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[ 索引號(hào) ] 11500229MB16544529/2025-00002 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 其他 [ 體裁分類 ] 其他
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 城口縣醫(yī)療保障局
[ 成文日期 ] 2025-06-06 [ 發(fā)布日期 ] 2025-06-06

城口縣醫(yī)療保障局2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)政策宣傳。

2.組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付改革。

3.貫徹執(zhí)行市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制。組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

4.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

5.監(jiān)督管理全縣兩定醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策的執(zhí)行。推動(dòng)建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

6.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策,監(jiān)督管理醫(yī)院對(duì)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu),指導(dǎo)藥品、醫(yī)藥耗材的招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

7.貫徹執(zhí)行定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理全縣納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構(gòu)成

城口縣醫(yī)療保障局單位內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)處室,分別是綜合科、參保服務(wù)科、費(fèi)用審核科、醫(yī)療救助科、稽核管理科、基金核算科、辦公室、基金監(jiān)管科、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)科、待遇保障科。下屬個(gè)二級(jí)預(yù)算單位,分別是城口縣醫(yī)療保障局(本級(jí))、城口縣醫(yī)療保障服務(wù)中心、城口縣醫(yī)藥采購(gòu)管理服務(wù)中心

本部分包含本部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、單位構(gòu)成等詳細(xì)信息,如有其他需要說(shuō)明的情況,應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)792.6萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款792.6萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年增加 94.28萬(wàn)元,主要是運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助、事業(yè)人員超額績(jī)效工資、清算2023年公務(wù)員年度考核獎(jiǎng)、醫(yī)保網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療經(jīng)費(fèi)分別增加55.2萬(wàn)元、27.25萬(wàn)元、9.41萬(wàn)元、7.2萬(wàn)元、13.5萬(wàn)元工會(huì)經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療保障與能力提升資金分別減少3.29萬(wàn)元、14.22萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)792.6萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算2.05萬(wàn)元,教育支出預(yù)算0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算118.48萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算635.32萬(wàn)元,住房保障支出預(yù)算36.75萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加94.28萬(wàn)元,主要是基本支出預(yù)算增加87.8萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加6.48萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入792.6萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出792.6萬(wàn)元,比2024年增加94.28萬(wàn)元。其中:基本支出611.9萬(wàn)元,比2024年增加87.8萬(wàn)元,主要原因是運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助、事業(yè)人員超額績(jī)效工資、清算2023年公務(wù)員年度考核獎(jiǎng)增加分別增加55.2萬(wàn)元、27.25萬(wàn)元、9.41萬(wàn)元工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少3.29萬(wàn)元等;主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出180.7萬(wàn)元,比2024年增加6.48萬(wàn)元,主要原因是2025年醫(yī)保網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)、城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療經(jīng)費(fèi)分別增加7.2萬(wàn)元、13.5萬(wàn)元醫(yī)療保障與能力提升資金減少14.22萬(wàn)元,主要用于醫(yī)保公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化能力建設(shè)、醫(yī)保網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,比2024年增加0?萬(wàn)元,主要原因是城口縣醫(yī)療保障局2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

四、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元,主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)(境)人員;公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及《縣醫(yī)保局落實(shí)“過(guò)緊日子”要求八條舉措》,厲行節(jié)儉、打緊開(kāi)支;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元,比2024年減少0?萬(wàn)元,主要原因是按照財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元;主要原因是2025年度本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ??79萬(wàn)元,比上年增加51.58萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>2025年新增運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助55.2萬(wàn)元,2025年工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少3.29萬(wàn)元,主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額4.3萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)4.3萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款180.7萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月,所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋,部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人: 張鈺林?聯(lián)系方式: 023-59229590


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