[ 索引號(hào) ] | 1150022976886202XK/2022-00021 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣坪壩鎮(zhèn)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-08-29 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-08-29 |
城口縣坪壩鎮(zhèn)人民政府2021年度財(cái)政決算公開(kāi)
城口縣坪壩鎮(zhèn)人民政府2021年財(cái)政決算(草案)報(bào)告
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托,我向大會(huì)報(bào)告坪壩鎮(zhèn)2021年財(cái)政決算草案,請(qǐng)予審議。
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
城口縣坪壩鎮(zhèn)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)行政單位,負(fù)責(zé)全面規(guī)劃和組織實(shí)施我轄區(qū)各項(xiàng)行政事業(yè)的發(fā)展。鄉(xiāng)人民政府作為一級(jí)基層獨(dú)立核算的全額撥款預(yù)算單位,它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能,肩負(fù)著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動(dòng)各項(xiàng)工作的任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
2021年鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè),即黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室)、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室(衛(wèi)生健康辦公室)、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、平安建設(shè)辦公室(應(yīng)急管理辦公室)、扶貧工作辦公室;事業(yè)站所 5 個(gè),即農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)(綜合行政執(zhí)法辦公室)。
(三)機(jī)構(gòu)改革情況及職責(zé)。
鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu) 8個(gè),即:黨政辦公室主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、會(huì)務(wù)、檔案、信訪、保密、人事、后勤保障等職責(zé);黨群辦公室主要負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、紀(jì)委、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、群團(tuán)及民宗僑臺(tái)等職責(zé);經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室)主要負(fù)責(zé)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)等職責(zé);民政和社會(huì)事務(wù)辦公室(衛(wèi)生健康辦公室)主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、文化、旅游、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)等職責(zé);規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村道路管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、河長(zhǎng)制工作等職責(zé);財(cái)政辦公室主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé);平安建設(shè)辦公室(應(yīng)急管理辦公室)主要統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理、信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé);扶貧工作辦公室主要負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)工作、扶貧項(xiàng)目建設(shè)和管理、村級(jí)互助資金的監(jiān)督管理、農(nóng)村扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理等職責(zé)。事業(yè)站所 5 個(gè),即:農(nóng)業(yè)服務(wù)中心主要農(nóng)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水利、資源環(huán)境保護(hù)、漁政監(jiān)督管理等工作以及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;文化服務(wù)中心主要文化、旅游、宣傳、廣播電視、體育等工作及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所主要負(fù)責(zé)公共服務(wù)事項(xiàng)和承接縣級(jí)各部門(mén)下放給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)行政審批職責(zé),承擔(dān)就業(yè)、再就業(yè)以及農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、勞動(dòng)和社會(huì)保障等工作以及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;退役軍人服務(wù)站主要負(fù)責(zé)退役軍人的來(lái)訪接待、政策解讀、就業(yè)指導(dǎo)、幫扶救助、權(quán)益保障等服務(wù)工作以及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;綜合行政執(zhí)法大隊(duì)(綜合行政執(zhí)法辦公室)主要由綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán),協(xié)助開(kāi)展城市管理、規(guī)劃和自然資源管理、市場(chǎng)監(jiān)督管理等領(lǐng)域行政執(zhí)法以及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
加強(qiáng)鎮(zhèn)人大辦公室建設(shè),配備 1 名專職人員具體負(fù)責(zé)人大辦公室日常工作。推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政執(zhí)法改革,組建綜合行政執(zhí)法辦公室集中行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置,具體工作由黨群工作辦公室明確 1 名群團(tuán)工作綜合崗位承擔(dān)。
二、決算情況
(一)收入支出決算總體情況
1.總體情況。全鎮(zhèn)收入總計(jì)2628.03萬(wàn)元,支出總計(jì)2628.03萬(wàn)元,收支較上年決算數(shù)減少260.41萬(wàn)元、減少9.02%。
2.收入情況。全鎮(zhèn)總收入合計(jì)2628.03萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少260.41萬(wàn)元,減少9.02%,主要原因是減少了項(xiàng)目收入。其中:財(cái)政撥款收入2628.03萬(wàn)元,占100%。
3.支出情況。全鎮(zhèn)總支出合計(jì)2628.03萬(wàn)元,較上年決算減少260.41萬(wàn)元,減少9.02%,主要原因是減少了項(xiàng)目收入。其中:基本支出1115.72萬(wàn)元,占42.45%;項(xiàng)目支出1512.31萬(wàn)元,占57.55%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
財(cái)政撥款收、支總計(jì)2628.03萬(wàn)元,與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少260.41萬(wàn)元,減少9.02%,主要原因是系本年度減少了項(xiàng)目收支。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
1.收入情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2466.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加152.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.6%,主要原因是增加了社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水收入。較年初預(yù)算數(shù)增加1487.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)151.95%。主要原因是年中追加安排農(nóng)林水收入977.1萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)收入161.75萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)收入79.67萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒收入25.7萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理收入22.58萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保收入8萬(wàn)元,衛(wèi)生健康收入1萬(wàn)元。
2.支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2466.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加152.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.6%。主要原因是增加了社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1487.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)151.95%。主要原因是年中追加安排農(nóng)林水支出977.1萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出161.75萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出79.67萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出25.7萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.58萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出8萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出1萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年末無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出670.2萬(wàn)元,占27.17%,較年初預(yù)算數(shù)增加376.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)128.1%,主要原因是增加了日常行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、人大事務(wù)支出、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出和其他一般公共服務(wù)支出等。
(2)文化旅游體育與傳媒支出46.57萬(wàn)元,占1.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加25.7萬(wàn)元,增加123.1%,主要原因是新增了文化服務(wù)相關(guān)支出。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出212.94萬(wàn)元,占8.63%,較年初預(yù)算數(shù)增加79.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.8%,主要原因是增加了行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理等相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
(4)衛(wèi)生健康支出37.06萬(wàn)元,占1.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.8%,主要原因是用于職工人員的醫(yī)保、工傷、生育等社會(huì)保障支出。
(5)節(jié)能環(huán)保支出10.19萬(wàn)元,占0.41%,較年初預(yù)算數(shù)增加5萬(wàn)元,增長(zhǎng)96.4%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的支出 。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬(wàn)元,占2.03%,較年初預(yù)算數(shù)未增加和減少,主要原因是用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出 。
(7)農(nóng)林水支出1354.74萬(wàn)元,占54.93%,較年初預(yù)算數(shù)增加977.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)258.7%,主要原因是事業(yè)運(yùn)行人員待遇、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)田建設(shè)等支出。
(8)住房保障支出42萬(wàn)元,占1.7%,較年初預(yù)算數(shù)未增加和減少,主要原因是用于職工住房公積金保障性支出、住房改革支出。
(9)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出42.58萬(wàn)元,占1.73%,較年初預(yù)算數(shù)增加22.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)112.9%,主要原因是系本年度增加了災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
一般公共財(cái)政撥款基本支出1115.72萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)980.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加73.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.1%,主要原因是政策性福利待遇調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)以及其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)135.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加50.46萬(wàn)元,增加59.39%,主要原因是辦公費(fèi)、電費(fèi)、其他費(fèi)用等運(yùn)轉(zhuǎn)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他交通費(fèi)用等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。當(dāng)年收入161.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少413.03萬(wàn)元,減少71.89%,主要原因是減少了城市公共設(shè)施收入。本年支出161.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少413.03萬(wàn)元,減少71.89%,主要原因是減少了城市公共設(shè)施支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.2萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少2.76萬(wàn)元,同比下降21.3%。主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較上年支出有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排人員出國(guó)出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,費(fèi)用支出與年初預(yù)算、上年決算保持一致。
未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用,增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,,費(fèi)用支出與年初預(yù)算、上年決算保持一致。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.46萬(wàn)元,主要用于公務(wù)出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.72萬(wàn)元,減少8.8%,較上年支出數(shù)下降0.72萬(wàn)元,下降36.6%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)格控制了支出。
公務(wù)接待費(fèi)2.74萬(wàn)元,主要用于接待有關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數(shù)減少2.04萬(wàn)元,減少42.68%,主要原因是嚴(yán)格按照“過(guò)緊日子”要求,控制了相關(guān)接待支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次288人,無(wú)國(guó)內(nèi)外事、國(guó)(境)外公務(wù)接待。人均接待費(fèi)95元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi) 3.73萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出135.42萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加50.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.39%,主要原因是增加了工會(huì)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
?此外,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出2.3萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5.03萬(wàn)元,同比下降68.62%,主要原因是會(huì)議次數(shù)以及參會(huì)人數(shù)有所減少。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.45萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.45萬(wàn)元,主要原因是本年職工參加了相關(guān)培訓(xùn)。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,共有車輛4輛,其中,應(yīng)急保障用車4輛,無(wú)機(jī)要通信、執(zhí)法執(zhí)勤、離退休干部等其他用車情況。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況
政府采購(gòu)支出總額4.087萬(wàn)元,其中,政府采購(gòu)貨物支出4.087萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.087萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4.087萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我鎮(zhèn)對(duì)部門(mén)整體和1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng),涉及資金80萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,該項(xiàng)目實(shí)施情況總體良好。有效的解決了群眾生產(chǎn)生活出行問(wèn)題,大幅的提高群眾滿意度。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
城口縣2021年坪壩鎮(zhèn)新華村產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為430萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為430萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:修建產(chǎn)業(yè)路2公里,項(xiàng)目建成后極大的推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表
主管 部門(mén) |
坪壩鎮(zhèn)人民政府 |
財(cái)政 處室 |
預(yù)算科 農(nóng)業(yè)農(nóng)村和產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
自評(píng)總分(分) |
95 | ||||||||||
部門(mén)聯(lián)系人 |
項(xiàng)目辦 |
聯(lián)系電話 |
59283004 | ||||||||||||
部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況 |
預(yù)算 資金 (萬(wàn)元) |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整) 預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分(分) | ||||||||
978.86 |
1649.17 |
2628.03 |
100 |
100% |
50 | ||||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
1.保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)以及人員待遇。2.村社區(qū)日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障等。3.加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛。 |
1.實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),便于群眾出行,提高群眾生活質(zhì)量。2.規(guī)范政府財(cái)政項(xiàng)目支出行為,健全科學(xué)的決策、建設(shè)和監(jiān)督管理制度,提高政府項(xiàng)目運(yùn)行效益。 |
1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策,穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)管理,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件,確保各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。2.精準(zhǔn)發(fā)力,落實(shí)各項(xiàng)工作,推進(jìn)發(fā)展;加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)人居環(huán)境提升、各項(xiàng)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè); | |||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初指標(biāo)值 |
調(diào)整指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo)權(quán) 重(分) |
指標(biāo)得分(分) |
是否核心指標(biāo) | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) |
% |
≤= |
978.86 |
1649.17 |
2628.03 |
100 |
70 |
67 |
是 | ||||||
執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度 |
月 |
≤= |
12 |
0 |
12 |
100 |
30 |
28 |
是 | ||||||
說(shuō)明 |
一級(jí)/二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱 |
城口縣2021年坪壩鎮(zhèn)新華村產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目 編碼 |
自評(píng)總分(分) |
98 | |||||||||||
主管 部門(mén) |
縣鄉(xiāng)村振興局 |
財(cái)政 處室 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村和產(chǎn)業(yè)發(fā)展科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
費(fèi)義杰 |
聯(lián)系電話 |
59283004 | ||||||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
年度 總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||||
430 |
0 |
430 |
100 |
100 |
100 | ||||||||||
其中: 縣級(jí)支出 |
|||||||||||||||
補(bǔ)助區(qū)縣 |
|||||||||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
項(xiàng)目建成后能方便光明村農(nóng)戶生產(chǎn)生活出行 |
修建產(chǎn)業(yè)路約2公里 | ||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) |
% |
≤= |
430 |
0 |
430 |
100 |
80 |
78 |
是 | ||||||
執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度 |
月 |
≤= |
12 |
0 |
12 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
說(shuō)明 |
六、專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
4.其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
7.結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
14.工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
15.商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
16.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
17.其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:城口縣坪壩鎮(zhèn)人民政府023-59283004。