[ 索引號(hào) ] | 11500229768897484E/2023-00029 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-09-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-27 |
城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府2022年度決算公開
城口縣蓼子鄉(xiāng)2022年財(cái)政決算(草案)報(bào)告
各位代表:
我受蓼子鄉(xiāng)人民政府委托,現(xiàn)向大會(huì)作《城口縣蓼子鄉(xiāng)2022年財(cái)政決算(草案)報(bào)告》,請(qǐng)予審議。
一、單位基本情況
(一)主要職能
城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)行政部門,負(fù)責(zé)全面規(guī)劃和組織實(shí)施我轄區(qū)各項(xiàng)行政事業(yè)的發(fā)展。蓼子鄉(xiāng)人民政府作為一級(jí)基層獨(dú)立核算的全額撥款預(yù)算單位,它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能,肩負(fù)著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動(dòng)各項(xiàng)工作的任務(wù)。2022年城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府在城口縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,不斷加快推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)及配套設(shè)施建設(shè)等行政事業(yè)發(fā)展,有效提升了轄區(qū)群眾的生產(chǎn)生活質(zhì)量。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
2022年本單位鄉(xiāng)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)置機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室9個(gè),即黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室)、鄉(xiāng)村振興辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室(衛(wèi)生健康辦公室)、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、平安建設(shè)辦公室(應(yīng)急管理辦公室)、鄉(xiāng)人大辦公室;事業(yè)站所 5 個(gè),即農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)(綜合行政執(zhí)法辦公室)。
(三)人員情況
人員情況:根據(jù)2022年12月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù),本單位在職職工40人,其中:政府機(jī)關(guān)在職職工17人、工勤2人;人大機(jī)關(guān)在職職工1人;事業(yè)單位在職人員20人;退休人員18人,由縣社保局統(tǒng)一管理,由財(cái)政供養(yǎng)轉(zhuǎn)為社保基金供養(yǎng)。
二、決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3455.72萬元,支出總計(jì)3455.72萬元。收支較上年決算數(shù)減少53.04萬元,減少1.51%,主要原因是我鄉(xiāng)2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目資金減少。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3455.72萬元,較上年決算數(shù)減少53.04萬元,減少1.51%,主要原因是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目資金收入減少。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3416.29萬元,占98.86%,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入39.43萬元,占1.14%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3455.72萬元,較上年決算數(shù)減少53.04萬元,減少1.51%,主要原因是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目資金支出減少。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3416.29萬元,占98.86%,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出39.43萬元,占1.14%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)3455.72萬元,支出總計(jì)3455.72萬元。收支較上年決算數(shù)減少53.04萬元,減少1.51%,主要原因是我鄉(xiāng)2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目資金減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3416.29萬元,較上年決算數(shù)減少88.97萬元,減少2.54%。主要原因是我鄉(xiāng)2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目資金減少。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3416.29萬元,較上年決算數(shù)增加88.97萬元,減少2.54%。主要原因是2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目資金支出減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出450.25萬元,占13.18%,較年初預(yù)算數(shù)增加25.34萬元,增長(zhǎng)5.96%,主要原因是年中追加預(yù)算,支出對(duì)應(yīng)增加。
(2)文化旅游體育與傳媒支出36.22萬元,占1.06%,較年初預(yù)算數(shù)增加24.8萬元,增長(zhǎng)217.21%,主要原因是年中追加預(yù)算,支出對(duì)應(yīng)增加。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出244.05萬元,占7.14%,較年初預(yù)算數(shù)增加19.12萬元,增長(zhǎng)8.50%,主要原因是年中追加預(yù)算,支出對(duì)應(yīng)增加。
(4)衛(wèi)生健康支出34.46萬元,占1.01%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.52萬元,占0.75%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元,減少1.22%,主要原因是年中減少預(yù)算,支出對(duì)應(yīng)減少。
(6)農(nóng)林水支出2518.75萬元,占73.73%,較年初預(yù)算數(shù)增加533.81萬元,增長(zhǎng)26.89%,2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目資金預(yù)算增加。
(7)住房保障支出36.65萬元,占1.07%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。
(8)節(jié)能環(huán)保支出3萬元,占0.09%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。
(9)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.39萬元,占0.22%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.4萬元,增長(zhǎng)270.8%,主要原因是2022年自然災(zāi)害增多,應(yīng)急管理支出增加。
(10)交通運(yùn)輸支出60萬元,占1.76%,較年初預(yù)算數(shù)增加60萬元,主要原因是2022年道路建設(shè)增多,交通運(yùn)輸支出增加。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出957.04萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)855.71萬元,較上年決算數(shù)增加24.55萬元,增長(zhǎng)2.95%,數(shù)據(jù)基本與2020年持平,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)101.33萬元,較上年決算數(shù)減少20.25萬元,降低16.66%,主要原因是2022年厲行勤儉節(jié)約的工作作風(fēng),減少各項(xiàng)不必要開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助620.18萬元,較上年決算數(shù)增加172.63萬元,增加38.57%,主要原因是2022年對(duì)人員的補(bǔ)助增加。用途主要包括:生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入39.43萬元,支出39.43萬元,無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.94萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少17.46萬元,降低85.59%,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),主要原因是:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排人員出國(guó)出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平,增長(zhǎng)0%,主要原因是未安排人員出國(guó)出訪。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平,增長(zhǎng)0%,主要原因是2022年無公務(wù)用車采購(gòu)。較上年支出數(shù)持平,下降0%,主要原因是2022年無公務(wù)用車采購(gòu)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.04萬元,主要用于工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.66萬元,減少86.49%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少6.66萬元,降低86.49%,主要原因是2022年減少了不必要的公務(wù)車出行。
公務(wù)接待費(fèi)1.9萬元,主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.8萬元,下降85.04%,主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少10.9萬元,減少85.83%,主要原因是主要原因是2022年減少了不必要的公務(wù)車接待開支。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待90批次430人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)44.19元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.52萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出101.33萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少20.26萬元,減少16.66%,主要原因是2022年厲行勤儉節(jié)約的原則,減少非必需的開支。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備2臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說明。2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額30.27萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出30.27萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,主要用于采購(gòu)我鄉(xiāng)辦公設(shè)備費(fèi)用。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我鄉(xiāng)對(duì)單位整體和64個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,填報(bào)項(xiàng)目目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)64項(xiàng),涉及資金2025.79萬元,從評(píng)價(jià)情況來看,單位資金運(yùn)行正常,結(jié)果達(dá)到年初預(yù)定績(jī)效目標(biāo)。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
部門整體績(jī)效自評(píng)表
主管 部門 |
蓼子鄉(xiāng)人民政府 |
財(cái)政處室 |
預(yù)算科、農(nóng)業(yè)科 |
自評(píng)總分(分) |
100 | |||||||||||
部門 聯(lián)系人 |
項(xiàng)目辦 |
聯(lián)系電話 |
59291000 | |||||||||||||
部門預(yù)算執(zhí)行情況 |
預(yù)算 資金 (萬元) |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整) 預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||||
2774.65 |
681.07 |
3455.72 |
100 |
100% |
100 | |||||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||||||
1.保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)以及人員待遇。2.村社區(qū)日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障等。3.加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛。 |
1.實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),便于群眾出行,提高群眾生活質(zhì)量。2.規(guī)范政府財(cái)政項(xiàng)目支出行為,健全科學(xué)的決策、建設(shè)和監(jiān)督管理制度,提高政府項(xiàng)目運(yùn)行效益。 |
1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策,穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)管理,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件,確保各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。2.精準(zhǔn)發(fā)力,落實(shí)“精準(zhǔn)扶貧”推進(jìn)工作;加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)人居環(huán)境提升、各項(xiàng)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè); | ||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成 值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo)權(quán)重 (分) |
指標(biāo) 得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | ||||||
執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度 |
月 |
<= |
12 |
0 |
12 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
保障工作運(yùn)轉(zhuǎn)率 |
% |
>= |
99 |
0 |
99 |
100 |
30 |
30 |
是 | |||||||
經(jīng)費(fèi)撥付率 |
% |
>= |
100 |
0 |
100 |
100 |
30 |
30 |
是 | |||||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
% |
>= |
96 |
2 |
98 |
95 |
20 |
20 |
是 | |||||||
說明 |
一級(jí)/二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱 |
城口縣2022年農(nóng)村戶廁改造項(xiàng)目 |
項(xiàng)目 編碼 |
自評(píng) 總分 (分) |
100 | |||||||||||
主管 部門 |
組織部 |
財(cái)政 處室 |
農(nóng)業(yè)科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
項(xiàng)目辦 |
聯(lián)系電話 |
59291000 | ||||||||
項(xiàng)目資金(萬元) |
年度 總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 (調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||||
0 |
16 |
16 |
100 |
100 |
100 | ||||||||||
其中: 縣級(jí)支出 |
|||||||||||||||
補(bǔ)助區(qū)縣 |
|||||||||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
新建(改建)三格式化糞池80座及后期管護(hù),按照2000元/戶補(bǔ)助,改善群眾生活條件。 |
新建(改建)三格式化糞池80座及后期管護(hù),按照2000元/戶補(bǔ)助,改善群眾生活條件。 |
新建(改建)三格式化糞池80座及后期管護(hù),按照2000元/戶補(bǔ)助,改善群眾生活條件。 | |||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | |||||
新建化糞池?cái)?shù) |
座 |
>= |
0 |
80 |
80 |
100 |
40 |
40 |
是 | ||||||
補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
元/戶 |
>= |
0 |
2000 |
100 |
100 |
40 |
40 |
是 | ||||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
% |
>= |
0 |
95 |
96 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
說明 |
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
無。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-59291000。