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[ 索引號(hào) ] 11500229711623327X/2019-03316 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 城口縣人民政府
[ 成文日期 ] 2019-09-02 [ 發(fā)布日期 ] 2019-09-02

城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府2018年度決算公開(kāi)

重慶市城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府

2018度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī),促進(jìn)蓼子鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。蓼子鄉(xiāng)人民政府在做好經(jīng)濟(jì)工作的同時(shí),努力提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會(huì)管理和公共服務(wù)水平,綜合利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政和思想政治工作等手段開(kāi)展工作,切實(shí)做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開(kāi)、強(qiáng)化服務(wù)。2018年城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府在城口縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,不斷加快推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、易地扶貧搬遷、鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)及配套設(shè)施建設(shè)等行政事業(yè)發(fā)展,有效提升了轄區(qū)群眾的生產(chǎn)生活質(zhì)量。

(一)職能職責(zé)。職能:制定并實(shí)施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)文化發(fā)展規(guī)劃,維護(hù)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)治安和社會(huì)穩(wěn)定,改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推進(jìn)小場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè),推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè),工業(yè)興鎮(zhèn),不斷提高農(nóng)民的收入和生活水平,保證國(guó)家的法律法規(guī)政策在農(nóng)村的貫徹和實(shí)施。職責(zé):宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī),開(kāi)展普法教育,協(xié)調(diào)派出所、司法所搞好群防群治,維護(hù)村民特別是婦女兒童的合法權(quán)益,構(gòu)建平安和諧環(huán)境。制定并實(shí)施年度黨務(wù),行政工作計(jì)劃,協(xié)調(diào)農(nóng)經(jīng)、農(nóng)技、林業(yè)、水利、畜牧、工商、供銷(xiāo)、金融、城建等單位間的關(guān)系,抓好本轄區(qū)內(nèi)的黨務(wù)、群團(tuán)、廣播、文化、教育、衛(wèi)生、財(cái)政稅收、計(jì)劃生育、民政、物價(jià)、交通、勞動(dòng)保障、安全、國(guó)土管理和村鎮(zhèn)建設(shè)等工作,促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)的公益事業(yè),公共事業(yè)和社會(huì)各項(xiàng)工作發(fā)展。抓好基層組織建設(shè),思想建設(shè),黨紀(jì)黨風(fēng)廉政建設(shè),做好黨員群眾的政治思想,搞好社會(huì)治安綜合治理,促進(jìn)精神文明建設(shè)。以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,抓好農(nóng)、林、牧、漁、山、水、田、林、路、氣的開(kāi)發(fā)利用和農(nóng)技推廣,發(fā)展"三高"農(nóng)業(yè),調(diào)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)壯大工業(yè)經(jīng)濟(jì),協(xié)調(diào)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極培植稅源,協(xié)助完成財(cái)政稅收任務(wù),搞好糧食直補(bǔ)工作,增加科技投入,增加農(nóng)業(yè)收入,建立健全全村社管理機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,實(shí)行政務(wù)公開(kāi)。堅(jiān)持常年經(jīng)常的計(jì)生工作,控制人口增長(zhǎng)。負(fù)責(zé)本轄區(qū)的村級(jí)組織建設(shè)和換屆選舉工作,管理、教育、考核獎(jiǎng)懲村社干部,組織村民進(jìn)行自我教育、自我管理,依法履行義務(wù),維護(hù)村民正當(dāng)權(quán)利和權(quán)益

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置2018年蓼子鄉(xiāng)人民政府設(shè)有機(jī)構(gòu)數(shù)7個(gè)(其中含人大、政府、黨委、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、社保所)。2017年蓼子鄉(xiāng)人民政府設(shè)有機(jī)構(gòu)數(shù)7個(gè)(其中含人大、政府、黨委、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、社保所)。2018年與2017年相比,蓼子鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)數(shù)無(wú)增減。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。本部門(mén)2018年度收入總計(jì)1,842.63萬(wàn)元,支出總計(jì)1,842.63萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加178.41萬(wàn)元、增長(zhǎng)10.72%,主要原因一是2018年編制內(nèi)人員數(shù)量增加(事業(yè)單位3人,退伍軍人安置1人;公務(wù)員3人,選調(diào)生1人);二是我鄉(xiāng)2018年扶貧項(xiàng)目增加,扶貧資金增加。

本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。本部門(mén)2018年度收入合計(jì)1,842.63萬(wàn)元,較上年決算增加178.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.72%,主要原因是一是2018年編制內(nèi)人員數(shù)量增加(事業(yè)單位3人,退伍軍人安置1人;公務(wù)員3人,選調(diào)生1人);二是我鄉(xiāng)2018年扶貧項(xiàng)目增加,扶貧資金增加。其中:財(cái)政撥款收入1,842.63萬(wàn)元,占100.00%

3.支出情況。本部門(mén)2018年度支出合計(jì)1,842.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加178.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.72%,是主要原因是主要原因是我鄉(xiāng)2018年扶貧項(xiàng)目增加,扶貧資金增加。其中:基本支出883.70萬(wàn)元,占47.96%;項(xiàng)目支出958.93萬(wàn)元,占52.04%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況本部門(mén)2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是我鄉(xiāng)2018年及2017年均無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.收入情況本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入1,842.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加178.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.72%。主要原因一是2018年編制內(nèi)人員數(shù)量增加(事業(yè)單位3人,退伍軍人安置1人;公務(wù)員3人,選調(diào)生1人);二是我鄉(xiāng)2018年扶貧項(xiàng)目增加,扶貧資金增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,131.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)159.04%。主要原因是由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充,追加安排人員經(jīng)費(fèi)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1131.29萬(wàn)元”)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出1,842.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加178.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.72%。主要原因是主要原因是年初只申請(qǐng)?jiān)诼毴藛T工資、辦公經(jīng)費(fèi)、市政經(jīng)費(fèi)等剛性預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加1,131.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)159.04%。主要原因是一是編制內(nèi)人員增加,二是扶貧項(xiàng)目支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

4.比較情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:?

1)一般公共服務(wù)支出442.82萬(wàn)元,占24.03%,較年初預(yù)算數(shù)增加220.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)99.62%,主要原因是主要原因是2018年在編在職人員津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)及工資增加、平時(shí)考核獎(jiǎng)等

2)文化體育與傳媒支出24.48萬(wàn)元,占1.33%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.16%,主要原因是主要原因是2018年在編在職人員津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)及工資增加。

3)社會(huì)保障與就業(yè)支出322.41萬(wàn)元,占17.50%,較年初預(yù)算數(shù)增加245.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)320.85%,主要原因是2018年在編在職人員津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)及工資增加,同時(shí)事業(yè)單位在職人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)金及職業(yè)年金增加;2018年村社區(qū)干部報(bào)酬和社會(huì)保障繳費(fèi)增加、追加本土人才報(bào)酬、追加的?2018 年村社區(qū)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。

4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36.12萬(wàn)元,占1.96%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.40%,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用的繳納較上年有所增加。

5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.09萬(wàn)元,占1.36%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.45%,主要原因是2018年補(bǔ)發(fā)前幾年建卡貧困戶易地扶貧搬遷費(fèi)用。

6)農(nóng)林水支出953.17萬(wàn)元,占51.73%,較年初預(yù)算數(shù)增加651.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)215.90%,主要原因是扶貧項(xiàng)目中生產(chǎn)生活便道項(xiàng)目資金費(fèi)用。

7)資源勘探信息等支出3.12萬(wàn)元,占0.17%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%

8)住房保障支出35.42萬(wàn)元,占1.92%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.20%,該項(xiàng)目為職工住房公積金繳納的費(fèi)用

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出883.70萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)744.51萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加206.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.31%,主要原因是2018年在編在職人員增加及津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)工資增加,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)139.18萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加20.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.55%2018年人員增加以及2018年脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)重,導(dǎo)致各項(xiàng)費(fèi)用增多。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)等

(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2018年年度本部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)30.42萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.97萬(wàn)元,下降3.09%,主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少0.97萬(wàn)元,下降3.09%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是今年減少公務(wù)用車(chē)1輛,同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車(chē)私用,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪)

(二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2018年年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元原因是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要用于購(gòu)買(mǎi)執(zhí)法用車(chē)、監(jiān)測(cè)車(chē)”)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是我鄉(xiāng)未購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是我鄉(xiāng)未購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.55萬(wàn)元,主要用于工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.25%,主要原因用公車(chē)時(shí)候較多。較上年支出數(shù)增加1.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.25%,主要原因是用公車(chē)時(shí)候較多。

公務(wù)接待費(fèi)22.87萬(wàn)元,主要用于接待接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.54萬(wàn)元,下降10.00%,主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少2.54萬(wàn)元,下降10.00%,主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。

(三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2018年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待330批次3,300人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門(mén)人均接待費(fèi)69.32元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.78萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出139.18萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加30.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.86%,主要原因是今2018年召開(kāi)脫貧攻堅(jiān)工作會(huì)議過(guò)多,會(huì)議費(fèi)較上年增長(zhǎng)較大)。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至20181231日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是安監(jiān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額8.74萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出8.74萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%?主要用于采購(gòu)電腦打印機(jī)。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-59291000


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