[ 索引號(hào) ] | 11500229750082850H/2021-00504 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣財(cái)政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-09-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-09-10 |
城口縣明通鎮(zhèn)2020年度財(cái)政決算公開
城口縣明通鎮(zhèn)2020年財(cái)政決算(草案)報(bào)告
各位代表:
我受明通鎮(zhèn)人民政府委托,現(xiàn)向大會(huì)作《城口縣明通鎮(zhèn)2020年財(cái)政決算(草案)報(bào)告》,請(qǐng)予審議。
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.明通鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu) 8 個(gè),即:
黨政辦公室主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、會(huì)務(wù)、檔案、信訪、保密、人事、后勤保障等職責(zé)。
黨群工作辦公室主要負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、紀(jì)委、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、群團(tuán)及民宗僑臺(tái)等職責(zé)。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子)主要負(fù)責(zé)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)等職責(zé)。
民政和社會(huì)事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、文化、旅游、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)等職責(zé)。
規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村道路管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、河長(zhǎng)制工作等職責(zé)。
財(cái)政辦公室主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。
平安建設(shè)辦公室(掛應(yīng)急管理辦公室牌子)主要統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理、信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。
扶貧工作辦公室主要負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作、扶貧項(xiàng)目建設(shè)和管理、村級(jí)互助資金的監(jiān)督管理、農(nóng)村扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理等職責(zé)。
加強(qiáng)鎮(zhèn)人大辦公室建設(shè),配備 1 名專職人員具體負(fù)責(zé)人大辦公室日常工作。推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政執(zhí)法改革,組建綜合行政執(zhí)法辦公室集中行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。
鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置,具體工作由黨群工作辦公室明確 1 名群團(tuán)工作綜合崗位承擔(dān)。
2. 設(shè)置事業(yè)站所 5 個(gè),即:
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水利、資源環(huán)境保護(hù)、漁政等工作。
文化服務(wù)中心主要承擔(dān)文化、旅游、宣傳、廣播電視、體育等工作。
勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所主要負(fù)責(zé)公共服務(wù)事項(xiàng)和承接縣級(jí)各部門下放給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)行政審批職責(zé);承擔(dān)就業(yè)、再就業(yè)以及農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、勞動(dòng)和社會(huì)保障等工作。
退役軍人服務(wù)站主要負(fù)責(zé)退役軍人的來訪接待、政策解讀、就業(yè)指導(dǎo)、幫扶救助、權(quán)益保障等服務(wù)工作。
綜合行政執(zhí)法大隊(duì)與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行機(jī)制,主要負(fù)責(zé)由綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。協(xié)助開展城市管理、規(guī)劃和自然資源管理、市場(chǎng)監(jiān)督管理等領(lǐng)域行政執(zhí)法。
(二)人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)
機(jī)關(guān)人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。明通鎮(zhèn)機(jī)關(guān)行政編制 21 名,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)按城委〔2016〕58 號(hào)文件執(zhí)行。綜合辦事機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)原則按 1 名核定。事業(yè)單位人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。明通鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位共核定事業(yè)編制 21名,其中:農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 13名、文化服務(wù)中心 2 名、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 2名、退役軍人服務(wù)站 3 名、綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 2名。
二、決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)2235.41萬元,支出總計(jì)2235.41萬元。收支較上年決算數(shù)減少68.97萬元、減少3%,主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少等。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)2235.41萬元,較上年決算數(shù)減少68.97萬元,減少3%,主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少等。其中:財(cái)政撥款收入2235.41萬元,占100%。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)2235.41萬元,較上年決算數(shù)減少68.97萬元,減少3%,主要原因是年中減少安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。其中:基本支出966.63萬元,占42.85%;項(xiàng)目支出1268.78萬元,占57.15%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2235.41萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少68.97萬元,減少2%。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少等。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,235.41萬元,較上年決算數(shù)減少68.97萬元,減少主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少等。較年初預(yù)算數(shù)增加1429.66萬元,增長(zhǎng)177.43%。主要原因是追加安排脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目績(jī)效基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)費(fèi)和市政補(bǔ)丁政策人員待遇經(jīng)費(fèi)。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,235.41萬元,較上年決算數(shù)減少68.97萬元,減少3%。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少等。較年初預(yù)算數(shù)增加1429.66萬元,增長(zhǎng)177.43%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬元。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出464.46萬元,占20%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.01萬元,增長(zhǎng)1%主要原因是年中追加預(yù)算,支出對(duì)應(yīng)增加。
(2)文化體育與傳媒支出4.54萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)增加了0萬元。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出210.14萬元,,占9%,較年初預(yù)算數(shù)增加120.08萬元,增長(zhǎng)133.33%,主要原因是年中追加預(yù)算,支出對(duì)應(yīng)增加。
(4)衛(wèi)生健康支出65.12萬元,占3%,較年初預(yù)算數(shù)增加30.22萬元,增長(zhǎng)86.59%,主要原因是年中追加預(yù)算,支出對(duì)應(yīng)增加。
(5)節(jié)能環(huán)保支出200.07,占9%,較年初預(yù)算數(shù)增加200.07萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是年中追加預(yù)算,支出對(duì)應(yīng)增加。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出55.12萬元,占2%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.12萬元,增長(zhǎng)37%,主要原因是年中追加預(yù)算,支出對(duì)應(yīng)增加。
(7)農(nóng)林水支出1016.76萬元,占45%,較年初預(yù)算數(shù)增加985.68萬元,增長(zhǎng)3171.43%,主要原因是年中追加預(yù)算,支出對(duì)應(yīng)增加。
(8)住房保障支出83.19萬元,占4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出966.62萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)833.61萬元,較上年決算數(shù)增加18.03萬元,增長(zhǎng)2.2%,主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)160.49萬元,較上年決算數(shù)減少27.48萬元,減少 17%,主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
無。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)18.63萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬元,下降1.9%,。較上年支出數(shù)增加0.38萬元,增加2.8%,主要原因是脫貧攻堅(jiān)任務(wù)量變重,接待費(fèi)和公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)在執(zhí)行過程中超過了上年支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平,主要原因是本單位無因公出國(境)費(fèi)用,故無預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)費(fèi)用,故無支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位無公務(wù)用車購置計(jì)劃,故無預(yù)算收入。較上年支出數(shù)無變化,主要原因是本單位本年度、上年度均無公務(wù)用車購置費(fèi)用支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.73萬元,主要用于脫貧攻堅(jiān)工作驗(yàn)收、檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.27萬元,下降0.6%。較上年支出數(shù)增加1.36萬元,增長(zhǎng)66.01%,主要原因是脫貧攻堅(jiān)任務(wù)量變重,接待費(fèi)和公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)在執(zhí)行過程中超過了上年支出。
公務(wù)接待費(fèi)13.9萬元,主要用于接待接受市級(jí)、縣級(jí)相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,下降0.01%,主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較年初預(yù)算數(shù)有所下降。較上年支出數(shù)減少0.88萬元,下降0.06%,主要原因是本單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定,壓減公務(wù)接待費(fèi)用。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。2020年本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待300批次,3000人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)46.33元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)4.73萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.29萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少16.2萬元,減少12.4%。
此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出4.38萬元,較上年決算數(shù)增加0.25萬元,增加了6%,主要原因是2020年為脫貧攻堅(jiān)決勝年召開的會(huì)議較多。
????(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。
????截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額796.97萬元,其中:政府采購貨物支出20.19萬元、政府采購工程支出776.78萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額796.79萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額20.19萬元,占政府采購支出總額的2.5%。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)本單位為展開預(yù)算績(jī)效管理工作。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門2020年對(duì)20個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)10項(xiàng),涉及資金1042.7萬元;從評(píng)價(jià)情況來看,開展自評(píng)的10個(gè)項(xiàng)目均為扶貧項(xiàng)目,項(xiàng)目嚴(yán)格按照計(jì)劃文件和資金文件實(shí)施,款項(xiàng)按行業(yè)主管部門的要求和涉農(nóng)資金管理的規(guī)定支付,辦理年終決算時(shí),所有項(xiàng)目的支出進(jìn)度均在92.00%以上,項(xiàng)目在鞏固脫貧成果,助農(nóng)增收方面發(fā)揮了良好的社會(huì)效益。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
對(duì)全鎮(zhèn)范圍內(nèi)已經(jīng)申報(bào)且符合條件的困難群體,按標(biāo)準(zhǔn)全部?jī)陡兜轿唬?020年累計(jì)兌付15.00萬元。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15.00萬元,執(zhí)行數(shù)為15.00萬元,完成預(yù)算的100.00%;主要產(chǎn)出和效果:一是解決了困難群體的生活困難,增加了困難群體戰(zhàn)勝困難的信心;二是提升了群眾的滿意度;三是增進(jìn)了干群關(guān)系;四是為進(jìn)一步鞏固脫貧成效打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ);發(fā)現(xiàn)的問題及原因:個(gè)別特殊困難群眾的等、靠、要思想嚴(yán)重,其原因是自身發(fā)展動(dòng)力不足,懶惰情緒滋生,沒有發(fā)揮干事致富的主觀能動(dòng)性;下一步改進(jìn)措施:扶貧先扶志,引導(dǎo)其擯棄等、靠、要的思想,增強(qiáng)致富創(chuàng)業(yè)的主觀能動(dòng)性,同時(shí),扶貧干部要積極宣傳政策,踐行黨的宗旨意識(shí),實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好人民群眾的根本利益
部門整體績(jī)效自評(píng)表
主管 部門 |
明通鎮(zhèn)人民政府 |
財(cái)政處室 |
預(yù)算科 |
自評(píng)總分(分) |
95 | |||||||||||
部門 聯(lián)系人 |
韋俊 |
聯(lián)系電話 |
17383122092 | |||||||||||||
部門預(yù)算執(zhí)行情況 |
預(yù)算 資金 (萬元) |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整) 預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||||
748.24 |
1487.17 |
2235.41 |
100 |
100% |
95 | |||||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||||||
.保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)以及人員待遇。2.村社區(qū)日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障等。3.加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛。 |
1.實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),便于群眾出行,提高群眾生活質(zhì)量。2.規(guī)范政府財(cái)政項(xiàng)目支出行為,健全科學(xué)的決策、建設(shè)和監(jiān)督管理制度,提高政府項(xiàng)目運(yùn)行效益。 |
1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策,穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營管理,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件,確保各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。2.精準(zhǔn)發(fā)力,落實(shí)“精準(zhǔn)扶貧”推進(jìn)工作;加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)人居環(huán)境提升、各項(xiàng)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè); | ||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成 值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo)權(quán)重 (分) |
指標(biāo) 得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) |
% |
數(shù)量指標(biāo) |
15 |
0 |
2235.41 |
95 |
50 |
50 |
是 | |||||||
說明 |
一級(jí)/二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱 |
2020年特殊困難群體“兩不愁三保障”項(xiàng)目 |
項(xiàng)目 編碼 |
自評(píng) 總分 (分) |
95 | |||||||||||
主管 部門 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 |
財(cái)政 處室 |
預(yù)算科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
盧晶 |
聯(lián)系電話 |
023-59290001 | ||||||||
項(xiàng)目資金(萬元) |
年度 總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 (調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||||
15 |
0 |
15 |
100 |
100 |
95 | ||||||||||
其中: 縣級(jí)支出 |
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補(bǔ)助區(qū)縣 |
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當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
計(jì)劃解決明通鎮(zhèn)大塘、金六等7個(gè)村社區(qū)2020年特殊困難群體“兩不愁三保障”中還存在的問題。 |
解決明通鎮(zhèn)大塘、金六等7個(gè)村社區(qū)2020年特殊困難群體“兩不愁三保障”中還存在的問題,鞏固了脫貧攻堅(jiān)成效。 | ||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) |
% |
效益指標(biāo) |
15 |
15 |
100 |
95 |
95 |
是 | |||||||
說明 |
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
無
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi), 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi): 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-59290001?