[ 索引號 ] | 11500229750082850H/2023-00055 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣財政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-12-29 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-12-29 |
城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府2022年度財政決算公開
城口縣雙河鄉(xiāng)2022年財政決算(草案)報告
?
各位代表:
我受雙河鄉(xiāng)人民政府委托,現(xiàn)向大會作《城口縣雙河鄉(xiāng)2022年財政決算(草案)報告》,請予審議。
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.主要職能是:貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、加強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要適當(dāng)調(diào)整經(jīng)濟(jì)管理職能,切實把工作重點轉(zhuǎn)移到對農(nóng)戶和各類經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營造發(fā)展環(huán)境上來。在做好經(jīng)濟(jì)工作的同時,努力提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會管理和公共服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變社會管理方式,變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。切實轉(zhuǎn)變工作方法,切實做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強(qiáng)化服務(wù)。
2.五個方面的基本職能:執(zhí)行政策法規(guī)、推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展、搞好社會管理、強(qiáng)化公共服務(wù)、維護(hù)和諧穩(wěn)定。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個,即:
(1)黨政辦公室主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、會務(wù)、檔案、信訪、保密、人事、后勤保障等職責(zé)。
(2)黨群工作辦公室主要負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、紀(jì)委、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、群團(tuán)及民宗僑臺等職責(zé)。?
(3)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子)主要負(fù)責(zé)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計等職責(zé)。
(4)民政和社會事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、文化、旅游、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)等職責(zé)。?
(5)規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村道路管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、河長制工作等職責(zé)。
(6)財政辦公室主要負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)。
(7)平安建設(shè)辦公室(掛應(yīng)急管理辦公室牌子)主要統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理、信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。?
(8)扶貧工作辦公室主要負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作、扶貧項目建設(shè)和管理、村級互助資金的監(jiān)督管理、農(nóng)村扶貧對象動態(tài)管理等職責(zé)。
加強(qiáng)鄉(xiāng)人大辦公室建設(shè),配備1名專職人員具體負(fù)責(zé)人大辦公室日常工作。推進(jìn)鄉(xiāng)行政執(zhí)法改革,組建綜合行政執(zhí)法辦公室集中行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。鄉(xiāng)紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置,具體工作由黨群工作辦公室明確1名群團(tuán)工作綜合崗位承擔(dān)。
2.設(shè)置事業(yè)站所5個,即:?
(1)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水利、資源環(huán)境保護(hù)、漁政等工作。?
(2)文化服務(wù)中心主要承擔(dān)文化、旅游、宣傳、廣播電視、體育等工作。
(3)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所主要負(fù)責(zé)公共服務(wù)事項和承接縣級各部門下放給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項行政審批職責(zé);承擔(dān)就業(yè)、再就業(yè)以及農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移、勞動和社會保障等工作。
(4)退役軍人服務(wù)站主要負(fù)責(zé)退役軍人的來訪接待、政策解讀、就業(yè)指導(dǎo)、幫扶救助、權(quán)益保障等服務(wù)工作。
(5)綜合行政執(zhí)法大隊與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運(yùn)行機(jī)制,主要負(fù)責(zé)由綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。協(xié)助開展城市管理、規(guī)劃和自然資源管理、市場監(jiān)督管理等領(lǐng)域行政執(zhí)法。
(三)單位構(gòu)成
本部門無下級預(yù)算單位。
二、決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計2642.22萬元,支出總計2642.22萬元。收支較上年決算數(shù)增加423.87萬元,同比增加19.1%,主要原因是2022年保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)等事項較上年有所增加。
?2.收入情況。2022年度收入合計2642.22萬元,較上年決算數(shù)增加423.87萬元,同比增加19.1%,主要原因是2022年保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)等事項較上年有所增加。其中:財政撥款收入2,642.22萬元,占100%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計2642.22萬元,較上年決算數(shù)增加423.87萬元,同比增加19.1%,主要原因是2022年保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)等事項較上年有所增加。其中:基本支出1138.23萬元,占43.1%;項目支出1503.99萬元,占56.9%。此外,結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2642.22元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加423.87萬元,同比增加19.1%,主要原因是2022年保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)等事項較上年有所增加。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2639.22萬元,較上年決算數(shù)增加420.87萬元,增長19.0%,主要原因是2022年保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)等事項較上年有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加586.34萬元,增長28.6%。主要原因是年中追加安排人員經(jīng)費(fèi)待遇324.64萬,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算159.46萬元,項目支出預(yù)算102.24萬元。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2639.22萬元,較上年決算數(shù)增加420.87萬元,增長19%。主要原因是2022年保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)等事項較上年有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加586.34萬元,增長28.6%。主要原因是年中追加安排人員經(jīng)費(fèi)待遇324.64萬,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算159.46萬元,項目支出預(yù)算102.24萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出508.54萬元,占19.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加105.33萬元,增長26.1%,主要原因是調(diào)整預(yù)算支出,2022年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)進(jìn)人員增加。
(2)文化旅游體育與傳媒支出42.58萬元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加24.80萬元,增長139.5%,主要原因是年中調(diào)整預(yù)算支出。
(3)社會保障與就業(yè)支出193.71萬元,占7.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.0019萬元,減少0.01%,主要原因是年中調(diào)整預(yù)算支出。
(4)衛(wèi)生健康支出35.21萬元,占1.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.2萬元,占1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.0016萬元,主要原因是年中調(diào)整預(yù)算支出。
(6)農(nóng)林水支出1740.31萬元,占65.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加402.73萬元,增長30.1%,主要原因是年初項目未納入預(yù)算,年中陸續(xù)增加鄉(xiāng)村振興項目等預(yù)算支出。
(7)交通運(yùn)輸支出43.47萬元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加43.47萬元,增長100%,主要原因是年初項目未納入預(yù)算,年中陸續(xù)增加交通運(yùn)輸?shù)阮A(yù)算支出。
(8)住房保障支出37.53萬元,占1.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。
(9)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.65萬元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加10萬元,增長1538.5%,主要原因是年初項目未納入預(yù)算,年中陸續(xù)增加自然災(zāi)害救災(zāi)項目等預(yù)算支出。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1138.23萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)957.47萬元,較上年決算數(shù)增加148.35萬元,增長18.3%,主要原因是調(diào)進(jìn)人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、生活補(bǔ)助、其他個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)180.76萬元,較上年決算數(shù)增加4.07萬元,增加2.3%,主要原因是調(diào)進(jìn)人員增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入3萬元,較上年決算數(shù)增加3萬元,增長100%,主要原因是本年安排政府性基金預(yù)算收入。本年支出3萬元,較上年決算數(shù)增加3萬元,增長100%,主要原因是本年有政府性基金預(yù)算支出。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計12.87萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.13萬元,下降24.3%。較上年支出數(shù)減少13.68萬元,下降51.5%。較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)減少的主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實際支出較年初預(yù)算和上年度年末決算均有所下降;二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本較上年下降;三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2022年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)車購置費(fèi)0萬元, 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.76萬元,主要用于機(jī)要文件交換、鄉(xiāng)內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查、鄉(xiāng)村振興等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.24萬元,下降44.8%;較上年支出數(shù)減少4.34萬元,下降61.1%。主要原因是減少公車不必要維護(hù)費(fèi)用,嚴(yán)格用車使用規(guī)定,實行油卡充值,加強(qiáng)油費(fèi)管理使用,大幅下降公車運(yùn)行的費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)10.1萬元,主要用于接待接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.9萬元,下降15.8%;較上年支出數(shù)減少9.35萬元,下降48.1%。主要原因是本年度要求嚴(yán)格壓縮接待比例,機(jī)關(guān)食堂有接待能力的盡量減少外出接待,減少接待成本。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。
2022年度本單位因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待225批次,2250人,其中:國內(nèi)外事接待225批次,2250人。2022年本部門人均接待費(fèi)44.89元,車均維護(hù)費(fèi)1.38萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)支出0.23萬元,較上年決算數(shù)增加0.23萬元,增長100%,主要原因是本年度開展線上會議,會議費(fèi)用增加;本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元,較上年決算數(shù)減少0萬元,主要原因是將培訓(xùn)費(fèi)計入辦公經(jīng)費(fèi)中。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出180.76萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)102.13萬元、印刷費(fèi)0.43萬元、水費(fèi)0.96萬元、電費(fèi)10.68萬元、郵電費(fèi)0.4萬元、差旅費(fèi)0.89萬元、會議費(fèi)0.23萬元、公務(wù)接待費(fèi)10.1萬元、勞務(wù)費(fèi)0.49萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.76萬元、其他交通費(fèi)用32.36萬元、其他商品和服務(wù)支出19.32萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加4.07萬元,增長2.3%,主要原因是村財鄉(xiāng)管,將各村辦公經(jīng)費(fèi)、群眾經(jīng)費(fèi)計入其中。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,應(yīng)急保障用車2輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額22.81萬元,其中:政府采購貨物支出22.81萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.81萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額22.81萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購防疫物資、辦公設(shè)備。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況(必須公開內(nèi)容)
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門對部門整體和62個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評62項;從評價情況來看,62個項目完成情況良好,項目完成所達(dá)到的效果基本與預(yù)期相一致。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
?
?
部門整體績效自評表
主管 部門 |
雙河鄉(xiāng)人民政府 |
財政處室 |
預(yù)算科 |
自評總分(分) |
97 | |||||||||||
部門 聯(lián)系人 |
財政辦 |
聯(lián)系電話 |
59295500 | |||||||||||||
部門預(yù)算執(zhí)行情況 |
預(yù)算 資金 (萬元) |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整) 預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||||
2052.88 |
589.34 |
2642.22 |
100 |
100% |
100 | |||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||||||||||
1.保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)以及人員待遇。2.村社區(qū)日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障等。3.加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛。 |
1.實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),便于群眾出行,提高群眾生活質(zhì)量。2.規(guī)范政府財政項目支出行為,健全科學(xué)的決策、建設(shè)和監(jiān)督管理制度,提高政府項目運(yùn)行效益。 |
1.貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策,穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營管理,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件,確保各項工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。2.精準(zhǔn)發(fā)力,落實“精準(zhǔn)扶貧”推進(jìn)工作;加強(qiáng)項目建設(shè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)人居環(huán)境提升、各項補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施等項目建設(shè); | ||||||||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成 值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo)權(quán)重 (分) |
指標(biāo) 得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | ||||||
執(zhí)行序時進(jìn)度 |
月 |
《= |
12 |
0 |
12 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
保障工作運(yùn)轉(zhuǎn)率 |
% |
》= |
98 |
1 |
97 |
95 |
30 |
28 |
是 | |||||||
經(jīng)費(fèi)撥付率 |
% |
》= |
100 |
0 |
100 |
100 |
30 |
30 |
是 | |||||||
服務(wù)對象滿意度 |
% |
》= |
97 |
0 |
97 |
99 |
20 |
19 |
是 | |||||||
說明 |
城口縣2022年雙河鄉(xiāng)余坪村農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目總體完成情況良好。項目全年預(yù)算數(shù)為90.00萬元,執(zhí)行數(shù)為90.00萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是有效解決農(nóng)村生活污水、垃圾和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)污染問題,改善農(nóng)村臟、亂、差的現(xiàn)象,提升農(nóng)村人居環(huán)境;二是通過打造美麗庭院,開展紅色氛圍營造,奠定鄉(xiāng)村旅游發(fā)展基礎(chǔ),推動農(nóng)文旅融合發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因,一是由于資金、人員等投入力度不夠,相關(guān)環(huán)境整治設(shè)施設(shè)備效率不高,后期整治效果不明顯;二是因集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體較弱,經(jīng)營性資產(chǎn)使用效率不高,產(chǎn)業(yè)融合受到限制。下一步改進(jìn)措施,一是通過加大資金投入力度,加快資金統(tǒng)籌,提前籌劃項目,積極申報各級環(huán)保專項資金,確保相關(guān)環(huán)境整治設(shè)施發(fā)揮應(yīng)有效益;二是推進(jìn)全域旅游示范區(qū)建設(shè), 加強(qiáng)頂層設(shè)計,統(tǒng)一搭建農(nóng)旅融合數(shù)字化平臺,鼓勵各村(社區(qū))農(nóng)文旅融合發(fā)展。
?
?
一級/二級項目績效自評表
項目 名稱 |
城口縣2022年雙河鄉(xiāng)余坪村農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治項目 |
項目 編碼 |
50022922T000002714352 |
自評 總分 (分) |
96.84 | |||||||||
主管部門 |
城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府 |
財政處室 |
預(yù)算科 |
項目聯(lián)系人 |
牟紀(jì)亞 |
聯(lián)系電話 |
59295500 | |||||||
項目資金(萬元) |
年度 總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 (調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||
0 |
900000.00 |
900000.00 |
100 |
10 |
10 | |||||||||
其中: 縣級支出 |
||||||||||||||
補(bǔ)助區(qū)縣 |
||||||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||||||||
通過項目實施,有效解決農(nóng)村生活污水、垃圾和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)污染問題,改善農(nóng)村臟、亂、差的現(xiàn)象,提升農(nóng)村人居環(huán)境。通過打造美麗庭院,開展紅色氛圍營造,奠定鄉(xiāng)村旅游發(fā)展基礎(chǔ),推動農(nóng)文旅融合發(fā)展。 |
通過項目實施,有效解決農(nóng)村生活污水、垃圾和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)污染問題,改善農(nóng)村臟、亂、差的現(xiàn)象,提升農(nóng)村人居環(huán)境。通過打造美麗庭院,開展紅色氛圍營造,奠定鄉(xiāng)村旅游發(fā)展基礎(chǔ),推動農(nóng)文旅融合發(fā)展。 |
有效解決農(nóng)村生活污水、垃圾和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)污染問題,改善農(nóng)村臟、亂、差的現(xiàn)象,提升農(nóng)村人居環(huán)境。通過打造美麗庭院,開展紅色氛圍營造,奠定鄉(xiāng)村旅游發(fā)展基礎(chǔ),推動農(nóng)文旅融合發(fā)展。 | ||||||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初指標(biāo)值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | ||||
項目按時完工率 |
% |
= |
100 |
0 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||
資金投入額 |
萬元 |
≤ |
90 |
0 |
90 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||
帶動群眾務(wù)工收入增加率 |
定性 |
有所增加 |
0 |
1 |
100 |
25 |
25 |
是 | ||||||
項目公示率 |
% |
= |
100 |
0 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 | |||||
群眾滿意度 |
% |
≥ |
95 |
2.11 |
93 |
78.9 |
15 |
11.84 |
是 | |||||
說明 |
2.績效自評報告或案例
無 ????????????
(三)重點績效評價結(jié)果
無
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入: 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非 本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi): 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi): 為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-59295500。
?
附件.城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算公開表
(此件公開發(fā)布)
封面代碼????????????????????? | |
公開部門:重慶市城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府 | 單位:萬元 |
單位名稱 | 重慶市城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府 |
單位負(fù)責(zé)人 | 梁峰 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人 | 魏鈺 |
填表人 | 魏鈺 |
電話號碼(區(qū)號) | 023 |
電話號碼 | 59295500 |
分機(jī)號 | |
單位地址 | 重慶市城口縣雙河鄉(xiāng)場鎮(zhèn) |
郵政編碼 | 405900 |
單位所在地區(qū)(國家標(biāo)準(zhǔn):行政區(qū)劃代碼) | 城口縣 |
隸屬關(guān)系 | 城口縣 |
部門標(biāo)識代碼 | 434 |
國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類 | 國家機(jī)構(gòu) |
新報因素 | 連續(xù)上報 |
上年代碼 | 7688944860 |
備用碼 | |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 11500229768894486Y |
備用碼一 | 15310500338 |
備用碼二 | 230001025 |
單位代碼 | 919 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 768894486 |
是否參照公務(wù)員法管理 | 否 |
執(zhí)行會計制度 | 政府會計準(zhǔn)則制度 |
預(yù)算級次 | 鄉(xiāng)級 |
報表小類 | 單戶表 |
單位類型 | 行政單位 |
單位預(yù)算級次 | 一級預(yù)算單位 |
單位經(jīng)費(fèi)保障方式 | 全額 |
是否編制部門預(yù)算 | 是 |
是否編制政府財務(wù)報告 | 是 |
是否編制行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)報告 | 是 |
財政區(qū)劃代碼 | 城口縣 |