[ 索引號 ] | 11500229771767293X/2023-00014 | [ 發(fā)文字號 ] | 無發(fā)文字號 |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 城口縣統(tǒng)計局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-03-16 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-16 |
城口縣統(tǒng)計局2023年部門預算公開
一、單位基本情況
(一)職能職責
1、承擔組織領導和管理協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作職能,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時;組織實施國家和市上統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準、發(fā)展規(guī)劃;制定并組織實施縣級統(tǒng)計調(diào)查制度、統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃。
2、貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,查處統(tǒng)計違法違紀行為,承辦統(tǒng)計行政復議等法律事務;依法對涉外調(diào)查事務、民間統(tǒng)計進行監(jiān)督管理。
3、管理和指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、部門(行業(yè))統(tǒng)計工作;協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關系;依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、評估;依法管理地方統(tǒng)計調(diào)查項目;加強全縣統(tǒng)計基層基礎工作。
4、按照市統(tǒng)計局及縣委、縣政府的統(tǒng)一要求,會同有關部門擬訂縣情縣力普查方案,組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等有關普查、專項調(diào)查,搜集、整理和提供有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5、按照全市國民經(jīng)濟核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查要求,核算全縣生產(chǎn)總值;搜集、整理和提供國民經(jīng)濟核算有關資料。
6、組織實施全縣一、二、三產(chǎn)業(yè)有關統(tǒng)計調(diào)查;搜集、整理和提供有關國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
7、建立有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實施;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全縣性基本統(tǒng)計資料;發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息;加強對全縣統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理,組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。
8、對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預警和統(tǒng)計監(jiān)督;建立健全全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系,加強動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務;參與對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、部門的考核評價工作。
9、制定并組織實施全縣統(tǒng)計信息化建設規(guī)劃;建設和管理全縣經(jīng)濟社會發(fā)展綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)中心;組織制定全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準和運行規(guī)則。
10、協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、部門管理統(tǒng)計工作人員;促進全縣統(tǒng)計人員隊伍建設;會同有關部門組織管理全縣統(tǒng)計資格考核、職務評聘、從業(yè)資格評定等工作。
11、組織指導全縣統(tǒng)計科學研究和統(tǒng)計工作合作交流。
12、承擔應急救援相關職責。
13、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)單位構成
縣統(tǒng)計局成立于1964年,2001年9月與計委合并,2002年1月獨立成政府組成部門。現(xiàn)有四科一室兩隊(辦公室、核算監(jiān)測科、工業(yè)投資科、農(nóng)經(jīng)科、普查法規(guī)科、社會經(jīng)濟調(diào)查隊、統(tǒng)計執(zhí)法隊),核定編制29名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)1056.67萬元,其中:一般公共預算撥款1056.67萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入 萬元,其他收入0萬元。收入較2022年增加531.3萬元,主要是一般公共預算撥款增加531.3萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)1056.67萬元,其中:一般公共服務支出預算881.06萬元,社會保障和就業(yè)支出預算115.46萬元,衛(wèi)生健康支出預算24.15萬元,住房保障支出預算36萬元。支出預算較2022年增加531.3萬元,主要是基本支出預算增加326.98萬元,項目支出預算增加204.32萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入1056.67萬元,一般公共預算財政撥款支出1056.67萬元,比2022年增加531.3萬元。其中:基本支出626.67萬元,比2022年增加326.98萬元,主要原因是人員待遇調(diào)整,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出430萬元,比2022年增加204.32萬元,主要原因是本年度新增五經(jīng)普專項經(jīng)費等,主要用于開展第五次全國經(jīng)濟普查、住戶調(diào)查等重點工作。
城口縣統(tǒng)計局2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算5萬元,比2022年減少0.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費2.5萬元,與2022年一致;公務用車運行維護費2.5萬元,比2022年減少0.5萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費;公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費 28.54萬元,比上年減少8.9萬元,主要原因為嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴控制機關運行經(jīng)費。主要用于印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額22萬元:政府采購貨物預算22萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購22萬元:政府采購貨物預算22萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款430萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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