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[ 索引號 ] 11500229750082850H/2020-00146 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 城口縣財政局
[ 成文日期 ] 2020-08-19 [ 發(fā)布日期 ] 2020-08-19

重慶市城口縣厚坪鄉(xiāng)人民政府2019年部門決算公開

城口縣厚坪鄉(xiāng)人民政府

2019年度部門決算情況說明

?

一、部門基本情況

?(一)職能職責(zé)。

鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能,黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作,主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo),干部的選拔,考核和監(jiān)督,經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān),行使本行政區(qū)的行政職能。

1、黨委工作職責(zé):(1)保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。(2)保證監(jiān)督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。(5)負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。(6)完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

2、政府職能:(1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強(qiáng)財政實(shí)力。(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。(6)完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

1.機(jī)構(gòu)情況:2019年本單位主要機(jī)構(gòu)是6辦5站所:分別是黨政辦、經(jīng)發(fā)辦、扶貧辦、規(guī)劃建設(shè)辦、平安辦、財政辦、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

2.人員情況:本單位在職職工32人。其中:公務(wù)員16人;事業(yè)單位在職人員16人;大學(xué)生村官1人。

(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2019年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括人大、政府、黨委、財政辦、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、社保所、獸醫(yī)站等。各部門在做好經(jīng)濟(jì)工作的同時,努力提高全鄉(xiāng)的社會管理和公共服務(wù)水平,綜合利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作,切實(shí)做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強(qiáng)化服務(wù)。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革,對此專門說明如下:

1. 結(jié)合實(shí)際,厚坪鄉(xiāng)設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)6個

黨政辦公室負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)黨委、人大、政府以及共青團(tuán)、婦聯(lián)、工會等群團(tuán)組織的各項(xiàng)日常工作,負(fù)責(zé)黨團(tuán)組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)、組織、機(jī)構(gòu)編制、宣傳工作;做好統(tǒng)計、資料、保密、文檔、收發(fā)工作;負(fù)責(zé)抓好國防教育、兵役、民兵、統(tǒng)戰(zhàn)僑務(wù)和民族宗教工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的工作關(guān)系和各項(xiàng)中心工作;完成鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃,具體承擔(dān)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧開發(fā)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、項(xiàng)目開發(fā)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),抓好基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的管理;負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包管理、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)(含水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù))推廣和動物防疫、檢疫、疫情監(jiān)測工作;負(fù)責(zé)林業(yè)管理,做好護(hù)林防火和山林撫育綠化工作;負(fù)責(zé)做好水利設(shè)施規(guī)劃建設(shè)和防旱、防澇、防風(fēng)、防低溫雨雪冰凍管理工作;負(fù)責(zé)做好現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械的推廣和運(yùn)用管理工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財稅、物價、交通、糧食、供銷等部門的管理工作;負(fù)責(zé)招商引資工作;負(fù)責(zé)做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理工作;協(xié)調(diào)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作;完成鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

扶貧工作辦公室主要負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作、扶貧項(xiàng)目建設(shè)和管理、村級互助資金的監(jiān)督管理、農(nóng)村扶貧對象動態(tài)管理等職責(zé)。

規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村道路管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、河長制工作等職責(zé)。

平安建設(shè)辦公室(掛應(yīng)急管理辦公室牌子)主要統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理、信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé);負(fù)責(zé)民政事務(wù)、人力資源和社會保障工作;協(xié)調(diào)與社會事務(wù)相關(guān)的其他工作;完成鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

財政辦公室主要負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)。

鄉(xiāng)紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置,具體工作由黨群工作辦公室明確1名群團(tuán)工作綜合崗位承擔(dān)。

2. 設(shè)置事業(yè)站所5個

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水利、資源環(huán)境保護(hù)、漁政等工作。

文化服務(wù)中心主要承擔(dān)文化、旅游、宣傳、廣播電視、體育等工作。

勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所主要負(fù)責(zé)公共服務(wù)事項(xiàng)和承接縣級各部門下放給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)行政審批職責(zé);承擔(dān)就業(yè)、再就業(yè)以及農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移、勞動和社會保障等工作。

退役軍人服務(wù)站主要負(fù)責(zé)退役軍人的來訪接待、政策解讀、就業(yè)指導(dǎo)、幫扶救助、權(quán)益保障等服務(wù)工作。

綜合行政執(zhí)法大隊(duì)與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行機(jī)制,主要負(fù)責(zé)由綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。協(xié)助開展城市管理、規(guī)劃和自然資源管理、市場監(jiān)督管理等領(lǐng)域行政執(zhí)法。

二是財政財務(wù)調(diào)整情況。2019年部門決算編制參照以前年度填列方式,最終填制要求符合本年決算編報口徑。

二、部門決算情況說明

?(一)收入支出決算總體情況說明

?1.總體情況。2019年度收入總計1877.3萬元,支出總計1877.3萬元。收支較上年決算數(shù)增加264.36萬元、增長16.38%,主要原因是工程項(xiàng)目增多。

2.收入情況。2019年度收入合計1877.3萬元,較上年決算數(shù)增加264.36萬元,增長16.38%,主要原因是工程項(xiàng)目增多。其中:財政撥款收入1877.3萬元,占100%。

3.支出情況。2019年度支出合計1877.3萬元,較上年決算數(shù)增加264.36萬元,增長16.38%,主要原因是工程項(xiàng)目增多. 。其中:基本支出810.33萬元,占43%;項(xiàng)目支出1066.97萬元,占57%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,主要原因是項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較快,驗(yàn)收及時,報賬及時。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2019年度財政撥款收、支總計1877.3萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加264.36萬元,增長16.38%。主要原因是工程項(xiàng)目增多。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1576.65萬元,較上年決算數(shù)減少36.29萬元,減少2%。主要原因是人員減少、壓減運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加1025.667萬元,增長186.15%。主要原因是.主要原因是2019年困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)年終財力補(bǔ)助資金和2019年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員薪資上調(diào),激勵性轉(zhuǎn)移支付等。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

?2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1576.65萬元,較上年決算數(shù)減少36.29萬元,減少2%。主要原因是人員減少、壓減運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加1025.667萬元,增長186.15%。主要原因是2019年困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)年終財力補(bǔ)助資金和2019年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員薪資上調(diào),激勵性轉(zhuǎn)移支付等。

?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%,

?4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務(wù)支出419.73萬元,占26.62%,較年初預(yù)算數(shù)增加189.788萬元,增長34.44%,主要原因是調(diào)整預(yù)算支出,新增2019年困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)年終財力補(bǔ)助,2019年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員薪資調(diào)整;職人員績效目標(biāo)、超額績效及退休人員健康修養(yǎng)費(fèi)。?

2)文化旅游體育與傳媒支出17.16萬元,占1.08%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.56萬元,增長10%,主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算,而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。

3)社會保障與就業(yè)支出97.5萬元,占6.18%,較年初預(yù)算數(shù)減少22.5萬元,減少18.75%,主要原因是主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算,而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。

4)衛(wèi)生健康支出25.05萬元,占1.59%,較年初預(yù)算數(shù)減少30.95萬元,減少55.26%,主要原因是主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算,而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。

5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.36萬元,占0.46%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.36萬元,增長100%,主要原因是維護(hù)場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生。

6)農(nóng)林水支出965.39萬元,占61.23%,較年初預(yù)算數(shù)增加835.95萬元,增長645.81%,主要原因是事業(yè)運(yùn)行的待遇保證、預(yù)算內(nèi)的扶貧項(xiàng)目的增加。

7)住房保障支出44.46萬元,占2.82%,較年初預(yù)算數(shù)增加44.46萬元,增長100%,主要原因是主要原因是年初未申請財政撥款預(yù)算,而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。

8)其他支出289.13萬元,占18.34%,較年初預(yù)算數(shù)增加289.13萬元,增長100%,主要原因是新增預(yù)算彩票公益金項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出810.33萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)528.96萬元,較上年決算數(shù)增加7.67萬元,增長1.47%,主要原因是職工薪資待遇的調(diào)整,年末職工待遇的增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括.基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)281.37萬元,較上年決算數(shù)增加170.94萬元,增長154.79%,主要原因是辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

?2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入300.65萬元,較上年決算數(shù)增加300.65萬元,增長100%,主要原因是新增彩票公益金項(xiàng)目。本年支出300.65萬元,較上年決算數(shù)增加300.65萬元,增長100%,主要原因是新增彩票公益金項(xiàng)目。

?三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計26.52萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少6萬元,下降18.45%,主要原因是大力縮減三公經(jīng)費(fèi)開支。較上年支出數(shù)減少0.67萬元,下降2.46%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較決算有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排人員出國出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

?2019年度本部門因公出國(境)費(fèi)用5.82萬元,主要用于縣上組織出國考察學(xué)習(xí)鄉(xiāng)村旅游,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加5.82萬元,增長100%,主要原因是縣上組織出國考察學(xué)習(xí)鄉(xiāng)村旅游。較上年支出數(shù)增加萬元5.82萬元,增長100%,主要原因是縣上組織出國考察學(xué)習(xí)鄉(xiāng)村旅游。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.32萬元,主要用于市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.32萬元,增加100%,主要原因是項(xiàng)目數(shù)量增多。較上年支出數(shù)減少2.85萬元,下降39.75%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)16.2萬元,主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加16.2萬元,增加100%,主要原因是縣內(nèi)部門來檢查和指導(dǎo)工作的人數(shù)和次數(shù)增多。較上年支出數(shù)減少3.82萬元,下降19.08%,主要原因是本年度要求嚴(yán)格壓縮接待比例,機(jī)關(guān)食堂有接待能力的盡量減少外出接待,減少接待成本。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2019年度本部門因公出國(境)共計1個團(tuán)組,1人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待260批次1473人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費(fèi)75.34元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.16萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出280.37萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加212.28萬元,增長311.76%,主要原因是接待次數(shù)增多,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增長較大。此外,本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)支出5萬元,較上年決算數(shù)減少0.26萬元,下降5.49%,主要原因是減少會議支出,減少會議相關(guān)接待和會議經(jīng)費(fèi)的發(fā)放,除必要會議外全部取消不必要支出。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元。?

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額10.38萬元,其中:政府采購貨物支出10.38萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0%。主要用于采購辦公用品。

?五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

本年度未開展預(yù)算績效自評工作

?(二)績效自評結(jié)果

? 無

1.績效目標(biāo)自評表

? 2.績效自評報告或案例

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi), 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi): 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:厚坪鄉(xiāng)人民政府 023-59261700

城口縣厚坪鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算情況說明.docx


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