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[ 索引號(hào) ] 11500229750082850H/2022-00210 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 城口縣財(cái)政局
[ 成文日期 ] 2021-09-15 [ 發(fā)布日期 ] 2021-09-15

城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府2020年度財(cái)政決算公開


城口縣巴山鎮(zhèn)2020年財(cái)政決算(草案)報(bào)告

各位代表:

我受巴山鎮(zhèn)人民政府委托,現(xiàn)向大會(huì)作《城口縣巴山鎮(zhèn)2020年財(cái)政決算(草案)報(bào)告》,請(qǐng)予審議。

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)行政部門。其主要職能職責(zé)有:(1)堅(jiān)決貫徹黨的路線、方針和政策,執(zhí)行上級(jí)行政機(jī)關(guān)及同級(jí)黨委的決定和鎮(zhèn)人代會(huì)決議,并報(bào)告執(zhí)行預(yù)決算情況。(2)負(fù)責(zé)制定本鎮(zhèn)政府年度工作計(jì)劃、工作總結(jié),領(lǐng)導(dǎo)小組及分工安排和各項(xiàng)政府運(yùn)行制度。(3)加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)決算。(4)履職抓好本鎮(zhèn)黨建工作、各級(jí)組織換屆工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作、民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的任務(wù)。(5)教育和管理職能。抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚,抓好領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和村委會(huì)班子建設(shè)。(6)維穩(wěn)監(jiān)督職能。加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性事件,調(diào)解和處理好各種利益矛盾和糾紛。(7)統(tǒng)籌指導(dǎo)和協(xié)助村委會(huì)、社區(qū)及片屬單位工作,促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。城口縣巴山鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)8個(gè)。即黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、財(cái)政辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、平安建設(shè)辦公室(應(yīng)急管理辦公室)、扶貧工作辦公室。下屬事業(yè)單位有農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)(綜合行政執(zhí)法辦公室)

(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算無。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況。黨政辦公室主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、會(huì)務(wù)、檔案、信訪、保密、人事、后勤保障等職責(zé)。黨群辦公室主要負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、紀(jì)委、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、群團(tuán)及民宗僑臺(tái)等職責(zé)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室)主要負(fù)責(zé)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)等職責(zé)。民政和社會(huì)事務(wù)辦公室(衛(wèi)生健康辦公室)主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、文化、旅游、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)等職責(zé)。規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村道路管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、河長(zhǎng)制工作等職責(zé)。財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。平安建設(shè)辦公室(應(yīng)急管理辦公室)主要統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理、信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。扶貧工作辦公室主要負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作、扶貧項(xiàng)目建設(shè)和管理、村級(jí)互助資金的監(jiān)督管理、農(nóng)村扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理等職責(zé)。

二、決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

?1.總體情況。2020年度收入總計(jì)2553.58萬元,支出總計(jì)2553.58萬元。收支較上年決算數(shù)3,152.96減少599.38萬元、減少19.0%,主要原因是本年調(diào)整預(yù)算下達(dá)資金較上年減少。

?2.收入情況。2020年度收入合計(jì)2553.58萬元,較上年決算數(shù)3,152.96減少599.38萬元、減少19.0%,主要原因是項(xiàng)目支出本年調(diào)整預(yù)算下達(dá)資金較2019年減少。其中:財(cái)政撥款收入2553.58萬元,占100.0%;

?3.支出情況。2020年度支出合計(jì)2553.58萬元,較上年決算數(shù)2553.58減少599.38萬元,減少19.0%,主要原因是本年預(yù)算收入較2019年減少,相應(yīng)地本年支出有所減少。其中:基本支出899.55萬元,占35.23%;項(xiàng)目支出1654.03萬元,占64.77%;

?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2553.58萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少599.38萬元,減少19.0%。主要原因是本年調(diào)整預(yù)算下達(dá)資金較上年減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

?1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2553.58萬元,較上年決算數(shù)減少599.38萬元,減少14.7%。主要原因是本年項(xiàng)目支出調(diào)整預(yù)算下達(dá)資金較2019年減少。比年初預(yù)算829.69萬元增加1723.89萬元,增長(zhǎng)207.8%。主要原因:一是2020年年初預(yù)算時(shí)主要編制本單位人員經(jīng)費(fèi)等基本支出和部分延續(xù)性項(xiàng)目支出,預(yù)算資金總量較小;二是年中財(cái)政局安排調(diào)整預(yù)算1723.89萬元,主要因?yàn)樽芳右话愎卜?wù)支出206.09萬元,文化旅游體育與傳媒支出2.71萬元,社會(huì)保障與就業(yè)支出145.87萬元,農(nóng)林水支出1341.46萬元,衛(wèi)生健康支出4.50萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出23.74萬元(住房保障支出減少0.48萬元)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2553.58萬元,較上年決算數(shù)2553.58減少599.38萬元,減少19.0%。主要原因是本年調(diào)整預(yù)算下達(dá)資金較2019年減少,相應(yīng)地本年支出也有所減少。比年初預(yù)算829.69萬元增加1723.89萬元,增長(zhǎng)207.78%。主要原因:一是2020年年初預(yù)算時(shí)主要編制本單位人員經(jīng)費(fèi)等基本支出和部分延續(xù)性項(xiàng)目支出,預(yù)算資金總量較小;二是年中財(cái)政局下達(dá)調(diào)整預(yù)算資金1723.89萬元,相應(yīng)地本年支出有所增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長(zhǎng)0.00%。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出472.43萬元,占18.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加206.09萬元,增長(zhǎng)77.4%,主要原因是年中財(cái)政追加預(yù)算投入,單位實(shí)現(xiàn)支出。

(2)文化旅游體育與傳媒支出9.84萬元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.71萬元,增加38%,主要原因是文化站人員增加,其對(duì)應(yīng)支出上升。

(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出259.41萬元,占10.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加145.87萬元,增長(zhǎng)128.5%,主要原因是年中財(cái)政追加預(yù)算投入,單位實(shí)現(xiàn)支出。

(4)衛(wèi)生健康支出40.67萬元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.50萬元,增長(zhǎng)12.5%,主要原因是人員及保險(xiǎn)基數(shù)變動(dòng)。

(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出40.00萬元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。

(6)農(nóng)林水支出1671.82萬元,占65.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加1341.46萬元,增長(zhǎng)406.1%,主要原因是年中財(cái)政追加預(yù)算投入,單位實(shí)現(xiàn)支出。

(7)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出23.74萬元,占0.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加23.74萬元,主要原因是年中財(cái)政追加預(yù)算投入,單位實(shí)現(xiàn)支出。

(8)住房保障支出35.67萬元,占1.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬元,減少1.3%,主要原因是人員及住房公積金基數(shù)變動(dòng)。?

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出899.55萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)822.03萬元,較上年決算數(shù)減少2.96萬元,減少0.36%,主要原因是人員變動(dòng),工資基數(shù)改變。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)及住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)77.51萬元,較上年決算數(shù)增加2.69萬元,增加3.60%,主要原因是商品和服務(wù)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括:辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故亦無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

?2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)24.83萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.67萬元,下降2.6%;較上年支出數(shù)減少0.51萬元,下降2%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,控制公車運(yùn)行維護(hù)成本。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排人員出國(guó)出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

?本單位2020年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。與年初預(yù)算、上年決算保持一致。

本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。費(fèi)用支出與年初預(yù)算和上年決算相比,基本持平。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.40萬元,主要用于縣內(nèi)因公出行、脫貧攻堅(jiān)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元,下降1.2%;較上年支出數(shù)減少0.4萬元,下降4.5%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,控制公車運(yùn)行維護(hù)成本。 ?????????????????????????????????????????????????

公務(wù)接待費(fèi)16.43萬元,主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.57萬元,下降3.4%;較上年支出數(shù)減少0.11萬元,下降0.7%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2020年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待412批次2988人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)54.99元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)4.20萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.22萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少3.98萬元,減少5.9%,主要原因是會(huì)議及參會(huì)人員減少。

此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出3.21萬元,較上年決算數(shù)減少1.53萬元,減少32.3%,主要原因是本年度會(huì)議召開及參會(huì)人數(shù)有所減少。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.26萬元,較上年決算數(shù)減少0.02萬元,下降7.1%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,進(jìn)一步規(guī)范培訓(xùn)費(fèi)用的開支且培訓(xùn)次數(shù)有所減少。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,巴山鎮(zhèn)人民政府對(duì)部門整體和9個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)16項(xiàng),涉及資金1278.60萬元,從評(píng)價(jià)情況來看,所有項(xiàng)目完成情況優(yōu)良。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

2020年立新村3組姚家河橋梁項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元,執(zhí)行數(shù)為89.01萬元,完成預(yù)算的89.01%。主要產(chǎn)出和效果:一是新建現(xiàn)澆箱梁人行橋,橋長(zhǎng)32米,跨度22米,寬度2米,新建河堤擋墻75米,246立方米。,二是可解決周邊群眾26戶114人(其中貧困戶9戶36人)的出行及生活問題,新建時(shí)為貧困戶提供務(wù)工崗位20個(gè),增加工資性收入1500元/人/年。

2020年壩區(qū)產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項(xiàng)目(以工代賑)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300萬元,執(zhí)行數(shù)為275.1614萬元,完成預(yù)算的91.7%。主要產(chǎn)出和效果:解決28戶勞動(dòng)力的務(wù)工(其中建卡貧困戶10戶),勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)45.2萬元,二是完善當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)運(yùn)輸、節(jié)約勞動(dòng)力資源,徹底解決礦產(chǎn)運(yùn)輸問題。由此農(nóng)民可參與礦業(yè)公司分紅,促進(jìn)和改善當(dāng)?shù)氐耐顿Y環(huán)境,促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,可以增加農(nóng)民收入。

部門整體績(jī)效自評(píng)表

主管

部門

巴山鎮(zhèn)人民政府

財(cái)政處室

預(yù)算科、農(nóng)業(yè)科

自評(píng)總分(分)

95

部門

聯(lián)系人

建設(shè)辦

聯(lián)系電話

59280550

部門預(yù)算執(zhí)行情況

預(yù)算

資金

(萬元)

年初

預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)

預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

(%)

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

829.69

1723.89

2553.58

100

100%

50

當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

1.保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)以及人員待遇。2.村社區(qū)日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障等。3.加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛。

1.實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),便于群眾出行,提高群眾生活質(zhì)量。2.規(guī)范政府財(cái)政項(xiàng)目支出行為,健全科學(xué)的決策、建設(shè)和監(jiān)督管理制度,提高政府項(xiàng)目運(yùn)行效益。

1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策,穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)管理,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件,確保各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。2.精準(zhǔn)發(fā)力,落實(shí)“精準(zhǔn)扶貧”推進(jìn)工作;加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)人居環(huán)境提升、各項(xiàng)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè);

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計(jì)量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成

得分

系數(shù)

(%)

指標(biāo)權(quán)重

(分)

指標(biāo)

得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度

%

《=

12

0

12

100

20

20

保障工作運(yùn)轉(zhuǎn)率

%

》=

95

3

98

98

30

29

經(jīng)費(fèi)撥付率

%

》=

100

0

100

100

30

30

服務(wù)對(duì)象滿意度

%

》=

95

3

98

100

20

20

說明


一級(jí)/二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目

名稱

2020年立新村3組姚家河橋梁項(xiàng)目

項(xiàng)目

編碼


自評(píng)

總分

(分)

95

主管

部門

巴山鎮(zhèn)

財(cái)政

處室

預(yù)算科

項(xiàng)目

聯(lián)系人

建設(shè)辦

聯(lián)系電話

59280550

項(xiàng)目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年

(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

(%)

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

0

100

89.01

89.01

100

96

其中:

縣級(jí)支出







補(bǔ)助區(qū)縣







當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

新建現(xiàn)澆箱梁人行橋,橋長(zhǎng)32米,跨度22米,寬度2米,新建河堤擋墻75米,246立方米。


新建現(xiàn)澆箱梁人行橋,可解決周邊群眾26戶114人(其中貧困戶9戶36人)的出行及生活問題,新建時(shí)為貧困戶提供務(wù)工崗位20個(gè),增加工資性收入1500元/人/年。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計(jì)量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成值

得分

系數(shù)

(%)

指標(biāo)

權(quán)重

(分)

指標(biāo)得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

人行橋橋長(zhǎng)

》=

0

32

32

100

35

33

新建擋墻

立方米

》=

0

246

246

98

35

33

增加人口總收入

萬元

》=

0

17.1

17.1

100

30

30

說明


一級(jí)/二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

項(xiàng)目

名稱

2020年壩區(qū)產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項(xiàng)目(以工代賑)

項(xiàng)目

編碼


自評(píng)

總分

(分)

98

主管

部門

巴山鎮(zhèn)人民政府

財(cái)政

處室

農(nóng)業(yè)科

項(xiàng)目

聯(lián)系人

建設(shè)辦

聯(lián)系電話

59280550

項(xiàng)目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年

(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

(%)

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

0

300

275.1614

91.7

91.7

91.7

其中:

縣級(jí)支出







補(bǔ)助區(qū)縣







當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

解決28戶勞動(dòng)力的務(wù)工(其中建卡貧困戶10戶),勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)45.2萬元


完善當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)運(yùn)輸、節(jié)約勞動(dòng)力資源,徹底解決礦產(chǎn)運(yùn)輸問題。由此農(nóng)民可參與礦業(yè)公司分紅,促進(jìn)和改善當(dāng)?shù)氐耐顿Y環(huán)境,促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,可以增加農(nóng)民收入。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計(jì)量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成值

得分

系數(shù)

(%)

指標(biāo)

權(quán)重

(分)

指標(biāo)得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

新開挖路基

公里

》=

0

1.268

1.268

100

30

30

路面硬化

平方米

》=

0

9622.5

9622.5

98

30

27

擋墻

平方米

》=

0

3852.92

3852.92

100

27

27

涵洞

》=

0

18

18

100

13

13

說明


2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(八)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(九)商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十一)其他資本性支出:反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:巴山鎮(zhèn)人民政府023-5928 0550。


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