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[ 索引號(hào) ] 11500229768897513R/2022-00044 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 城口縣左嵐鄉(xiāng)人民政府
[ 成文日期 ] 2022-08-29 [ 發(fā)布日期 ] 2022-08-29

城口縣左嵐鄉(xiāng)人民政府2021年度財(cái)政決算公開

城口縣左嵐鄉(xiāng)2021年財(cái)政決算(草案)報(bào)告

各位代表:

我受左嵐鄉(xiāng)人民政府委托,現(xiàn)向大會(huì)作《城口縣左嵐鄉(xiāng)人民政府2021年財(cái)政決算(草案)報(bào)告》,請(qǐng)予審議。

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。

貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令,承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán),推動(dòng)農(nóng)村物質(zhì)文明、政治文明、精神文明、和諧社會(huì)建設(shè)的重大任務(wù)。具體職責(zé)為:

1.是執(zhí)行政策法規(guī)。認(rèn)真貫徹黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策,落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)的各項(xiàng)政策措施。認(rèn)真宣傳執(zhí)行國家的各項(xiàng)法律法規(guī),加強(qiáng)農(nóng)村法制宣傳教育和法律服務(wù)。

2.是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照有所為有所不為的原則,把經(jīng)濟(jì)管理職能從直接抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)到為市場(chǎng)主體營造良好發(fā)展環(huán)境上來,著力抓好制定發(fā)展規(guī)劃、健全市場(chǎng)體系、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、提高農(nóng)民素質(zhì)、增加農(nóng)民收入、推進(jìn)扶貧開發(fā)等工作,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.是搞好社會(huì)管理。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理,加快城鎮(zhèn)化步伐;建立重大疫情、災(zāi)情等公共突發(fā)事件預(yù)防和應(yīng)急機(jī)制,提高應(yīng)對(duì)公共危機(jī)能力。

4.是強(qiáng)化公共服務(wù)。把管理和服務(wù)有機(jī)統(tǒng)一起來,將主要精力轉(zhuǎn)移到為基層群眾和市場(chǎng)主體提供更多更好地公共服務(wù)上來。推進(jìn)農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展,健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系,為農(nóng)民群眾和市場(chǎng)主體提供政策、科技信息服務(wù)。

5.是維護(hù)和諧穩(wěn)定。建立和完善社會(huì)保障體系,推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、社會(huì)救助和最低生活保障等制度建設(shè),做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作,保障農(nóng)民群眾安居樂業(yè)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

結(jié)合實(shí)際,左嵐鄉(xiāng)黨委、政府設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)6個(gè),事業(yè)站所5個(gè),分別是:

黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、平安建設(shè)辦公室、扶貧工作辦公室。

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)與綜合行政執(zhí)法辦公室。

(三)單位構(gòu)成。本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

二、決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)1773.59萬元,支出總計(jì)1773.59萬元。收支較上年決算數(shù)減少209.7萬元,下降10.57%,主要原因是我單位與上年度比較在上年的基礎(chǔ)上基本建設(shè)項(xiàng)目收入減少。

2.收入情況。本部門2021年度收入1773.59萬元,較上年決算數(shù)減少209.7萬元,下降10.57%。主要原因是項(xiàng)目建設(shè)性收入減少。其中:財(cái)政撥款收入1773.59萬元,占100%。

3.支出情況。本部門2021年度支出1773.59萬元,較上年決算數(shù)減少209.7萬元,下降10.57%。主要原因是我單位較去年項(xiàng)目建設(shè)支出減少。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2021年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1773.59萬元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少209.7萬元,下降10.57%。主要原因是系本年度基本建設(shè)項(xiàng)目減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

?1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1648.36萬元,較上年決算數(shù)減少334.93萬元,減少16.89%。主要原因是本年項(xiàng)目支出預(yù)算下達(dá)資金較2020年減少。我鄉(xiāng)年初預(yù)算692.01萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加956.35萬元,增長(zhǎng)138.20%。主要原因:一是2021年年初預(yù)算時(shí)主要編制本單位人員經(jīng)費(fèi)等基本支出和部分項(xiàng)目支出,預(yù)算資金總量較小;二是年中財(cái)政局安排調(diào)整預(yù)算956.35萬元,主要因?yàn)樽芳右话愎卜?wù)支出143.12萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出45.61萬元,衛(wèi)生健康支出28.20萬元,農(nóng)林水支出691.23萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出71.73萬元,住房保障支出2.54萬元。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1648.36萬元,較上年決算數(shù)1983.29萬元,減少334.93萬元,減少16.89%。主要原因是本年預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目較2020年減少,相應(yīng)的本年支出也有所減少。縣財(cái)政下達(dá)我鄉(xiāng)2021年度年初預(yù)算692.01萬元,而支出數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加956.35萬元,增加138.20%,主要原因是部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,而是按規(guī)定通過年中調(diào)整預(yù)算增加了收入,然后本年對(duì)應(yīng)實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目之后實(shí)現(xiàn)支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出391.94萬元,占23.78%,較年初預(yù)算數(shù)增加143.12萬元,增長(zhǎng)36.52%,主要原因是年中涉及人員薪資調(diào)整以及人員變動(dòng),而年初預(yù)算時(shí)是按照2020年實(shí)行的工資標(biāo)準(zhǔn)以及工資統(tǒng)發(fā)人員數(shù)進(jìn)行的,因此2021年全年實(shí)際支出相對(duì)年初預(yù)算會(huì)有一定的變化。

2)文化旅游體育與傳媒支出8.06萬元,占0.49%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.2萬元,增長(zhǎng)17.50%,主要原因是年中財(cái)政追加預(yù)算投入,單位實(shí)現(xiàn)支出。

3)社會(huì)保障與就業(yè)支出128.53萬元,占7.80%,較年初預(yù)算數(shù)增加45.61萬元,增長(zhǎng)35.49%,主要原因是2021年年中涉及人員薪資調(diào)整,社保所工作人員的工資薪金支出屬于社會(huì)保障和就業(yè)支出范疇,從而導(dǎo)致年終支出交年初預(yù)算增加。

4)衛(wèi)生健康支出28.20萬元,占1.71%,較年初預(yù)算數(shù)增加28.20萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是人員及保險(xiǎn)基數(shù)變動(dòng)。

5)節(jié)能環(huán)保支出3.47萬元,占0.21%,較年初預(yù)算數(shù)減少24.72萬,下降712.40%,原因?yàn)閱挝粎栃泄?jié)儉,減少了支出。

(6)農(nóng)林水支出953.61萬元,占57.82%,較年初預(yù)算數(shù)增加691.23萬元,增長(zhǎng)263.45%,主要原因是年初編制預(yù)算時(shí)按照往年支出數(shù)編制,而本年新增部分農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),且按照預(yù)算文件執(zhí)行在農(nóng)林水支出列支的項(xiàng)目較多。

(7)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出71.73萬元,占4.35%,較年初預(yù)算數(shù)增加71.73萬元,主要原因是2021年遇特大洪災(zāi),導(dǎo)致該方面支出增加。

(8)住房保障支出32.85萬元,占2.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增加0%,主要原因是年初編制預(yù)算合理計(jì)劃,年中支出是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出785.58萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)685.92萬元,較上年決算數(shù)增加84.15萬元,增加13.99%,主要原因是2021年調(diào)進(jìn)人員增多。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)99.66萬元,較上年決算數(shù)減少82.47萬元,下降45.28%,主要原因是2021年認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入125.23萬元,較上年決算數(shù)增加125.23萬元,主要原因2021年度增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.60萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.25萬元,減少4.3%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行收支預(yù)算,嚴(yán)格按預(yù)算列支;較上年支出數(shù)減少6.85萬元,下降55.02%,主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和上年均有所下降;二是我部門嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降;三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降;四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國出訪。

2021年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,主要原因是今年未安排單位人員出國出訪;費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是今年未安排單位人員出國出訪;較上年支出數(shù)增加0.00萬元,主要原因是上年、本年均未安排單位人員出國出訪。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,主要原因是本年度未進(jìn)行公務(wù)車購置;較上年支出數(shù)增加0.00萬元,主要原因是本年度未進(jìn)行公務(wù)車購置。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.28萬元,主要用于機(jī)要文件交換、縣內(nèi)因公出行、各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等;費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬元,減少7.25%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行收支預(yù)算,嚴(yán)格按預(yù)算列支;較上年支出數(shù)減少3.62萬元,下降73.92%,主要原因是公車改革,我單位嚴(yán)格控制公車支出。

公務(wù)接待費(fèi)4.32萬元,主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出;費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元,下降3.57%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行收支預(yù)算,嚴(yán)格按預(yù)算列支;較上年支出數(shù)減少3.22萬元,下降42.73%,主要原因是我單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出,更加注重節(jié)流。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本鄉(xiāng)鎮(zhèn)無因公出國(境)支出;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待300批次980人,其中:國內(nèi)外事接待300批次,980人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費(fèi)44.10元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.43萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.66萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年度決算數(shù)減少0.34萬元,下降0.34%,主要原因是注重節(jié)約,嚴(yán)控支出,該支出的才支出,不該支出的一律不支出,踐行過緊日子的運(yùn)行理念。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.56萬元,較上年決算數(shù)減少0.58萬元,下降50.88%,主要原因是會(huì)議次數(shù)減少,支出減少。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元,較上年決算數(shù)減少0.12萬元,主要原因是2021年度未進(jìn)行培訓(xùn)。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日,本部門共有車輛3輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額28.26萬元,其中:政府采購貨物支出28.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額28.26萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額28.26萬元,占政府采購支出總額的100%。 ????

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)部門整體和左嵐鄉(xiāng)食用菌基地基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)左嵐鄉(xiāng)食用菌基地基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng),涉及資金40萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目建設(shè)情況良好。通過項(xiàng)目實(shí)施,激勵(lì)群眾產(chǎn)業(yè)發(fā)展,帶動(dòng)農(nóng)戶增收,推動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)收入。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

部門整體績(jī)效自評(píng)表

主管

部門

左嵐鄉(xiāng)人民政府

財(cái)政處室

預(yù)算科

自評(píng)總分(分)

95

部門

聯(lián)系人

劉邵郡

聯(lián)系電話

15723044868

部門預(yù)算執(zhí)行情況

預(yù)算

資金

(萬元)

年初

預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)

預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

(%)

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

692.01

1081.58

1773.59

100

100

95

當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

1.保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)以及人員待遇。2.村社區(qū)日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障等。3.加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛。

1.實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),便于群眾出行,提高群眾生活質(zhì)量。2.規(guī)范政府財(cái)政項(xiàng)目支出行為,健全科學(xué)的決策、建設(shè)和監(jiān)督管理制度,提高政府項(xiàng)目運(yùn)行效益。

1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策,穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營管理,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件,確保各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。2.精準(zhǔn)發(fā)力,落實(shí)“精準(zhǔn)扶貧”推進(jìn)工作;加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)人居環(huán)境提升、各項(xiàng)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計(jì)量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成

得分

系數(shù)

(%)

指標(biāo)權(quán)重

(分)

指標(biāo)

得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

經(jīng)費(fèi)執(zhí)行

萬元

數(shù)量指標(biāo)

692.01

1081.58

1773.59

95

50

95

說明


一級(jí)/二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目

名稱

城口縣2021年左嵐鄉(xiāng)食用菌基地基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目

項(xiàng)目

編碼


自評(píng)

總分

(分)

100

主管

部門

農(nóng)業(yè)農(nóng)村委

財(cái)政

處室

預(yù)算科

項(xiàng)目

聯(lián)系人

龐鵬

聯(lián)系電話

023-59506124

項(xiàng)目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年

(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

(%)

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

40

0

40

100

100

100

其中:

縣級(jí)支出







補(bǔ)助區(qū)縣







當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

通過項(xiàng)目實(shí)施,激勵(lì)群眾產(chǎn)業(yè)發(fā)展,帶動(dòng)農(nóng)戶增收,推動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)收入。

已通過項(xiàng)目實(shí)施,激勵(lì)群眾產(chǎn)業(yè)發(fā)展,帶動(dòng)農(nóng)戶增收,推動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)收入。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計(jì)量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成值

得分

系數(shù)

(%)

指標(biāo)

權(quán)重

(分)

指標(biāo)得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

促進(jìn)群眾產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)增收

-

有效提升

0

0

0

100

50

100

服務(wù)對(duì)象滿意度

%

95

0

95

100

50

100

說明


2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi), 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi): 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-59506124

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