[ 索引號 ] | 11500229711623327X/2023-00023 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 城口縣退役軍人事務(wù)局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-03-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-17 |
城口縣退役軍人事務(wù)局2023年部門預(yù)算公開
??一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī),褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。按政策在職能職責(zé)范圍內(nèi)組織開展退役軍人權(quán)益維護和撫恤優(yōu)待等工作。負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責(zé)烈士及烈士紀念活動等工作,總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),維護軍人軍屬合法權(quán)益,讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè),褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向,更好地為增強部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。按照有關(guān)文件要求做好職能職責(zé)內(nèi)的其他事宜,完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
縣退役軍人事務(wù)局為縣政府工作部門。內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、優(yōu)撫科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)和權(quán)益維護科、安置和軍休服務(wù)管理科5個科(辦);有下屬事業(yè)單位1個,為縣退役軍人服務(wù)中心;有參公單位1個,為縣軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)3521.72萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款3521.72萬元。收入較2022年增加470.21萬元,主要是優(yōu)撫經(jīng)費撥款增加。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)3521.72萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算1.34萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算3486.67萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算12.73萬元,住房保障支出預(yù)算20.99萬元。支出預(yù)算較2022年增加470.21萬元,主要是項目支出預(yù)算增加。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入3521.72萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出3521.72萬元,比2022年增加470.21萬元。其中:基本支出360.72萬元,比2022年增加160.31萬元,主要原因主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出3161萬元,比2022年增加309.9萬元,主要原因是優(yōu)撫,安置等經(jīng)費增加,主要用于優(yōu)待撫恤,安置等重點工作。
城口縣退役軍人事務(wù)局2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.5萬元,比2022年少1萬元。其中:公務(wù)接待費1萬元;公務(wù)用車運行維護費2.5萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費26.12萬元,比上年增加3.84萬元,主要原因為人員新增。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費以及其他商品和服務(wù)支出等。
2、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款3161萬元。
3、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。