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[ 索引號 ] 11500229MB1970703J/2025-00063 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 城口縣衛(wèi)生健康委員會
[ 成文日期 ] 2025-02-05 [ 發(fā)布日期 ] 2025-02-05

城口縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責

城口縣中醫(yī)醫(yī)院作為一家公立非營利性醫(yī)療機構,主要職能職責有以下幾個方面。

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家醫(yī)療衛(wèi)生工作方針政策,堅持公益性,保障人民群眾健康,推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展;

(二)為人民群眾提供醫(yī)療、疾病預防、健康教育等醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務;

(三)承擔學校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓等畢業(yè)后教育及繼續(xù)醫(yī)學教育,促進醫(yī)學人才能力和水平的提升;

(四)開展臨床醫(yī)學和基礎醫(yī)學研究,推動醫(yī)學科技成果轉化;

(五)開展對外交流和國際合作;

(六)承擔涉外醫(yī)療服務和國家重大活動醫(yī)療保障任務;

(七)支援邊遠、貧困地區(qū)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構,承擔突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助;

(八)承擔城口縣衛(wèi)生和計劃生育委員會交辦的其他事項。

(二)單位構成

本單位是差額撥款的非營利性公立醫(yī)院,機構數(shù)為1個。本單位設有門診部、住院部、殘疾人康復中心。住院部設有內科、老年病科、外科、骨傷科、針灸康復科等臨床科室;門診部設有中醫(yī)科、內科、外科、口腔科、眼科、婦產(chǎn)科、肛腸科、結防科、體檢中心等;醫(yī)技科室設有放射科、超聲影像科、檢驗科、胃腸鏡室等;輔助科室設有中西藥房、中藥配方顆粒室、供應室、煎藥室。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)800.61萬元,其中:一般公共預算撥款800.61萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少597.56 萬元,主要是財政項目經(jīng)費撥款減少597.56萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)800.61萬元,其中:一般公共服務支出預算2.18萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算79.17萬元,衛(wèi)生健康支出預算693.12萬元,住房保障支出預算26.14萬元。支出預算較2024年減少597.56萬元,主要是基本支出預算減少6.81萬元,項目支出預算減少590.75萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入800.61萬元,一般公共預算財政撥款支出800.61萬元,比2024年減少597.56萬元。其中:基本支出430.18萬元,比2024年減少6.81萬元,主要原因是本年度人員經(jīng)費減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出370.43萬元,比2024年減少590.75萬元,主要原因是財政項目經(jīng)費減少,主要用于醫(yī)院建設等重點工作。

2025年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0? 萬元,比2024年減少104.38 萬元,主要原因是城口縣中醫(yī)醫(yī)院2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、三公經(jīng)費情況說明

本單位“三公”經(jīng)費未納入財政預算。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購 0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0 萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款370.43萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202412月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、救護車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯(lián)系人:王芳?? 聯(lián)系方式:59221441


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