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[ 索引號 ] 11500229MB1970703J/2025-00035 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 城口縣衛(wèi)生健康委員會
[ 成文日期 ] 2025-02-05 [ 發(fā)布日期 ] 2025-02-05

城口縣雞鳴鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年部門預算情況說明


一、單位基本情況

(一)職能職責

城口縣雞鳴鄉(xiāng)衛(wèi)生院位于雞鳴鄉(xiāng)場鎮(zhèn),是一所由城口縣衛(wèi)生健康委批準成立的綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,集基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生、康復服務(wù)為一體,交通便利,環(huán)境幽雅,屬于城口縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、民政醫(yī)療救助定點單位。組織領(lǐng)導群眾衛(wèi)生運動,培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)人員,擔負著醫(yī)療防疫、公共衛(wèi)生的重要任務(wù),是直接解決農(nóng)村看病難、看病貴的重要一關(guān)。

(二)單位構(gòu)成

本單位現(xiàn)有職工18人,其中臨聘6人,公益性崗位人員4主治醫(yī)師1名,執(zhí)業(yè)醫(yī)師2,執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師3名,執(zhí)業(yè)護士4名,床位18張。具有大專及以上學歷者17,設(shè)有內(nèi)科、外科、婦科、中醫(yī)科、理療科、公共衛(wèi)生科組成。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)118.32萬元,其中:一般公共預算撥款118.32萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,部門項目撥款19.37萬元,國有資本經(jīng)營預算收入 0萬元,事業(yè)收入 0萬元,較2024年減少4.19萬元,主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、衛(wèi)生健康撥款減少。

(二)支出預算:2025年年初預算數(shù) 118.32萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預算0.48萬元,社會保障和就業(yè)支出預算19.60萬元,衛(wèi)生健康支出預算91.60萬元,住房保障支出預算6.35萬元。支出預算較2024年減少12.17萬元,主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、衛(wèi)生健康撥款減少。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入118.32萬元,一般公共預算財政撥款支出118.32萬元,比2024年減少12.17萬元。其中:基本支出98.95萬元,基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出19.37萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,其他衛(wèi)生健康支出0萬元。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出,基本藥物支出;雞鳴鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、三公經(jīng)費情況說明

我單位是基層醫(yī)療衛(wèi)生單位,本年度縣財政局未安排“三公”經(jīng)費預算。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。我單位未進行政府采購,無相關(guān)經(jīng)費支出。3、績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款118.32萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202412月,所屬單位共有車輛2輛,其中:特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,其余車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

? (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

? (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

? (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

? (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

? (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

? (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

? (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

? (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

? (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

? (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

? (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

? (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

? (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

? (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

? (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

?? (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

預算公開聯(lián)系人:羅娜 ? 聯(lián)系方式:19923787959

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