[ 索引號(hào) ] | 11500229750082850H/2021-00379 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣財(cái)政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-08-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-08-19 |
城口縣周溪鄉(xiāng)2020年度財(cái)政決算公開
城口縣周溪鄉(xiāng)2020年財(cái)政決算報(bào)告
各位代表:
我受周溪鄉(xiāng)人民政府委托,現(xiàn)向大會(huì)作《城口縣周溪鄉(xiāng)鄉(xiāng)2020年財(cái)政決算報(bào)告》,請(qǐng)予審議。
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.主要職能:鄉(xiāng)政府具有黨委和政府兩種職能,黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。
黨委職能是:(1)保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。(2)保證監(jiān)督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。(5)負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。(6)完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。
政府職能是:(1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(2)制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。(4)按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅款的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。(6)完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、平安建設(shè)辦公室、扶貧工作辦公室6個(gè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu),設(shè)有農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)5個(gè)事業(yè)單位。
(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括黨委、政府、人大三個(gè)行政單位;農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)5個(gè)事業(yè)單位等。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況。根據(jù)城委辦〔2019〕85號(hào)《中共城口縣委辦公室、城口縣人民政府辦公室關(guān)于同意周溪鄉(xiāng)優(yōu)化完善機(jī)構(gòu)設(shè)置的實(shí)施方案?jìng)浒傅耐ㄖ芬螅瑢⑥r(nóng)業(yè)服務(wù)中心、獸醫(yī)站職責(zé)整合;撤銷財(cái)政站所,組建財(cái)政辦公室;重新組建退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
二、決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)1,654.62萬(wàn)元,支出總計(jì)1,654.62萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少43.95萬(wàn)元、下降2.59%,主要原因是脫貧攻堅(jiān)勝利收官,申報(bào)扶貧項(xiàng)目資金已下達(dá)完,扶貧項(xiàng)目較上年有所減少。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)1,654.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少43.95萬(wàn)元,下降2.59%,主要原因是脫貧攻堅(jiān)勝利收官,申報(bào)扶貧項(xiàng)目資金已下達(dá)完,扶貧項(xiàng)目較上年有所減少。其中:財(cái)政撥款收入1,654.62萬(wàn)元,占100.00%;
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)1,654.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少43.95萬(wàn)元,下降2.59%,主要原因是脫貧攻堅(jiān)勝利收官,申報(bào)扶貧項(xiàng)目資金已下達(dá)完,扶貧項(xiàng)目較上年有所減少。其中:基本支出692.55萬(wàn)元,占41.86%;項(xiàng)目支出962.07萬(wàn)元,占58.14%;
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,654.62萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少43.95萬(wàn)元,下降2.59%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)勝利收官,申報(bào)扶貧項(xiàng)目資金已下達(dá)完,扶貧項(xiàng)目較上年有所減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1631.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5.5萬(wàn)元,下降0.34%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)勝利收官,申報(bào)扶貧項(xiàng)目資金已下達(dá)完,扶貧項(xiàng)目較上年有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1631.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5.5萬(wàn)元,下降0.34%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)勝利收官,申報(bào)扶貧項(xiàng)目資金已下達(dá)完,扶貧項(xiàng)目較上年有所減少。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出375.51萬(wàn)元,占23.02%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
(2)文化旅游體育與傳媒支出9.89萬(wàn)元,占0.61%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出68.67萬(wàn)元,占4.21%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
(4)衛(wèi)生健康支出28.61萬(wàn)元,占1.75%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.57萬(wàn)元,占1.94%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
(6)農(nóng)林水支出960.75萬(wàn)元,占58.90%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
(7)住房保障支出106.78萬(wàn)元,占6.55%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
(8)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出49.45萬(wàn)元,占3.03%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出692.55萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)562.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加80.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.77%,主要原因是增人增資,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資85.18萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼46.84萬(wàn)元、獎(jiǎng)金85.03萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)23.81萬(wàn)元、績(jī)效工資67.35萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)107.35萬(wàn)元、其他工資福利支出89.54萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助57.88萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)129.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加9.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.01%,主要原因是貫徹“中央八項(xiàng)”規(guī)定精神,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制接待經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)58.25萬(wàn)元、咨詢費(fèi)5.00萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元、電費(fèi)6.11萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.85萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.30萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)0.17萬(wàn)元、公務(wù)接待6.68萬(wàn)元等其余各項(xiàng)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入23.40萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少38.45萬(wàn)元,下降62.17%,主要原因是基金類項(xiàng)目收入。本年支出23.40萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少38.45萬(wàn)元,下降62.17%,主要原因是基金類項(xiàng)目的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.56萬(wàn)元。較上年支出數(shù)減少3.68萬(wàn)元,下降24.15%,主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,本單位未發(fā)生因公出國(guó)費(fèi)用。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,本單位未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.88萬(wàn)元,主要用于扶貧業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
公務(wù)接待費(fèi)6.68萬(wàn)元,主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待134批次1400人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.57萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 公務(wù)接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少50.39萬(wàn)元,下降42.01%,要原因是嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi),按照只減不增的要求從嚴(yán)控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi),降低機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)200%,主要原因是培訓(xùn)人數(shù)增加。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。主要用于采購(gòu)辦公、應(yīng)急、救災(zāi)物資。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門2020年對(duì)20個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)3項(xiàng),涉及資金13.14萬(wàn)元;從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,開展自評(píng)的3個(gè)項(xiàng)目均為扶貧項(xiàng)目,項(xiàng)目嚴(yán)格按照計(jì)劃文件和資金文件實(shí)施,款項(xiàng)按行業(yè)主管部門的要求和涉農(nóng)資金管理的規(guī)定支付,辦理年終決算時(shí),所有項(xiàng)目的支出進(jìn)度均在95%以上,結(jié)轉(zhuǎn)部分將在2021年繼續(xù)實(shí)施,項(xiàng)目在鞏固脫貧成果,助農(nóng)增收方面發(fā)揮了良好的社會(huì)效益。
???(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
部門整體績(jī)效自評(píng)表
主管 部門 |
周溪鄉(xiāng)人民政府 |
財(cái)政處室 |
預(yù)算科 |
自評(píng)總分(分) |
96 | |||||||||||
部門 聯(lián)系人 |
甘再宏 |
聯(lián)系電話 |
18423666382 | |||||||||||||
部門預(yù)算執(zhí)行情況 |
預(yù)算 資金 (萬(wàn)元) |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整) 預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||||
562.99 |
1091.63 |
1654.62 |
100 |
100% |
50 | |||||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||||||
1.保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)以及人員待遇。2.村(社區(qū))日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障等。3.加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛。 |
1.實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),便于群眾出行,提高群眾生活質(zhì)量。2.規(guī)范政府財(cái)政項(xiàng)目支出行為,健全科學(xué)的決策、建設(shè)和監(jiān)督管理制度,提高政府項(xiàng)目運(yùn)行效益。 |
1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策,穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)管理,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件,確保各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。2.精準(zhǔn)發(fā)力,落實(shí)“精準(zhǔn)扶貧”推進(jìn)工作;加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)人居環(huán)境提升、各項(xiàng)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè); | ||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成 值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo)權(quán)重 (分) |
指標(biāo) 得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) |
% |
數(shù)量指標(biāo) |
562.99 |
1091.63 |
1654.62 |
96 |
50 |
50 |
是 | |||||||
說(shuō)明 |
一級(jí)/二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱 |
周溪鄉(xiāng)三元村、雙龍村生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 |
項(xiàng)目 編碼 |
|
自評(píng) 總分 (分) |
95 | ||||||||||
主管 部門 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 |
財(cái)政 處室 |
預(yù)算科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
項(xiàng)目辦 |
聯(lián)系電話 |
59xx | ||||||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
年度 總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||||
240 |
0 |
240 |
100 |
100 |
95 | ||||||||||
其中: 縣級(jí)支出 |
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補(bǔ)助區(qū)縣 |
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當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
項(xiàng)目建成后能夠有效帶動(dòng)全鄉(xiāng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展,壯大村集體經(jīng)濟(jì)組織,調(diào)動(dòng)群眾積極性,穩(wěn)定收入。 |
提高了雙龍村、三元村的收入,涉及農(nóng)戶432戶2100人,其中建卡貧困戶123戶492人 | ||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) |
% |
效益指標(biāo) |
0 |
240 |
240 |
100 |
95 |
95 |
是 | ||||||
說(shuō)明 |
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
該項(xiàng)本單位無(wú)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
該項(xiàng)本單位無(wú)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi), 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi): 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-59292519。
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