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[ 索引號(hào) ] 11500229711623327X/2019-03380 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 城口縣人民政府
[ 成文日期 ] 2019-09-02 [ 發(fā)布日期 ] 2019-09-02

城口縣沿河鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算公開(kāi)

?

重慶市城口縣沿河鄉(xiāng)人民政府

2018年度部門決算情況說(shuō)明

?

?

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨的路線方針、政策和國(guó)家法律法規(guī),貫徹執(zhí)行上級(jí)行政機(jī)關(guān)命令及同級(jí)黨委的決定和鄉(xiāng)人代會(huì)決議;

2.對(duì)鄉(xiāng)人代會(huì)和主席團(tuán)及上級(jí)行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作;

3.組織編制和執(zhí)行本鄉(xiāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)算;

4.組織制定本鄉(xiāng)政府年度工作計(jì)劃;

5.組織實(shí)施本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的行政工作;

6.檢查政府工作計(jì)劃、決議的執(zhí)行情況,按時(shí)向上級(jí)政府和同級(jí)黨委、人大報(bào)告工作;

7.指導(dǎo)支持和幫助村(居)委會(huì)工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位下設(shè)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、財(cái)政所、社保所、文化站、獸醫(yī)站和農(nóng)業(yè)服務(wù)中心8個(gè)機(jī)構(gòu)。

(三)單位構(gòu)成。

無(wú)

?

(四)機(jī)構(gòu)改革情況。

? 無(wú)

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)3167.82萬(wàn)元,支出總計(jì)3167.82萬(wàn)元。與2017年決算數(shù)相比,收支增加830.44萬(wàn)元、增長(zhǎng)36%,主要原因是2018年較2017年本單位要實(shí)施深度貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)三年脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃項(xiàng)目,項(xiàng)目增加,因此調(diào)整預(yù)算下達(dá)項(xiàng)目資金較2017年增加。支出增加830.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)36%,主要原因是實(shí)施項(xiàng)目相較上年增加,各項(xiàng)目完成實(shí)現(xiàn)支出后,導(dǎo)致年終決算時(shí)總支出較上年增加。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)3167.82萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入3167.82萬(wàn)元,占100.00%

3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)3167.82萬(wàn)元,其中:基本支出762.39萬(wàn)元,占24.00%;項(xiàng)目支出2405.43萬(wàn)元,占76.00%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余513.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加413.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)413%,主要原因是2018年收入里面含有政府性基金200萬(wàn)元,部門決算時(shí)項(xiàng)目建設(shè)未完工辦理竣工結(jié)算。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入3167.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加830.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)36%。主要原因是沿河鄉(xiāng)是市級(jí)深度貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一,因此各類項(xiàng)目較2017年增加,項(xiàng)目資金隨之增長(zhǎng),年終實(shí)現(xiàn)支出之后的總支出數(shù)必然大于2017年決算數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加2617.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)476%。主要原因是2018年年初預(yù)算時(shí)主要預(yù)算本單位人員經(jīng)費(fèi)等一系列基本支出和部分延續(xù)性項(xiàng)目支出,預(yù)算資金總量較小,年中追加安排了用于保障單位人員經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)212.46萬(wàn)元,追加了專項(xiàng)用于各項(xiàng)扶貧項(xiàng)目支出資金2305.43萬(wàn)元以及上年度本單位未使用的各項(xiàng)結(jié)余資金100萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出3167.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加830.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)36%。主要原因是沿河鄉(xiāng)是市級(jí)深度貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一,鄉(xiāng)內(nèi)各建設(shè)類項(xiàng)目較2017年增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2617.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)476%。主要原因是部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,而是按規(guī)定通過(guò)年中調(diào)整預(yù)算增加了收入,然后本年對(duì)應(yīng)實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目之后實(shí)現(xiàn)支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余513.22萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加413.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)413%,主要原因是2018年收入里面含有政府性基金200萬(wàn)元,部門決算時(shí)項(xiàng)目建設(shè)未完工辦理竣工結(jié)算。

4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出416.96萬(wàn)元,占13%,較年初預(yù)算數(shù)增加216.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)108%,主要原因是2018年年中涉及人員薪資調(diào)整以及人員變動(dòng),而年初預(yù)算時(shí)是按照2017年實(shí)行的工資標(biāo)準(zhǔn)以及工資統(tǒng)發(fā)人員數(shù)進(jìn)行的,因此2018年全年實(shí)際支出相對(duì)年初預(yù)算會(huì)有一定的變化;

2)文化體育與傳媒支出113.40萬(wàn)元,占4%,較年初預(yù)算數(shù)增加63.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)127%,主要原因是2018年年中涉及人員薪資調(diào)整,文化站工作人員的工資薪金支出屬于文化與體與傳媒支出范疇且2018年我鄉(xiāng)有文化項(xiàng)目專項(xiàng)支出,從而導(dǎo)致年終支出交年初預(yù)算增加

3)社會(huì)保障與就業(yè)支出138.63萬(wàn)元,占4%,較年初預(yù)算數(shù)增加108.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)362%,主要原因是主要原因是2018年年中涉及人員薪資調(diào)整,社保所工作人員的工資薪金支出屬于社會(huì)保障和就業(yè)支出范疇,從而導(dǎo)致年終支出交年初預(yù)算增加。

4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出34.57萬(wàn)元,占1%,較年初預(yù)算數(shù)增加34.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是年中實(shí)際開(kāi)支的單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用等支出決算時(shí)納入醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出核算;。

5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出191.78萬(wàn)元,占6%,較年初預(yù)算數(shù)增加121.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)174%,主要原因是年初預(yù)算時(shí)僅預(yù)算了用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出資金70萬(wàn)元,年中經(jīng)建科追加安排了121.78萬(wàn)元用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金

6)農(nóng)林水支出2244.76萬(wàn)元,占71%,較年初預(yù)算數(shù)增加2054.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)1081%,主要原因是年初預(yù)算時(shí)農(nóng)林水支出只預(yù)算了屬于該范疇的農(nóng)服中心人員和獸醫(yī)站人員的工資薪金等基本支出,年中調(diào)整預(yù)算追加了用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和其他扶貧支出的資金。

7)住房保障支出27.22萬(wàn)元,占1%,較年初預(yù)算數(shù)增加17.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)172%,主要原因是2018年年中增加了人員待遇,故住房公積金支出隨之增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出762.39萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)633.76萬(wàn)元,較上年增加213.84萬(wàn)元,主要原因是當(dāng)年內(nèi)有人員增減變動(dòng)同時(shí)2018年按照縣人社局文件要求年內(nèi)涉及人員薪資調(diào)整,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)128.63萬(wàn)元,較上年增加10.88萬(wàn)元,主要原因是相對(duì)于20172018年的物價(jià)有所上漲、培訓(xùn)等增加導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)較上年有所增長(zhǎng)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出。

(三)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入200萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加200萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是本年經(jīng)建科安排了200萬(wàn)項(xiàng)目資金用于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。本年支出0萬(wàn)元,主要原因是部門決算時(shí)項(xiàng)目建設(shè)未完工辦理竣工結(jié)算

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
?2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)45.89萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加31.89萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加4.61萬(wàn)元,主要原因一是雖然在認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,但是本部門作為全市18個(gè)深度貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一,2018年全年工作任務(wù)繁重,故較2017年開(kāi)支增多。二是我部門在實(shí)施公車改革后嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,但是2018年全年接待任務(wù)較多且增加了市紀(jì)委幫扶集團(tuán)駐鄉(xiāng)工作隊(duì)的車輛一臺(tái),納入本部門車輛管理,故2018年全年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年有所增加。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),但是2018年本部門全年公務(wù)接待較多,故接待費(fèi)較2017年有所增加。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2018年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,該項(xiàng)費(fèi)用年初無(wú)預(yù)算,和上年支出數(shù)一樣都為0萬(wàn)元,因此無(wú)增減變動(dòng)情況。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,本單位2018年不存在新購(gòu)置公務(wù)用車的情況,該項(xiàng)年初無(wú)預(yù)算。同上年保持一致,不存在增減情況。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.54萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、下村開(kāi)展工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加16.54萬(wàn)元,主要原因是2018年全年接待任務(wù)較多且增加了市紀(jì)委幫扶集團(tuán)駐鄉(xiāng)工作隊(duì)的車輛一臺(tái),納入本部門車輛管理,故2018年全年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年有所增加

公務(wù)接待費(fèi)22.35萬(wàn)元,主要用于接待各相關(guān)部門、單位和經(jīng)濟(jì)主體到本鄉(xiāng)檢查指導(dǎo)工作和協(xié)調(diào)相關(guān)事宜時(shí)發(fā)生的各種接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加15.35萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少3.1萬(wàn)元,減少的主要原因是為嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,本單位在接待過(guò)程中進(jìn)一步嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)花費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待250批次,2000人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費(fèi)45.65元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)11.77萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出128.63萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出等一系列維持單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目上。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加12.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)11%,主要原因是本單位2018年公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年支出總額增加,其他一些費(fèi)用的支出也隨著市場(chǎng)物價(jià)的變動(dòng)有所增長(zhǎng)變化。

? ?(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至20181231,本部門共有車輛2輛,其中,部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是單位干部職工下村開(kāi)展工作、縣內(nèi)或者偶爾市內(nèi)出差等使用。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
? 三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年本部門政府采購(gòu)支出總額15.99萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出15.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)貨物,2018年本單位按照政府采購(gòu)要求走相關(guān)程序采購(gòu)了一些日常辦公所需的辦公用品等物資,如:電腦、打印機(jī)等。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

無(wú)

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:[email protected]

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