[ 索引號 ] | 11500229MB16544529/2022-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 城口縣醫(yī)療保障局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-02-16 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-16 |
城口縣醫(yī)療保障局2022年部門預(yù)算情況說明
城口縣醫(yī)療保障局
2022年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家、市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),加強醫(yī)療保險政策宣傳。
2.組織實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付改革。
3.貫徹執(zhí)行市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制。組織實施長期護理保險制度改革方案。
4.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。
5.監(jiān)督管理全縣兩定醫(yī)療機構(gòu)藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策的執(zhí)行。推動建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。
6.貫徹執(zhí)行重慶市藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策,監(jiān)督管理醫(yī)院對藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購,指導(dǎo)藥品、醫(yī)藥耗材的招標(biāo)采購平臺建設(shè)。
7.貫徹執(zhí)行定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理全縣納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
2019年1月22日,城口縣委、縣政府印發(fā)了《城口縣機構(gòu)改革實施方案》,明確將職工基本醫(yī)療保險、生育保險、城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險、藥品和醫(yī)療服務(wù)價格管理、醫(yī)療救助等職責(zé)整合,組建縣醫(yī)療保障局(正科級、編制8名、實有5人),機構(gòu)于2019年2月26日正式掛牌。機關(guān)現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)4名,實行黨政分設(shè),黨組書記、局長各一名,副局長2名。內(nèi)設(shè)科室4個,分別是辦公室、基金監(jiān)管科、醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購科、待遇保障科。下設(shè)醫(yī)療保障服務(wù)中心(正科級、編制16名、實有13人)和縣藥物采購管理服務(wù)中心(副科級、編制5名,實有4人)。目前,共有在職職工22人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2022年年初預(yù)算為556.27萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款556.27萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年增加172.6萬元,主要是基本支出預(yù)算減少27.4萬元,項目支出預(yù)算增加200萬元。??
(二)支出預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)556.27萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算1.84萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算144.51萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算437.56萬元,住房保障支出預(yù)算44.77萬元。支出預(yù)算較2021年增加172.6萬元,主要是基本支出預(yù)算減少27.4萬元,項目支出預(yù)算增加200萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入556.27萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出556.27萬元,比2021年增加172.6萬元。其中:基本支出310.27萬元,比2021年減少27.4萬元,主要原因是人員減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出246萬元,比2021年增加200萬元,主要原因是增加了醫(yī)療保障能力提升項目等重點工作。
2022年政府性基金預(yù)算收入0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,比2021年增加0萬元,主要原因是2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.5萬元,比2021年減少4萬元。其中:因公出國(境)費用??0萬元,比2021年減少(或增加)0萬元,主要原因是無因公出國(境)人員;公務(wù)接待費2萬元,比2021年減少4萬元,主要原因是本著厲行節(jié)約、打緊開支的原則;公務(wù)用車運行維護費2.5萬元,比2021年減少(或增加)0萬元,主要原因是控制支出;公務(wù)用車購置費0萬元,比2021年減少(或增加) 0萬元;主要原因是無公務(wù)用車購置。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費42.1萬元,比上年增加0.47萬元,主要原因為合署辦公人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1萬元:政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1萬元:政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款246萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(部門預(yù)算公開聯(lián)系人:謝國勇;聯(lián)系方式:15023855288,電話:023-59229590)
附件:縣醫(yī)保局2022年部門預(yù)算公開表(1-13)
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????城口縣醫(yī)療保障局
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2022年2月16日
??