[ 索引號(hào) ] | 11500229768896027K/2023-00008 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
城口縣巴山鎮(zhèn)2022年財(cái)政決算公開
城口縣巴山鎮(zhèn)2022年財(cái)政決算報(bào)告
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)行政部門。其主要職能職責(zé)有:(1)堅(jiān)決貫徹黨的路線、方針和政策,執(zhí)行上級(jí)行政機(jī)關(guān)及同級(jí)黨委的決定和鎮(zhèn)人代會(huì)決議,并報(bào)告執(zhí)行預(yù)決算情況。(2)負(fù)責(zé)制定本鎮(zhèn)政府年度工作計(jì)劃、工作總結(jié),領(lǐng)導(dǎo)小組及分工安排和各項(xiàng)政府運(yùn)行制度。(3)加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)決算。(4)履職抓好本鎮(zhèn)黨建工作、各級(jí)組織換屆工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作、民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的任務(wù)。(5)教育和管理職能。抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚,抓好領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和村委會(huì)班子建設(shè)。(6)維穩(wěn)監(jiān)督職能。加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛。(7)統(tǒng)籌指導(dǎo)和協(xié)助村委會(huì)、社區(qū)及片屬單位工作,促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)9個(gè)。即黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、財(cái)政辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、平安建設(shè)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、鄉(xiāng)村振興工作辦公室。下屬事業(yè)單位有農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)(綜合行政執(zhí)法辦公室)。
(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入我鎮(zhèn)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算無(wú)。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況。無(wú)
二、決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
?1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2621.87萬(wàn)元,支出總計(jì)2621.87萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)2085.78萬(wàn)元增加536.09萬(wàn)元,增加25.70%,主要原因是本年預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目和工資待遇等資金較去年增加。
?2.收入情況。2022年度收入合計(jì)2621.87萬(wàn)元,較上年決算數(shù)2085.78萬(wàn)元增加536.09萬(wàn)元,增加25.70%,主要原因是項(xiàng)目和工資待遇等支出本年預(yù)算下達(dá)資金較2021年增加。本年收入中財(cái)政撥款收入2621.87萬(wàn)元,占100.00%。
?3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2621.87萬(wàn)元,較上年決算數(shù)2085.78減增加536.09萬(wàn)元,增加25.70%,主要原因是本年項(xiàng)目和工資待遇等資金較2021年增加。其中:基本支出916.76萬(wàn)元,占34.97%;項(xiàng)目支出1705.11元,占65.03%。
?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
?2022年度財(cái)政撥款收支總計(jì)2621.87萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收支總計(jì)各較上年決算數(shù)2085.78萬(wàn)元增加536.09萬(wàn)元,增加25.70%,主要原因是項(xiàng)目和工資待遇等資金收支較2021年增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2555.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)1985.78萬(wàn)元增加569.79萬(wàn)元,增加28.69%。主要原因是本年項(xiàng)目和工資待遇等收入預(yù)算較2021年增加。2022年年初預(yù)算2065.13萬(wàn)元,追加預(yù)算增加490.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.75%,主要原因是2022年年中單位人員待遇和項(xiàng)目增加。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2555.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)1985.78萬(wàn)元增加569.79萬(wàn)元,增加28.69%。主要原因是項(xiàng)目和工資待遇等支出預(yù)算下達(dá)資金較2021年增加。2022年初預(yù)算支出2065.13萬(wàn)元,年中增加支出490.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.75%。主要原因是年中人員待遇和部分項(xiàng)目有所增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
4.比較情況。我鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出490.85萬(wàn)元,占19.21%,較年初預(yù)算數(shù)增加77.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.82%,主要原因是年中增加困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)等支出。
(2)文化旅游體育與傳媒支出33.76萬(wàn)元,占1.32%,較年初預(yù)算數(shù)增加24.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)258.39%,主要原因是年中增加建設(shè)全民健身場(chǎng)地和鎮(zhèn)文化服務(wù)中心免費(fèi)開放等支出。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出366.72萬(wàn)元,占14.35%,較年初預(yù)算數(shù)增加50.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.83%,主要原因是年中增加公益性崗位、人員社保繳費(fèi)等支出。
(4)衛(wèi)生健康支出28.66萬(wàn)元,占1.12%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.59萬(wàn)元,占0.92%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加。
(6)農(nóng)林水支出1549.44萬(wàn)元,占60.63%,較年初預(yù)算數(shù)增加378.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.29%,主要原因是年中增加元壩村人居環(huán)境整治、新嶺村環(huán)境整治、到戶產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助等項(xiàng)目支出。
(7)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.00萬(wàn)元,占0.39%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加。
(8)住房保障支出31.06萬(wàn)元,占1.22%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增加。?
(9)交通運(yùn)輸支出21.49萬(wàn)元,占0.84%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.49萬(wàn)元,增加7.45%,主要原因是年中增加公路養(yǎng)護(hù)等支出。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出916.76萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)754.15萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少77.67萬(wàn)元,減少9.34%,主要原因是2022年人員待遇未清算人員待遇,未發(fā)放年終績(jī)效等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)162.61萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加53.05萬(wàn)元,增加48.41%,主要原因是年中增加困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括:辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
?(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
我鎮(zhèn)2022年政府性基金收支66.30萬(wàn)元,較2021年減少33.70萬(wàn)元,減少33.70%,主要原因是本年項(xiàng)目收入預(yù)算下達(dá)資金較2021年減少。
我鎮(zhèn)2022年度政府性基金支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出52.00萬(wàn)元,占78.43%,較年初預(yù)算數(shù)增加52.00萬(wàn)元,主要原因是年中增加中央水庫(kù)移民資金用于躉船購(gòu)買補(bǔ)助。
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.30萬(wàn)元,占17.04%,較年初預(yù)算數(shù)增加11.30萬(wàn)元,主要原因是年中增加公路養(yǎng)護(hù)支出。
(2)其他支出3.00萬(wàn)元,占4.53%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.00萬(wàn)元,主要原因是年中增加體育賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.02萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加4.27萬(wàn)元,增加63.26%;較上年支出數(shù)減少13.40萬(wàn)元,下降54.87%。較年初預(yù)算增加的主要原因是年初下達(dá)三公經(jīng)費(fèi)較少,預(yù)算不足。較上年決算下降的主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi);二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,控制公車運(yùn)行維護(hù)成本;三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù);四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排人員出國(guó)出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
我鎮(zhèn)2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。與年初預(yù)算、上年決算保持一致。
我鎮(zhèn)2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出4.20萬(wàn)元,主要用于縣內(nèi)因公出行、安全生產(chǎn)監(jiān)管、鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。較年初預(yù)算減少0.80萬(wàn)元,基本持平;較上年支出數(shù)減少4.04萬(wàn)元,下降49.03%,主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,控制公車運(yùn)行維護(hù)成本。2022年度我鎮(zhèn)未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出。 ????????????????????????????????????????????????
我鎮(zhèn)2022年度公務(wù)接待費(fèi)6.81萬(wàn)元,主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。較年初預(yù)算數(shù)增加5.06萬(wàn)元,增加289.14%,主要原因是年初下達(dá)三公經(jīng)費(fèi)較少,預(yù)算不足;較上年支出數(shù)減少9.37萬(wàn)元,下降57.91%,主要原因是我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2022年度我鎮(zhèn)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待400批次2700人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年我鎮(zhèn)人均接待費(fèi)25.22元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.10萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2022年度我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出162.62萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加53.04萬(wàn)元,增加48.40%,主要原因是全年工作任務(wù)繁重,開支增多。
此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,與上年持平。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與上年持平。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2022年12月31日,我鎮(zhèn)共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2022年度我單位發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)20.64萬(wàn)元。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,巴山鎮(zhèn)人民政府對(duì)部門整體和21個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)21項(xiàng),涉及資金1134.36萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,所有項(xiàng)目完成情況優(yōu)良。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
城口縣2022年巴山鎮(zhèn)特色中藥材產(chǎn)業(yè)種植示范基地項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為80萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:通過(guò)新種植淫羊藿200畝,帶動(dòng)周邊300余戶農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)增收。
城口縣2022年巴山鎮(zhèn)新嶺村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為93.38萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為93.38萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:提升轄區(qū)群眾生產(chǎn)生活的環(huán)境,提升鄉(xiāng)村旅游品質(zhì),促進(jìn)農(nóng)文旅融合發(fā)展。
部門整體績(jī)效自評(píng)表
主管 部門 |
巴山鎮(zhèn)人民政府 |
財(cái)政處室 |
預(yù)算科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 |
自評(píng)總分(分) |
95 | |||||||||||
部門 聯(lián)系人 |
規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室 |
聯(lián)系電話 |
59280550 | |||||||||||||
部門預(yù)算執(zhí)行情況 |
預(yù)算 資金 (萬(wàn)元) |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整) 預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||||
1011.00 |
1705.11 |
1705.11 |
100 |
100% |
50 | |||||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||||||
1.保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)以及人員待遇。2.村社區(qū)日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障等。3.加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛。 |
1.實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),便于群眾出行,提高群眾生活質(zhì)量。2.規(guī)范政府財(cái)政項(xiàng)目支出行為,健全科學(xué)的決策、建設(shè)和監(jiān)督管理制度,提高政府項(xiàng)目運(yùn)行效益。 |
1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策,穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)管理,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件,確保各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。2.精準(zhǔn)發(fā)力,落實(shí)“精準(zhǔn)扶貧”推進(jìn)工作;加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)人居環(huán)境提升、各項(xiàng)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè); | ||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成 值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo)權(quán)重 (分) |
指標(biāo) 得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | ||||||
執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度 |
% |
《= |
12 |
0 |
12 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
保障工作運(yùn)轉(zhuǎn)率 |
% |
》= |
95 |
3 |
98 |
98 |
30 |
29 |
是 | |||||||
經(jīng)費(fèi)撥付率 |
% |
》= |
100 |
0 |
100 |
100 |
30 |
30 |
是 | |||||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
% |
》= |
95 |
3 |
98 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
說(shuō)明 |
?
?
一級(jí)/二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱 |
城口縣2022年巴山鎮(zhèn)特色中藥材產(chǎn)業(yè)種植示范基地項(xiàng)目 |
項(xiàng)目 編碼 |
自評(píng) 總分 (分) |
89 | |||||||||||
主管 部門 |
巴山鎮(zhèn) |
財(cái)政 處室 |
農(nóng)業(yè)科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 |
聯(lián)系電話 |
59280550 | ||||||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
年度 總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 (調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||||
0 |
80 |
80 |
100 |
10 |
100 | ||||||||||
其中: 縣級(jí)支出 |
|||||||||||||||
補(bǔ)助區(qū)縣 |
|||||||||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
通過(guò)新種植淫羊藿200畝,帶動(dòng)周邊300余戶農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)增收 |
通過(guò)新種植淫羊藿200畝,帶動(dòng)周邊300余戶農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)增收 | ||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | |||||
淫羊藿種植面積 |
畝 |
≥ |
200 |
0 |
200 |
90 |
20 |
18 |
是 | ||||||
淫羊藿種植成本 |
元/畝 |
≤ |
4000 |
0 |
4000 |
90 |
20 |
18 |
是 | ||||||
農(nóng)戶增收戶數(shù) |
戶 |
≥ |
300 |
0 |
300 |
87 |
15 |
13 |
是 | ||||||
受益群眾滿意度 |
% |
≥ |
90 |
0 |
90 |
85 |
20 |
17 |
是 | ||||||
資金公示率 |
% |
≥ |
90 |
0 |
95 |
87 |
15 |
13 |
是 | ||||||
說(shuō)明 |
?
一級(jí)/二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱 |
城口縣2022年巴山鎮(zhèn)努力村村級(jí)便道硬化項(xiàng)目 |
項(xiàng)目 編碼 |
自評(píng) 總分 (分) |
89 | |||||||||||
主管 部門 |
巴山鎮(zhèn)人民政府 |
財(cái)政 處室 |
農(nóng)業(yè)科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室 |
聯(lián)系電話 |
59280550 | ||||||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
年度 總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 (調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||||
150 |
150 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||
其中: 縣級(jí)支出 |
|||||||||||||||
補(bǔ)助區(qū)縣 |
|||||||||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
硬化火地巖-黃泥溝王家院子村級(jí)道路1.5公里,方便30戶128人出行,提升群眾生活質(zhì)量。 |
硬化火地巖-黃泥溝王家院子村級(jí)道路1.5公里,方便30戶128人出行,提升群眾生活質(zhì)量。 | ||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | |||||
道路硬化里數(shù) |
公里 |
≥ |
1.5 |
0 |
1.5 |
90 |
20 |
18 |
是 | ||||||
受益居民戶數(shù) |
戶 |
≥ |
30 |
0 |
300 |
90 |
20 |
18 |
是 | ||||||
項(xiàng)目完工時(shí)間 |
年 |
≤ |
1 |
0 |
1 |
87 |
15 |
13 |
是 | ||||||
群眾滿意度 |
% |
≥ |
90 |
0 |
90 |
85 |
20 |
17 |
是 | ||||||
資金到位率 |
% |
≥ |
95 |
0 |
95 |
87 |
15 |
13 |
是 | ||||||
說(shuō)明 |
?
?
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
無(wú)
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(八)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(九)商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
?(十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
? (十一)其他資本性支出:反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
我鎮(zhèn)決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:巴山鎮(zhèn)人民政府023-5928 0550。