[ 索引號(hào) ] | 11500229750082850H/2021-00510 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣財(cái)政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-09-13 |
城口縣東安鎮(zhèn)2020年度財(cái)政決算公開
城口縣東安鎮(zhèn)2020年財(cái)政決算(草案)報(bào)告
各位代表:
我受東安鎮(zhèn)人民政府委托,現(xiàn)向大會(huì)作《城口縣東安鎮(zhèn)2020年財(cái)政決算(草案)報(bào)告》,請(qǐng)予審議。
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要適當(dāng)調(diào)整經(jīng)濟(jì)管理職能,切實(shí)把工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到對(duì)農(nóng)戶和各類經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營(yíng)造發(fā)展環(huán)境上來(lái)。在做好經(jīng)濟(jì)工作的同時(shí),努力提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會(huì)管理和公共服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變社會(huì)管理方式,變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。切實(shí)轉(zhuǎn)變工作方法,切實(shí)做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強(qiáng)化服務(wù)。二是五個(gè)方面的基本職能:執(zhí)行政策法規(guī)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、搞好社會(huì)管理、強(qiáng)化公共服務(wù)、維護(hù)和諧穩(wěn)定。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、平安建設(shè)辦公室、扶貧工作辦公室6個(gè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu),設(shè)有農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)5個(gè)事業(yè)單位。
(三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括黨委、政府、人大三個(gè)行政單位;農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)5個(gè)事業(yè)單位等。
二、決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)2310.17萬(wàn)元,支出總計(jì)2310.17萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加450.56萬(wàn)元、增長(zhǎng)24.23%,主要原因是扶貧項(xiàng)目較上年有所增加。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)2310.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加450.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.23%,主要原因是扶貧項(xiàng)目收入較上年有所增加。其中:財(cái)政撥款收入2310.17萬(wàn)元,占100.00%;
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)2310.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加450.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.23%,主要原因是扶貧項(xiàng)目支出較上年有所增加。其中:基本支出866.74萬(wàn)元,占37.52%;項(xiàng)目支出1443.43萬(wàn)元,占62.48%;
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2310.17萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加450.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.23%。主要原因是扶貧項(xiàng)目較上年有所增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2270.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加450.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.77%。主要原因是扶貧項(xiàng)目的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1518.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)201.85%。主要原因是部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,而是通過(guò)年中追加預(yù)算,導(dǎo)致支出較年初預(yù)算增長(zhǎng)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2270.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加450.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.77%。主要原因是主要原因是扶貧項(xiàng)目的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1518.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)201.85%。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出418.06萬(wàn)元,占18.10%,較年初預(yù)算數(shù)增加164.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)64.90%。
(2)文化旅游體育與傳媒支出13.53萬(wàn)元,占0.59%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)112.07%。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出151.89萬(wàn)元,占6.57%,較年初預(yù)算數(shù)增加70.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)86.90%。
(4)衛(wèi)生健康支出37.23萬(wàn)元,占1.61%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.38%。
(5)節(jié)能環(huán)保支出106.17萬(wàn)元,占4.60%,較年初預(yù)算數(shù)增加106.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出42.34萬(wàn)元,占1.83%,較年初預(yù)算數(shù)增加12.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.17%。
(7)農(nóng)林水支出1427.27萬(wàn)元,占61.78%,較年初預(yù)算數(shù)增加1111.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)352.21%。
(8)住房保障支出36.69萬(wàn)元,占1.59%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.42%。
(9)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出36.99萬(wàn)元,占1.60%,較年初預(yù)算數(shù)增加36.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(10)其他支出40萬(wàn)元,占1.73%,較年初預(yù)算數(shù)增加40萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出866.74萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)756.68萬(wàn)元,較上年增加 萬(wàn)元,主要原因是增人增資,工資福利待遇調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)和住房保障等。公用經(jīng)費(fèi)110.06萬(wàn)元,較上年減少 萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn),公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入40.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加40.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是基金類項(xiàng)目收入。本年支出40.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加40.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是基金類項(xiàng)目的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總額支出情況
2020年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)25.96萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)未減少,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn),較上年支出數(shù)減少1.82萬(wàn)元,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較上年決算數(shù)有所下降。二是是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國(guó)出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.06萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、縣內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等),較上年支出數(shù)減少1.80萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)。
公務(wù)接待費(fèi)20.90萬(wàn)元,主要用于接待其他單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研政府工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,較上年支出數(shù)并未減少,主要原因是脫貧攻堅(jiān)驗(yàn)收之際,專項(xiàng)檢查數(shù)量增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2020年本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待234批次,2810人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)74.37元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.53萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出110.06萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 公務(wù)接待費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少21.94萬(wàn)元,下降16.62%,主要原因是貫徹“中央八項(xiàng)”規(guī)定精神,厲行節(jié)約。
此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出5.25萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.14%,主要原因是會(huì)議召開次數(shù)增加導(dǎo)致支出增加。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.4萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.4萬(wàn)元,主要原因是培訓(xùn)人數(shù)增加。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額140.89萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出2.09萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出138.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.70萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的1.21%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.70萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的1.21%。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我鎮(zhèn)共11個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)11項(xiàng),涉及資金528.25萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,年度總體目標(biāo)已完成,社會(huì)效益達(dá)到預(yù)期,群眾滿意度提高,項(xiàng)目完成績(jī)效情況良好。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2310.17萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2310.17萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是保障了機(jī)關(guān)日常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn),二是保障村社區(qū)日常運(yùn)轉(zhuǎn),促使村社干部履職盡責(zé),三是加強(qiáng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展,加強(qiáng)人居環(huán)境提升、各項(xiàng)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè),人民生活水平不斷提高,群眾滿意度普遍提升。
部門整體績(jī)效自評(píng)表
主管 部門 |
城口縣東安鎮(zhèn)人民政府 |
財(cái)政處室 |
預(yù)算科 |
自評(píng)總分(分) |
98 | |||||||||||
部門 聯(lián)系人 |
項(xiàng)目辦 |
聯(lián)系電話 |
59501701 | |||||||||||||
部門預(yù)算執(zhí)行情況 |
預(yù)算 資金 (萬(wàn)元) |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整) 預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||||
752.08 |
1558.09 |
2310.17 |
100 |
100% |
98 | |||||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||||||
1.保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)以及人員待遇。2.村社區(qū)日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障等。3.加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛。 |
1.實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),便于群眾出行,提高群眾生活質(zhì)量。2.規(guī)范政府財(cái)政項(xiàng)目支出行為,健全科學(xué)的決策、建設(shè)和監(jiān)督管理制度,提高政府項(xiàng)目運(yùn)行效益。 |
1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策,穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)管理,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件,確保各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。2.精準(zhǔn)發(fā)力,落實(shí)“精準(zhǔn)扶貧”推進(jìn)工作;加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)人居環(huán)境提升、各項(xiàng)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)。 | ||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成 值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo)權(quán)重 (分) |
指標(biāo) 得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | ||||||
執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度 |
月 |
《= |
12 |
0 |
12 |
100 |
20 |
20 |
是 | |||||||
保障工作運(yùn)轉(zhuǎn)率 |
% |
》= |
95 |
3 |
98 |
98 |
30 |
29 |
是 | |||||||
經(jīng)費(fèi)撥付率 |
% |
》= |
100 |
0 |
100 |
100 |
30 |
30 |
是 | |||||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
% |
》= |
95 |
3 |
98 |
100 |
20 |
19 |
是 | |||||||
說(shuō)明 |
一級(jí)/二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱 |
到戶產(chǎn)業(yè)扶貧資金 |
項(xiàng)目 編碼 |
自評(píng) 總分 (分) |
98 | |||||||||||
主管 部門 |
東安鎮(zhèn)人民政府 |
財(cái)政 處室 |
農(nóng)業(yè)科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
項(xiàng)目辦 |
聯(lián)系電話 |
59501701 | ||||||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
年度 總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 (調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||||
0 |
149.83 |
149.83 |
98 |
98 |
98 | ||||||||||
其中: 縣級(jí)支出 |
|||||||||||||||
補(bǔ)助區(qū)縣 |
|||||||||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
項(xiàng)目建成后能夠有效帶動(dòng)全鄉(xiāng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展,壯大村集體經(jīng)濟(jì)組織,調(diào)動(dòng)群眾積極性,穩(wěn)定收入。 |
養(yǎng)殖生豬1050頭、山地雞3515只、中蜂2996桶,帶動(dòng)農(nóng)戶增收。 | ||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) |
% |
效益指標(biāo) |
149.83 |
0 |
149.83 |
100 |
50 |
50 |
是 | ||||||
增加貧困人口總收入 |
萬(wàn)元 |
》= |
0 |
46 |
45 |
99 |
30 |
29 |
是 | ||||||
貧困人口滿意度 |
% |
》= |
0 |
95 |
98 |
100 |
30 |
29 |
是 | ||||||
說(shuō)明 |
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
無(wú)
???(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
???(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。??????????????
???(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
???(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
???(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
????七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
????本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-59501701。
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