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[ 索引號 ] 11500229750082850H/2020-00147 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 城口縣財政局
[ 成文日期 ] 2020-08-19 [ 發(fā)布日期 ] 2020-08-19

城口縣雞鳴鄉(xiāng)人民政府2019年部門決算公開

城口縣雞鳴鄉(xiāng)人民政府

2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責。貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令,承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán),推動農(nóng)村物質(zhì)文明、政治文明、精神文明和和諧社會建設(shè)的重大任務(wù)。具體職責為:

1、促進經(jīng)濟發(fā)展。制定實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,發(fā)展壯大農(nóng)村經(jīng)濟,指導(dǎo)農(nóng)民大力發(fā)展產(chǎn)業(yè),促進農(nóng)民增收。

2、加強社會管理。制定實施本鄉(xiāng)社會發(fā)展規(guī)劃,負責管理教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)和計劃生育、民政、城鎮(zhèn)管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、道路建設(shè)、交通秩序等行政執(zhí)法和管理工作,依法指導(dǎo)和幫助社會民間組織健康發(fā)展,配合上級有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、國土資源管理、環(huán)境保護和市場監(jiān)管等工作,加強對上級部門派駐機構(gòu)的協(xié)調(diào)和監(jiān)督,強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、村居(社區(qū))財務(wù)和集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理,建立健全減輕農(nóng)民負擔的監(jiān)督管理機制,完善農(nóng)村社會救助和保障體系,建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的處置工作機制。

3、搞好公共服務(wù)。加強基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),發(fā)展農(nóng)村社會公共事業(yè)和集體公益事業(yè),組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè),加強農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè),鼓勵和扶持社會力量舉辦為“三農(nóng)”服務(wù)的公益性機構(gòu)和經(jīng)濟實體。

4、維護社會穩(wěn)定。加強社會治安綜合治理,綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作,強化信訪、調(diào)解工作,化解農(nóng)村社會矛盾,維護社會秩序;抓好法制宣傳和普法教育,增強干部群眾的法治意識,保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn),保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

5、鞏固基層政權(quán)。加強黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)和制度建設(shè),強化鄉(xiāng)人大對鄉(xiāng)政府的監(jiān)督,切實加強和改進對村級黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和對村民委員會的指導(dǎo),擴大和健全農(nóng)村基層民主,充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。

(二)機構(gòu)設(shè)置:結(jié)合實際,雞鳴鄉(xiāng)黨委、政府設(shè)置綜合辦事機構(gòu)6個,事業(yè)站所五個。分別是:

黨政辦公室:主要承擔黨的組織建設(shè)、紀檢監(jiān)察宣傳和精神文明建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、編制、人事、民宗僑臺、工青婦、老齡、目標管理、文秘等方面職責,負責承辦人大、政協(xié)工作方面的具體事務(wù)。

經(jīng)濟發(fā)展辦公室:主要承擔經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)服務(wù)、社會經(jīng)濟統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、商務(wù)、旅游等方面職責。

平安建設(shè)辦公室:主要承擔民政、人口和計劃生育、教育、衛(wèi)生、文化、體育、社會救濟、殘疾人事業(yè)、勞動保障、勞務(wù)輸出、社會管理等方面職責。

規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室:規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室:主要承擔轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)、市政公用事業(yè)、市容環(huán)境管理、環(huán)保、交通、江河管理等方面職責。

社會治安綜合治理委員會辦公室:(掛應(yīng)急管理辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、衛(wèi)生健康辦公室牌子)主要統(tǒng)籌負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責,負責信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責,負責民政、教育、衛(wèi)生健康、文化、旅游、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)等職責

扶貧工作辦公室:主要負責扶貧開發(fā)工作、扶貧項目助資金的監(jiān)督管理、農(nóng)村扶貧對象動態(tài)管理等職責。

財政辦公室:主要承擔財政收支、預(yù)決算、財務(wù)管理。各項農(nóng)民補貼兌付和耕地占用稅、契稅征收管理等工作。

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心:主要承擔農(nóng)技、農(nóng)機、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護,災(zāi)害防治等工作。

文化服務(wù)中心:主要承擔文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓等方面服務(wù)工作。

勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所:主要承擔就業(yè)、再就業(yè)以及農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移、勞動和社會保障、城鎮(zhèn)居民最低生活保障、優(yōu)撫救濟等社會保障工作。

退役軍人服務(wù)站:負責屬地退役軍人信息收集錄入、研究分析屬地退役軍人的身份信息、政策落實、主要訴求等情況;宣傳退役軍人有關(guān)政策,培樹就業(yè)創(chuàng)業(yè)先進典型;推動抓好黨員退役軍人組織生活正常化工作;動態(tài)掌握信息。

綜合行政執(zhí)法大隊:負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)所轄范圍內(nèi)的整體環(huán)境衛(wèi)生和秩序監(jiān)管。

(三)單位構(gòu)成:中共雞鳴鄉(xiāng)委員會、雞鳴鄉(xiāng)人民政府現(xiàn)有行政編14人,事業(yè)編18人,其中:正處級1人,副處級2人。正科級人員6人,副科級1人,科員2人,未定級1人,機關(guān)工勤1人。

(四)機構(gòu)改革情況:根據(jù)市委、市政府關(guān)于印發(fā)《重慶市機構(gòu)改革方案的通知》要求,取消鄉(xiāng)財政所,成立鄉(xiāng)財政辦公室,主要負責財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責;將應(yīng)急辦、民政辦職責整合,重新組建平安建設(shè)辦公室:主要承擔民政、人口和計劃生育、教育、衛(wèi)生、文化、體育、社會救濟、殘疾人事業(yè)、勞動保障、勞務(wù)輸出、社會管理等方面職責;新增退役軍人服務(wù)站:負責屬地退役軍人信息收集錄入、研究分析屬地退役軍人的身份信息、政策落實、主要訴求等情況;宣傳退役軍人有關(guān)政策,培樹就業(yè)創(chuàng)業(yè)先進典型;推動抓好黨員退役軍人組織生活正常化工作;動態(tài)掌握信息;新增綜合行政執(zhí)法大隊:負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)所轄范圍內(nèi)的整體環(huán)境衛(wèi)生和秩序監(jiān)管;將城市建設(shè)辦公室和環(huán)境保護辦公室職責聯(lián)合,重新組建鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)管理和環(huán)境保護辦公室:規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室:主要承擔轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)、市政公用事業(yè)、市容環(huán)境管理、環(huán)保、交通、江河管理等方面職責。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

?1.總體情況。2019年度收入總計5157.77萬元,支出總計5157.77萬元。收支較上年決算數(shù)增加1559.78萬元、增長30%,主要原因是本鄉(xiāng)為深度貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn),在脫貧攻堅驗收之年,各級各部門關(guān)注度增大,財政撥款數(shù)增加,同時項目建設(shè)量增加,財政支出增大。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。?

2.收入情況。2019年度收入合計5157.77萬元,較上年決算數(shù)增加1559.78萬元,增長30%,主要原因是深度貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn),在脫貧攻堅關(guān)鍵之年,各級各部門關(guān)注度增大,財政撥款數(shù)增加。其中:財政撥款收入5157.77萬元,占100%。?

3.支出情況。2019年度支出合計5157.77萬元,較上年決算數(shù)增加1559.78萬元,增長30%,主要原因是我鄉(xiāng)作為深度貧困鄉(xiāng),在脫貧攻堅驗收之年,項目工程量增多,人員增加,各項支出增加。其中:基本支出722.67萬元,占14%;項目支出4435.1萬元,占86%

?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2019年度財政撥款收、支總計5157.77萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加1559.78萬元,增長30%。主要原因是我鄉(xiāng)作為深度貧困鄉(xiāng),在脫貧攻堅驗收之年,項目工程量增多,人員增加,各項支出增加。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5157.77萬元,較上年決算數(shù)增加1559.78萬元,增長30%。主要原因是本鄉(xiāng)為深度貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn),在脫貧攻堅關(guān)鍵之年,各級各部門關(guān)注度增大,財政撥款數(shù)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4637.26萬元,增長810%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費支出預(yù)算4637.26萬元。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

?2.支出情況。2019年度支出合計5157.77萬元,較上年決算數(shù)增加1559.78萬元,增長30%,主要原因是我鄉(xiāng)作為深度貧困鄉(xiāng),在脫貧攻堅驗收之年,項目工程量增多,人員增加,各項支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4637.26萬元,增長810%。主要原因是新增大量項目建設(shè),項目支出增多。

?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2019度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

?4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務(wù)支出411.62萬元,占8%,較年初預(yù)算數(shù)增加278.66萬元,增長67%,主要原因是保證各級黨政機關(guān)財政供養(yǎng)人員的工資福利待遇和各村社區(qū)干部工資福利待遇等。 ?

2)教育支出690萬元,占13%,較年初預(yù)算數(shù)增加690萬元,增長100%,主要原因是新增雞鳴鄉(xiāng)中心小學改擴建項目一個。

3)文化旅游體育與傳媒支出7.55萬元,占1%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.55萬元,增長100%,主要原因是為了保障文化體育等行政事業(yè)單位人員待遇和正常運轉(zhuǎn)支出,及安排產(chǎn)業(yè)資金,大力開展科普行動和科普宣傳,加大應(yīng)用技術(shù)開發(fā)研究和實用技術(shù)應(yīng)用培訓力度,開展科學技術(shù)與農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范項目建設(shè),補充5鄉(xiāng)1社區(qū)的便民服務(wù)中心設(shè)施設(shè)備。

4)社會保障與就業(yè)支出119.39萬元,占2%,較年初預(yù)算數(shù)增加55.19萬元,增長46%,主要原因是財政供養(yǎng)人員的五險一金支出增多。且對社會弱勢群體的關(guān)注度增大,納入城鄉(xiāng)低保,五保,孤兒,三無的人員增多,經(jīng)費支出增多。

5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.54萬元,占0.19%,較年初預(yù)算數(shù)減少443.46萬元,主要原因是減少市政設(shè)施支出。?

6)農(nóng)林水支出3763.57元,占73%,較年初預(yù)算數(shù)增加3518.78萬元,增長93%,主要原因是大力開展多項農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),并推廣種植食用菌,山地雞和中藥材項目;為貧困戶精準脫貧保險政策,降低農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營風險。

7)住房保障支出45.95萬元,占0.08%,較年初預(yù)算數(shù)增加20.97萬元,增長46%,主要原因是新增4名財政供養(yǎng)人員,為其繳納住房公積金。

8)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出59.91萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加36.32萬元,增長60.62%,主要原因是更加注重落實城鄉(xiāng)合作醫(yī)療保險相關(guān)政策,更加安排落實對優(yōu)撫對象,貧困群眾的醫(yī)療待遇問題。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出722.67萬元。其中:人員經(jīng)費507.33萬元,較上年決算數(shù)減少67.52萬元,減少13%,主要原因是一名財政供養(yǎng)人員辭職。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

?2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收入50.25萬元,較上年決算數(shù)增加50.25萬元,增長100%,主要原因是新增兩個基金項目。本年支出52.25萬元,較上年決算數(shù)增加50.25萬元,增長100%,主要原因新增兩個基金項目。?

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

?2019年度“三公”經(jīng)費支出共計56.97萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.03萬元,下降3.56%,主要原因是嚴格按照三公經(jīng)費管理辦法,節(jié)儉支出。較上年支出數(shù)減少19.48萬元,下降34.19%,主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格 落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔的 費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

?2019年度本部門因公出國(境)費用5.82萬元,主要是用于學習國外先進經(jīng)驗技術(shù),特色民宿運營方式。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加5.82萬元,增長100%,主要原因是縣政府組織一次出國交流學習,學習國外優(yōu)秀民宿運營方案。

公務(wù)車購置費0.00萬元,本單位2018年度未購買公務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,與年初數(shù)一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,與上年一致。

?公務(wù)車運行維護費12.74萬元,主要用于主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.26萬元,增加0.2,主要原因是各項會議增多,公車使用頻繁。較上年支出數(shù)增加8.88萬元,增加30.3%,主要原因是各項會議增多,公車使用頻繁?

公務(wù)接待費38.4萬元,主要用于接待接待各部門到我單位學習調(diào)研政府財務(wù)報告編制工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.6萬元,減少4.16%,主要原因是嚴控三公支出,厲行節(jié)儉。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

?2019年度本部門因公出國(境)共計1組,1人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待265批次7680人, 其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費50元,車均購置費0萬元,車均維護費 4.25萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出46.07萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費,公務(wù)車運行維護費,伙食費,印刷費,郵電費,差旅費,辦公用房水電費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少96.23萬元,減少208.88%,主要原因是嚴控支出,厲行節(jié)儉。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額21.06萬元,其中:政府采購貨物支出21.06萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。主要用于采購常辦公用品及辦公設(shè)備。

?五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對7個項目開展了績效自評,涉及資金2970萬元。對3個項目開展了重點績效評價,涉及資金830萬元,從評價情況來看,各項項目建設(shè)情況良好。1.體彩公益金項目,項目總投資30萬元,主要用于各村及社區(qū)體育設(shè)施的購建。通過在各村安裝體育健身器材,倡導(dǎo)了全民健身,豐富了群眾生活。2雙坪村傳統(tǒng)村落建設(shè)項目,項目總投資350萬元,建設(shè)完成了一個村便民服務(wù)中心并修繕了一個傳統(tǒng)村落。保護了國家傳統(tǒng)文化遺產(chǎn)并為群眾服務(wù)提供了便利。3.人居環(huán)境改造第一批專項資金,項目總投資450萬元,用于各村農(nóng)戶房屋外立面改造及院壩圍欄建設(shè),美化了全鄉(xiāng)的整體環(huán)境,提升了全鄉(xiāng)人民的人居環(huán)境。

??(二)績效自評結(jié)果

? 1.績效目標自評表

2019年度項目績效目標自評表

專項名稱

雞鳴鄉(xiāng)中心小學改擴建 

聯(lián)系人
及電話

李星亮:18523190870 

主管部門

城口縣 教委

預(yù)算單位

城口縣雞鳴鄉(xiāng)人民政府 

項目資金(萬元)


年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

資金執(zhí)行率
%)

執(zhí)行率未達100%原因、下一步措施

年度總金額

690萬元

690萬元

690萬元

100


其中:中央資金




/

市級資金

690萬元

690萬元

690萬元

/

年度總體目標

年初設(shè)定目標

全年目標實際完成情況

新建教學樓一座

新建教學樓一座 

績效指標

指標名稱

計量單位

年度指標值

全年完成值

未完成績效目標或偏離較多的原因,下一步改進措施

收益人數(shù) 

人 

大于500 

1000


建設(shè)規(guī)模 

平方米

大于300 

300 


完工及時率

百分比

大于90% 

100 


其他說明

涉及該項目績效的其他情況說明。若無,則不填。

?雞鳴鄉(xiāng)中心小學改擴建項目績效目標自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目總體完成情況良好,新建教學樓一座。項目全年預(yù)算數(shù)為690萬元,執(zhí)行數(shù)為690萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是新建教學樓一座,為廣大學生群體提供了新的學習娛樂場地。二是對原有的教學樓外立面進行改造,在美化學習環(huán)境的同時,減少了外墻瓷磚掉落的風險。未發(fā)現(xiàn)其他問題。?

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費, 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:?指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-59292000



機構(gòu)運行信息表









公開08表
公開部門:城口縣雞鳴鄉(xiāng)人民政府
2019年度
單位:萬元
項? 目 預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 項? 目 決算數(shù)
一、“三公”經(jīng)費支出 四、機關(guān)運行經(jīng)費 46.07
(一)支出合計 59.00 56.96 (一)行政單位 46.07
1.因公出國(境)費 6.00 5.82 (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 13.00 12.74 五、國有資產(chǎn)占用情況
(1)公務(wù)用車購置費

(一)車輛數(shù)合計(輛) 3
(2)公務(wù)用車運行維護費 13.00 12.74 1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車
3.公務(wù)接待費 40.00 38.40 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車
(1)國內(nèi)接待費 40.00 38.40 3.機要通信用車 2
其中:外事接待費

4.應(yīng)急保障用車 1
(2)國(境)外接待費

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) 6.特種專業(yè)技術(shù)用車
1.因公出國(境)團組數(shù)(個)
7.離退休干部用車
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) 1 8.其他用車
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)
(二)單價50萬元(含)以上通用設(shè)備(臺,套)
4.公務(wù)用車保有量(輛) 3 (三)單價100萬(含)元以上專用設(shè)備(臺,套)
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) 265 六、政府采購支出信息
其中:外事接待批次(個)
(一)政府采購支出合計 127.25
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) 7,680 1.政府采購貨物支出 127.25
其中:外事接待人次(人)
2.政府采購工程支出
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)
3.政府采購服務(wù)支出
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 127.25
二、會議費 5.00 2.19 其中:授予小微企業(yè)合同金額 127.25
三、培訓費



備注:預(yù)算數(shù)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),決算數(shù)包括當年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。
本表為空的單位應(yīng)將空表公開,并注明:本單位無相關(guān)數(shù)據(jù),故本表為空。????



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