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[ 索引號(hào) ] 115002295656062291/2025-00002 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 城口縣信訪辦公室
[ 成文日期 ] 2025-02-05 [ 發(fā)布日期 ] 2025-02-05

城口縣信訪辦公室2025年部門預(yù)算公開(kāi)(匯總)

城口縣信訪辦公2025年部門匯總預(yù)算

情況說(shuō)明

?

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹黨的路線、方針政策和有關(guān)群眾工作的法律法規(guī),制定本縣加強(qiáng)和改進(jìn)群眾工作、信訪工作的意見(jiàn)和措施。

2.負(fù)責(zé)綜合管理全縣群眾工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、各部門認(rèn)真開(kāi)展群眾工作,并對(duì)群眾工作和信訪工作開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,切實(shí)解決好涉及群眾切身利益的問(wèn)題。

3.組織排查和化解人民內(nèi)部矛盾。

4.開(kāi)展調(diào)查研究,真實(shí)反映社情民意,為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀助手。

5.組織協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)干部接待群眾來(lái)訪、閱批群眾來(lái)信、包案處理重大信訪問(wèn)題以及下訪了解社情民意、化解矛盾。

6.組織協(xié)調(diào)黨員干部、人大代表、政協(xié)委員深入群眾,開(kāi)展群眾工作。

7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和督辦縣委書(shū)記熱線電話、縣長(zhǎng)公開(kāi)電話、公共信息服務(wù)平臺(tái)的受理情況。

8.完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二)單位構(gòu)成

城口縣信訪辦公室下屬城口縣群眾服務(wù)中心1個(gè)公益一類事業(yè)單位,與信訪辦合署辦公,實(shí)行兩塊牌子,一套班子,機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí),核定行政編制9名;領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)按一正二副、一專員配備。財(cái)政全額撥款事業(yè)編制12名,內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室,分別是:綜合科、辦信科(掛復(fù)查復(fù)核科牌子)、接訪科信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)按一名配備。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)501.6萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款501.6萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。收入較2024年增加了117.77萬(wàn)元,主要是人員待遇類經(jīng)費(fèi)撥款增加?

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)501.6萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算399.38萬(wàn)元,教育支出預(yù)算0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算57.79萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算19.82萬(wàn)元,住房保障支出預(yù)算24.61萬(wàn)元。基本支出預(yù)算較2024年增加了117.77萬(wàn)元,主要是人員待遇類經(jīng)費(fèi)撥款增加?

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入?501.6?萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出?501.6萬(wàn)元,比2024增加了117.77萬(wàn)元。其中:基本支出?491.6?萬(wàn)元,比2024增加了231萬(wàn)元,主要原因是人員待遇類經(jīng)費(fèi)撥款增加;項(xiàng)目支出10?萬(wàn)元,?2024相同。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出?0萬(wàn)元,城口縣信訪辦公室2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

四、“三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元,比2024增加了1?.5萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)?1萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?2.5萬(wàn)元,比2024年增加1.5萬(wàn)元,主要原因是因開(kāi)展信訪問(wèn)題清單工作需多次到市辦開(kāi)展對(duì)接溝通工作導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。城口縣信訪辦公室2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?501.6萬(wàn)元,比上年增加了117.77萬(wàn)元,主要原因是人員待遇類經(jīng)費(fèi)撥款增加

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0?萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款10萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1?輛,其中一般公務(wù)用車?1輛。

六、專業(yè)性名詞解

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


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