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[ 索引號 ] 11500229784231092L/2025-00013 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 城口縣高燕鎮(zhèn)人民政府
[ 成文日期 ] 2025-04-22 [ 發(fā)布日期 ] 2025-04-22

城口縣高燕鎮(zhèn)人民政府2025年度預(yù)算公開


??????一、單位基本情況

(一)主要職能

高燕鎮(zhèn)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個行政部門,負責全面規(guī)劃和組織實施我轄區(qū)各項行政事業(yè)的發(fā)展。高燕鎮(zhèn)人民政府作為一級基層獨立核算的全額撥款預(yù)算單位,它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能,肩負著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動各項工作的任務(wù)。2024年高燕鎮(zhèn)人民政府在城口縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,不斷加快推進農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)及配套設(shè)施建設(shè)等行政事業(yè)發(fā)展,有效提升了轄區(qū)群眾的生產(chǎn)生活質(zhì)量。

(二)機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)2024年機構(gòu)改革后,高燕鎮(zhèn)黨委、政府含5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)(基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室)、5個事業(yè)站所(便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、綜合行政執(zhí)法大隊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時代文明實踐中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心)。

(三)人員情況

人員情況:根據(jù)202412月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù),本單位在職職工61人,其中:政府機關(guān)在職職工(含機關(guān)工勤)33人;事業(yè)單位在職人員28人。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)3580.5萬元,調(diào)整預(yù)算以財政局適時的資金文件為準。其中:一般公共預(yù)算撥款3580.5萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加627.42萬元,主要是公用經(jīng)費、項目增加。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)3580.5萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算3580.5萬元,一般公共服務(wù)支出804.65萬元,文化體育與傳媒支出71.68萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算333.64萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算68.72萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元,農(nóng)林水支出2185.33,住房保障支出預(yù)算86.48萬元。支出預(yù)算較2024年年初預(yù)算支出數(shù)增加627.42萬元,主要是農(nóng)林水撥款增加。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入3580.5萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出3580.5萬元,比2024年增加627.42萬元。其中:基本支出1518.03萬元,比2024年增加146.37萬元,主要原因是用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出2062.47萬元,比2024年增加481.05萬元,主要原因是鄉(xiāng)村振興項目等重點工作項目增加。

本部門2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算7.4萬元,與2024年相比無變化其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年相比無變化;公務(wù)接待費2萬元,與2024年相比無變化;公務(wù)用車運行維護費5萬元,與2024年相比無變化;公務(wù)用車購置費0萬元,與2024年相比無變化。

五、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費60.93萬元,調(diào)整預(yù)算以財政局適時的資金文件為準。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況說明。2024采購貨物支出1.644萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.644萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.644萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公電腦、桌椅、檔案柜等。2025年政府采購預(yù)算24.98萬元,用于采購應(yīng)急保障用車1輛。

3.績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款1207.62萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202412月,綜合執(zhí)法用車1輛。

六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)

(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:城口縣高燕鎮(zhèn)人民政府

聯(lián)系方式:023-59508189

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附件:1.高燕鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算公開表

2.高燕鎮(zhèn)人民政府(本級)2025年部門預(yù)算公開表

3.高燕鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開表

4.高燕鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算公開表

5.高燕鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開表

6.高燕鎮(zhèn)新時代文明實踐2025年部門預(yù)算公開表

7.高燕鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2025年部門預(yù)算公開表

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