[ 索引號 ] | 11500229750082850H/2022-00175 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣財政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-10-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-01 |
城口縣河魚鄉(xiāng)人民政府2021年度財政決算公開
城口縣河魚鄉(xiāng)2021年財政決算(草案)報告
各位代表:
受河魚鄉(xiāng)人民政府委托,現(xiàn)向大會作《城口縣河魚鄉(xiāng)2021年財政決算(草案)報告》,請予審議。
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能,黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作,主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo),干部的選拔,考核和監(jiān)督,經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān),行使本行政區(qū)的行政職能。
1.黨委工作職責(zé):(1)保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。(2)保證監(jiān)督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。(5)負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。(6)完成市委、市政府交給的其他工作任務(wù)。
2.政府職能:(1)制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(2)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強(qiáng)財政實力。(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。(6)完成上級政府交辦的其它事項。
(二)單位構(gòu)成
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個。黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子)、民政和社會事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設(shè)辦公室(掛應(yīng)急管理辦公室牌子)、扶貧工作辦公室、
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置事業(yè)站所5個。農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊與綜合行政執(zhí)法辦公室。
二、決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1、總體情況。2021年鄉(xiāng)財政總收入2018.23萬元,鄉(xiāng)財政總支出2018.23萬元,基本支出1012.04萬元,項目支出1006.19萬元。收支較上年決算減少239.25萬元,減少10.6%,主要原因是本年度基礎(chǔ)性建設(shè)以及補(bǔ)助類項目減少。
2、收入執(zhí)行情況。鄉(xiāng)財政2021年收入總計2018.23萬元,較上年決算數(shù)減少239.25萬元,減少10.6%,主要原因系本年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補(bǔ)助類項目減少。
3、支出執(zhí)行情況。鄉(xiāng)財政2021年支出總計2018.23萬元,較上年決算數(shù)減少239.25萬元,減少10.6%。主要原因系本年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補(bǔ)助類項目減少。
?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收入總計2018.23萬元,較上年決算數(shù)減少239.25萬元,減少10.6%,主要原因系本年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補(bǔ)助類項目減少。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.?收入情況。2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入總計1913.23萬元,較上年決算數(shù)減少344.25萬元,減少15.25%,主要原因系本年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補(bǔ)助類項目減少。
2.?支出情況。2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出總計1913.23萬元,較上年決算數(shù)減少344.25萬元,減少15.25%,主要原因系本年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補(bǔ)助類項目減少。
3.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
4.比較情況
(1)一般公共服務(wù)支出539.80萬元,占26.74%。較年初預(yù)算增加322萬元,增長59.65%,主要原因為人員薪資待遇(目標(biāo)考核以及離退休人員健康休養(yǎng)費等)調(diào)整增加,2020年部分待遇在2021年發(fā)放導(dǎo)致。
(2)文化體育與傳媒支出32.42萬元,占1.61%。較年初預(yù)算增加19.89萬元,增加61%,主要原因為人員調(diào)整及2021年的活動較多。
(3)社會保障和就業(yè)支出174.92萬元,占8.67%。較年初預(yù)算增加67.57萬元,增長38.63%,主要原因為人員待遇調(diào)整,2020年部分待遇在2021年發(fā)放。
(4)衛(wèi)生健康支出28.64萬元,占1.5%。較年初預(yù)算無增減。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元,占1.6%。與年初預(yù)算持平。用于全鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)垃圾清運,實施場鎮(zhèn)路燈、污水管網(wǎng)、市政路面修復(fù)和園林綠化工程等市政設(shè)施設(shè)備日常維修維護(hù),進(jìn)一步完善場鎮(zhèn)功能,提高市政管理能力。
(6)農(nóng)林水支出1050.81萬元,占52.07%。較年初預(yù)算增加803.48萬元,增長323.56%,主要原因為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目以及補(bǔ)助類項目年初未進(jìn)行預(yù)算安排,全部為年中追加預(yù)算調(diào)整。
(7)住房保障支出33.37萬元,占1.65%。較年初預(yù)算數(shù)無增減。
(8)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出18.26萬元,占0.9%。較年初預(yù)算數(shù)增加18.26萬元,增長100%,主要原因為年中追加預(yù)算調(diào)整,增加了村級災(zāi)后環(huán)境恢復(fù)以及村級公路清理維修等支出。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出1012.04萬元。其中:人員經(jīng)費755.06萬元,主要原因是2021年調(diào)進(jìn)人員增多。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費256.98萬元,用途主要包括辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車接待費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
(五)政府性資金預(yù)算情況說明。2021年收入105萬元政府性資金預(yù)算收支。較上年增加105萬,主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出情況。
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計11.95萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元,下降0.4%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費;較上年度減少16.93萬元,主要原因為2020年為脫貧攻堅驗收脫貧之年,迎檢次數(shù)較多,2021年則相對迎檢次數(shù)降低導(dǎo)致。
公務(wù)車運行維護(hù)費6.17萬元,主要用于縣內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查、宣傳、安全等工作所需車輛的燃料費、維修費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬元,下降0.5%,主要原因是嚴(yán)格按照單位公車使用審批制度,規(guī)范公車使用出行。較上年支出數(shù)減少0.85萬元,下降10%,主要原因是主要原因是嚴(yán)禁公車私用,公車運行維護(hù)成本大幅下降。
公務(wù)接待費5.78萬元,主要用于接待上級部門、三方機(jī)構(gòu)檢查指導(dǎo)工作,縣內(nèi)縣外相關(guān)行業(yè)部門參觀學(xué)習(xí)以及開展扶貧等各項工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元,下降0.3%,主要原因是按中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少16.08萬元,減少73.56%,主要原因是2020年為脫貧攻堅驗收脫貧之年,迎檢次數(shù)較多,而2021年比較而言,減少很多次數(shù)。
因公出國(境)費0萬元。本年度未發(fā)生因公出國費用。
(二)“三公”經(jīng)費實物量情況。
2021年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待200批次1321人,其中:國內(nèi)外事接待200批次,1321人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本鄉(xiāng)鎮(zhèn)人均接待費43.75元,車均購置費0萬元,車均維護(hù)費3.085萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2021年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出259.15萬元,主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、辦公大樓日常維護(hù)及路燈維修費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加113.21萬元,增加77.59%,主要原因是處于脫貧攻堅脫貧驗收之年,辦公用品、耗材等需求較大。本年度會議費支出732元,較上年決算數(shù)減少2.44萬元,下降97.1%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,減少不必要的會議支出。本年度培訓(xùn)費支出0.47萬元,較上年決算數(shù)減少1.99萬元,降低80.9%,主要原因是本年度培訓(xùn)次數(shù)減少。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日,本部門共有車輛2輛。其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。
2021年度我單位未發(fā)生大額政府采購事項,2021年政府采購34.47萬元,主要是應(yīng)急物資以及部分電腦、打印機(jī)等辦公用品的采購。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我鄉(xiāng)共8個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評8項,涉及資金400.14萬元,從評價情況來看,年度總體目標(biāo)已完成,社會效益達(dá)到預(yù)期,群眾滿意度提高,項目完成績效情況良好。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目總體完成情況良好。項目全年預(yù)算數(shù)為2018.23萬元,執(zhí)行數(shù)為2018.23萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是保障了機(jī)關(guān)日常運行運轉(zhuǎn),以及工作人員待遇,二是保障村社區(qū)日常運轉(zhuǎn),促使村社干部履職盡責(zé)。三是加強(qiáng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目建設(shè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)人居環(huán)境提升、各項補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施等項目建設(shè),人民生活水平不斷提高,群眾滿意度普遍提升。
部門整體績效自評表
主管 部門 |
河魚鄉(xiāng)人民政府 |
財政處室 |
預(yù)算科、農(nóng)業(yè)科 |
自評總分(分) |
99 | |||||||||||
部門 聯(lián)系人 |
項目辦 |
聯(lián)系電話 |
59265746 | |||||||||||||
部門預(yù)算執(zhí)行情況 |
預(yù)算 資金 (萬元) |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整) 預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||||
689.86 |
1328.37 |
2018.23 |
100 |
100 |
99 | |||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||||||||||
1.保障機(jī)關(guān)日常運行運轉(zhuǎn),以及工作人員待遇 2.保障村社區(qū)日常運轉(zhuǎn),促使村社干部履職盡責(zé) 3.加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛。 |
1.實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),便于群眾出行,提高群眾生活質(zhì)量。2.規(guī)范政府財政項目支出行為,健全科學(xué)的決策、建設(shè)和監(jiān)督管理制度,提高政府項目運行效益。 |
1.貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策,穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營管理,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件,確保各項工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。2.精準(zhǔn)發(fā)力,落實“精準(zhǔn)扶貧”推進(jìn)工作;加強(qiáng)項目建設(shè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)人居環(huán)境提升、各項補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施等項目建設(shè)。 | ||||||||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成 值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo)權(quán)重 (分) |
指標(biāo) 得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | ||||||
執(zhí)行序時進(jìn)度 |
月 |
《= |
12 |
0 |
12 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
保障工作運轉(zhuǎn)率 |
% |
》= |
95 |
3 |
98 |
98 |
30 |
29 |
是 | |||||||
經(jīng)費撥付率 |
% |
》= |
100 |
0 |
100 |
100 |
30 |
30 |
是 | |||||||
服務(wù)對象滿意度 |
% |
》= |
95 |
3 |
98 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
說明 |
一級/二級項目績效自評表
項目 名稱 |
城口縣2021年河魚鄉(xiāng)中藥材產(chǎn)業(yè)提升示范基地項目 |
項目 編碼 |
自評 總分 (分) |
98 | |||||||||||
主管 部門 |
河魚鄉(xiāng)人民政府 |
財政 處室 |
農(nóng)業(yè)科 |
項目 聯(lián)系人 |
項目辦 |
聯(lián)系電話 |
59265746 | ||||||||
項目資金(萬元) |
年度 總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 (調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||||
0 |
120 |
120 |
98 |
98 |
98 | ||||||||||
其中: 縣級支出 |
|||||||||||||||
補(bǔ)助區(qū)縣 |
|||||||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||||||||||
建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制,解決畜牧村、高洪村農(nóng)戶穩(wěn)定增收難的問題 |
解決了畜牧村、高洪村農(nóng)戶249戶841人,其中貧困戶50戶206人穩(wěn)定增收難的問題 | ||||||||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | |||||
中藥材種植面積 |
畝 |
》= |
0 |
250 |
250 |
100 |
35 |
35 |
是 | ||||||
增加貧困人口總收入 |
萬元 |
》= |
0 |
30 |
28 |
98 |
35 |
33 |
是 | ||||||
貧困人口滿意度 |
% |
》= |
0 |
95 |
98 |
100 |
30 |
30 |
是 | ||||||
說明 |
2.績效自評報告或案例
無
(三)重點績效評價結(jié)果
無
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入: 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非 本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費: 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費: 為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù) 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算公開信息反饋聯(lián)系方式:023-59265746