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[ 索引號 ] 11500229750082850H/2023-00055 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 城口縣財政局
[ 成文日期 ] 2023-12-29 [ 發(fā)布日期 ] 2023-12-29

城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府2022年度財政決算公開

城口縣雙河鄉(xiāng)2022年財政決算(草案)報告

?

各位代表:

我受雙河鄉(xiāng)人民政府委托,現(xiàn)向大會作《城口縣雙河鄉(xiāng)2022年財政決算(草案)報告》,請予審議。

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.主要職能是:貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、加強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要適當(dāng)調(diào)整經(jīng)濟(jì)管理職能,切實把工作重點轉(zhuǎn)移到對農(nóng)戶和各類經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營造發(fā)展環(huán)境上來。在做好經(jīng)濟(jì)工作的同時,努力提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會管理和公共服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變社會管理方式,變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。切實轉(zhuǎn)變工作方法,切實做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強(qiáng)化服務(wù)。

2.五個方面的基本職能:執(zhí)行政策法規(guī)、推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展、搞好社會管理、強(qiáng)化公共服務(wù)、維護(hù)和諧穩(wěn)定。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個,即:

1)黨政辦公室主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、會務(wù)、檔案、信訪、保密、人事、后勤保障等職責(zé)。

2)黨群工作辦公室主要負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、紀(jì)委、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、群團(tuán)及民宗僑臺等職責(zé)。?

3)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子)主要負(fù)責(zé)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計等職責(zé)。

4)民政和社會事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、文化、旅游、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)等職責(zé)。?

5)規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村道路管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、河長制工作等職責(zé)。

6)財政辦公室主要負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)。

7)平安建設(shè)辦公室(掛應(yīng)急管理辦公室牌子)主要統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理、信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。?

8)扶貧工作辦公室主要負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作、扶貧項目建設(shè)和管理、村級互助資金的監(jiān)督管理、農(nóng)村扶貧對象動態(tài)管理等職責(zé)。

加強(qiáng)鄉(xiāng)人大辦公室建設(shè),配備1名專職人員具體負(fù)責(zé)人大辦公室日常工作。推進(jìn)鄉(xiāng)行政執(zhí)法改革,組建綜合行政執(zhí)法辦公室集中行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。鄉(xiāng)紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置,具體工作由黨群工作辦公室明確1名群團(tuán)工作綜合崗位承擔(dān)。

2.設(shè)置事業(yè)站所5個,即:?

1)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水利、資源環(huán)境保護(hù)、漁政等工作。?

2)文化服務(wù)中心主要承擔(dān)文化、旅游、宣傳、廣播電視、體育等工作。

3)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所主要負(fù)責(zé)公共服務(wù)事項和承接縣級各部門下放給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項行政審批職責(zé);承擔(dān)就業(yè)、再就業(yè)以及農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移、勞動和社會保障等工作。

4)退役軍人服務(wù)站主要負(fù)責(zé)退役軍人的來訪接待、政策解讀、就業(yè)指導(dǎo)、幫扶救助、權(quán)益保障等服務(wù)工作。

5)綜合行政執(zhí)法大隊與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運(yùn)行機(jī)制,主要負(fù)責(zé)由綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。協(xié)助開展城市管理、規(guī)劃和自然資源管理、市場監(jiān)督管理等領(lǐng)域行政執(zhí)法。

(三)單位構(gòu)成

本部門無下級預(yù)算單位。

二、決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2642.22萬元,支出總計2642.22萬元。收支較上年決算數(shù)增加423.87萬元,同比增加19.1%,主要原因是2022年保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)等事項較上年有所增加。

?2.收入情況。2022年度收入合計2642.22萬元,較上年決算數(shù)增加423.87萬元,同比增加19.1%,主要原因是2022年保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)等事項較上年有所增加。其中:財政撥款收入2,642.22萬元,占100%此外,使用非財政撥款結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計2642.22萬元,較上年決算數(shù)增加423.87萬元,同比增加19.1%,主要原因是2022年保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)等事項較上年有所增加。其中:基本支出1138.23萬元,占43.1%;項目支出1503.99萬元,占56.9%此外,結(jié)余分配0萬元

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2642.22元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加423.87萬元,同比增加19.1%,主要原因是2022年保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)等事項較上年有所增加。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2639.22萬元,較上年決算數(shù)增加420.87萬元,增長19.0%,主要原因是2022年保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)等事項較上年有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加586.34萬元,增長28.6%。主要原因是年中追加安排人員經(jīng)費(fèi)待遇324.64萬,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算159.46萬元,項目支出預(yù)算102.24萬元。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2639.22萬元,較上年決算數(shù)增加420.87萬元,增長19%主要原因是2022年保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)等事項較上年有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加586.34萬元,增長28.6%。主要原因是年中追加安排人員經(jīng)費(fèi)待遇324.64萬,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算159.46萬元,項目支出預(yù)算102.24萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務(wù)支出508.54萬元,占19.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加105.33萬元,增長26.1%,主要原因是調(diào)整預(yù)算支出,2022年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)進(jìn)人員增加。

2)文化旅游體育與傳媒支出42.58萬元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加24.80萬元,增長139.5%,主要原因是年中調(diào)整預(yù)算支出。

3)社會保障與就業(yè)支出193.71萬元,占7.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.0019萬元,減少0.01%,主要原因是年中調(diào)整預(yù)算支出。

4)衛(wèi)生健康支出35.21萬元,占1.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.2萬元,占1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.0016萬元,主要原因是年中調(diào)整預(yù)算支出。

6)農(nóng)林水支出1740.31萬元,占65.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加402.73萬元,增長30.1%,主要原因是年初項目未納入預(yù)算,年中陸續(xù)增加鄉(xiāng)村振興項目等預(yù)算支出。

7)交通運(yùn)輸支出43.47萬元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加43.47萬元,增長100%,主要原因是年初項目未納入預(yù)算,年中陸續(xù)增加交通運(yùn)輸?shù)阮A(yù)算支出。

8)住房保障支出37.53萬元,占1.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

9)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.65萬元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加10萬元,增長1538.5%,主要原因是年初項目未納入預(yù)算,年中陸續(xù)增加自然災(zāi)害救災(zāi)項目等預(yù)算支出。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1138.23萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)957.47萬元,較上年決算數(shù)增加148.35萬元,增長18.3%,主要原因是調(diào)進(jìn)人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、生活補(bǔ)助、其他個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)180.76萬元,較上年決算數(shù)增加4.07萬元,增加2.3%,主要原因是調(diào)進(jìn)人員增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入3萬元,較上年決算數(shù)增加3萬元,增長100%,主要原因是本年安排政府性基金預(yù)算收入。本年支出3萬元,較上年決算數(shù)增加3萬元,增長100%,主要原因是本年有政府性基金預(yù)算支出。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計12.87萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.13萬元,下降24.3%。較上年支出數(shù)減少13.68萬元,下降51.5%。較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)減少的主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實際支出較年初預(yù)算和上年度年末決算均有所下降;二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本較上年下降;三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2022年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)車購置費(fèi)0萬元, 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.76萬元,主要用于機(jī)要文件交換、鄉(xiāng)內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查、鄉(xiāng)村振興等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.24萬元,下降44.8%;較上年支出數(shù)減少4.34萬元,下降61.1%。主要原因是減少公車不必要維護(hù)費(fèi)用,嚴(yán)格用車使用規(guī)定,實行油卡充值,加強(qiáng)油費(fèi)管理使用,大幅下降公車運(yùn)行的費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)10.1萬元,主要用于接待接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.9萬元,下降15.8%;較上年支出數(shù)減少9.35萬元,下降48.1%。主要原因是本年度要求嚴(yán)格壓縮接待比例,機(jī)關(guān)食堂有接待能力的盡量減少外出接待,減少接待成本。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。

2022年度本單位因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待225批次,2250人,其中:國內(nèi)外事接待225批次,2250人。2022年本部門人均接待費(fèi)44.89元,車均維護(hù)費(fèi)1.38萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)支出0.23萬元,較上年決算數(shù)增加0.23萬元,增長100%,主要原因是本年度開展線上會議,會議費(fèi)用增加;本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元,較上年決算數(shù)減少0萬元,主要原因是將培訓(xùn)費(fèi)計入辦公經(jīng)費(fèi)中。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出180.76萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)102.13萬元、印刷費(fèi)0.43萬元、水費(fèi)0.96萬元、電費(fèi)10.68萬元、郵電費(fèi)0.4萬元、差旅費(fèi)0.89萬元、會議費(fèi)0.23萬元、公務(wù)接待費(fèi)10.1萬元、勞務(wù)費(fèi)0.49萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.76萬元、其他交通費(fèi)用32.36萬元、其他商品和服務(wù)支出19.32萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加4.07萬元,增長2.3%,主要原因是村財鄉(xiāng)管,將各村辦公經(jīng)費(fèi)、群眾經(jīng)費(fèi)計入其中。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至20221231日,本部門共有車輛2輛,其中,應(yīng)急保障用車2輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額22.81萬元,其中:政府采購貨物支出22.81萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.81萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額22.81萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購防疫物資、辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況(必須公開內(nèi)容)

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門對部門整體和62個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評62項;從評價情況來看,62個項目完成情況良好,項目完成所達(dá)到的效果基本與預(yù)期相一致。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

?

?

部門整體績效自評表

主管

部門

雙河鄉(xiāng)人民政府

財政處室

預(yù)算科

自評總分(分)

97

部門

聯(lián)系人

財政辦

聯(lián)系電話

59295500

部門預(yù)算執(zhí)行情況

預(yù)算

資金

(萬元)

年初

預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)

預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

%

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

2052.88

589.34

2642.22

100

100%

100

當(dāng)年績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實際完成情況

1.保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)以及人員待遇。2.村社區(qū)日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障等。3.加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛

1.實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),便于群眾出行,提高群眾生活質(zhì)量。2.規(guī)范政府財政項目支出行為,健全科學(xué)的決策、建設(shè)和監(jiān)督管理制度,提高政府項目運(yùn)行效益。

1.貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策,穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營管理,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件,確保各項工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。2.精準(zhǔn)發(fā)力,落實精準(zhǔn)扶貧推進(jìn)工作;加強(qiáng)項目建設(shè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)人居環(huán)境提升、各項補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施等項目建設(shè);

績效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成

得分

系數(shù)

%

指標(biāo)權(quán)重

(分)

指標(biāo)

得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

執(zhí)行序時進(jìn)度

=

12

0

12

100

20

20

保障工作運(yùn)轉(zhuǎn)率

%

=

98

1

97

95

30

28

經(jīng)費(fèi)撥付率

%

=

100

0

100

100

30

30

服務(wù)對象滿意度

%

=

97

0

97

99

20

19

說明


城口縣2022年雙河鄉(xiāng)余坪村農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目總體完成情況良好。項目全年預(yù)算數(shù)為90.00萬元,執(zhí)行數(shù)為90.00萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是有效解決農(nóng)村生活污水、垃圾和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)污染問題,改善農(nóng)村臟、亂、差的現(xiàn)象,提升農(nóng)村人居環(huán)境;二是通過打造美麗庭院,開展紅色氛圍營造,奠定鄉(xiāng)村旅游發(fā)展基礎(chǔ),推動農(nóng)文旅融合發(fā)展發(fā)現(xiàn)的問題及原因,一是由于資金、人員等投入力度不夠,相關(guān)環(huán)境整治設(shè)施設(shè)備效率不高,后期整治效果不明顯;二是因集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體較弱,經(jīng)營性資產(chǎn)使用效率不高,產(chǎn)業(yè)融合受到限制。下一步改進(jìn)措施,一是通過加大資金投入力度,加快資金統(tǒng)籌,提前籌劃項目,積極申報各級環(huán)保專項資金,確保相關(guān)環(huán)境整治設(shè)施發(fā)揮應(yīng)有效益;二是推進(jìn)全域旅游示范區(qū)建設(shè), 加強(qiáng)頂層設(shè)計,統(tǒng)一搭建農(nóng)旅融合數(shù)字化平臺,鼓勵各村(社區(qū))農(nóng)文旅融合發(fā)展。

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一級/二級項目績效自評表

項目

名稱

城口縣2022年雙河鄉(xiāng)余坪村農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治項目

項目

編碼

50022922T000002714352

自評

總分

(分)

96.84

主管部門

城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府

財政處室

預(yù)算科

項目聯(lián)系人

牟紀(jì)亞

聯(lián)系電話

59295500

項目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年

(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

%

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

0

900000.00

900000.00

100

10

10

其中:

縣級支出







補(bǔ)助區(qū)縣







當(dāng)年績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實際完成情況

通過項目實施,有效解決農(nóng)村生活污水、垃圾和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)污染問題,改善農(nóng)村臟、亂、差的現(xiàn)象,提升農(nóng)村人居環(huán)境。通過打造美麗庭院,開展紅色氛圍營造,奠定鄉(xiāng)村旅游發(fā)展基礎(chǔ),推動農(nóng)文旅融合發(fā)展。

通過項目實施,有效解決農(nóng)村生活污水、垃圾和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)污染問題,改善農(nóng)村臟、亂、差的現(xiàn)象,提升農(nóng)村人居環(huán)境。通過打造美麗庭院,開展紅色氛圍營造,奠定鄉(xiāng)村旅游發(fā)展基礎(chǔ),推動農(nóng)文旅融合發(fā)展。

有效解決農(nóng)村生活污水、垃圾和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)污染問題,改善農(nóng)村臟、亂、差的現(xiàn)象,提升農(nóng)村人居環(huán)境。通過打造美麗庭院,開展紅色氛圍營造,奠定鄉(xiāng)村旅游發(fā)展基礎(chǔ),推動農(nóng)文旅融合發(fā)展。

績效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初指標(biāo)值

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成值

得分

系數(shù)

%

指標(biāo)

權(quán)重

(分)

指標(biāo)得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

項目按時完工率

%

100

0

100

100

20

20

資金投入額

萬元

90

0

90

100

20

20

帶動群眾務(wù)工收入增加率


定性

有所增加

0

1

100

25

25

項目公示率

%

100

0

100

100

10

10

群眾滿意度

%

95

2.11

93

78.9

15

11.84

說明


2.績效自評報告或案例

無 ????????????

(三)重點績效評價結(jié)果

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入: 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非 本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi): 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi): 為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-59295500

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附件.城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算公開表

(此件公開發(fā)布)




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公開部門:重慶市城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府 單位:萬元
單位名稱 重慶市城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府
單位負(fù)責(zé)人 梁峰
財務(wù)負(fù)責(zé)人 魏鈺
填表人 魏鈺
電話號碼(區(qū)號) 023
電話號碼 59295500
分機(jī)號
單位地址 重慶市城口縣雙河鄉(xiāng)場鎮(zhèn)
郵政編碼 405900
單位所在地區(qū)(國家標(biāo)準(zhǔn):行政區(qū)劃代碼) 城口縣
隸屬關(guān)系 城口縣
部門標(biāo)識代碼 434
國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類 國家機(jī)構(gòu)
新報因素 連續(xù)上報
上年代碼 7688944860
備用碼
統(tǒng)一社會信用代碼 11500229768894486Y
備用碼一 15310500338
備用碼二 230001025
單位代碼 919
組織機(jī)構(gòu)代碼 768894486
是否參照公務(wù)員法管理
執(zhí)行會計制度 政府會計準(zhǔn)則制度
預(yù)算級次 鄉(xiāng)級
報表小類 單戶表
單位類型 行政單位
單位預(yù)算級次 一級預(yù)算單位
單位經(jīng)費(fèi)保障方式 全額
是否編制部門預(yù)算
是否編制政府財務(wù)報告
是否編制行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)報告
財政區(qū)劃代碼 城口縣



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