元,比2021增加900.23萬元主要用于鄉(xiāng)村振興領域等重點工作。

2022年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元

四、三公經費情況說明

2022三公經費預算6.30萬元。其中:因公出國(境)費用 0?萬元,與2021年對比無變化;公務接待費1.30萬元,與2021年對比減少1.70萬元;公務用車運行維護費5.00萬元,比2021增加1.3萬元,主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定及縣委縣政府關于過緊日子的精神,厲行節(jié)約;公務用車購置費0萬元,與2021年對比無變化

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費 ??1434.53萬元,比上年增加825.71萬元,主要原因為農林水支出增加825.71萬元。主要用于鄉(xiāng)村振興領域等重點工作。

2、政府采購情況。本單位2022年政府采購經費。

3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1434.53萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止202112月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、預算公開聯系方式

部門預算公開聯系人:周溪鄉(xiāng)人民政府??聯系方式:59292519?


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