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[ 索引號 ] 11500229771767293X/2023-00029 [ 發(fā)文字號 ] 無發(fā)文字號
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 城口縣統(tǒng)計局
[ 成文日期 ] 2023-11-20 [ 發(fā)布日期 ] 2023-11-20

城口縣統(tǒng)計局2022年度部門決算公開

??????一、單位基本情況

(一)職能職責

1.承擔組織領導和管理協(xié)調全縣統(tǒng)計工作職能,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任;組織實施國家和市上統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準、發(fā)展規(guī)劃;制定并組織實施縣級統(tǒng)計調查制度、統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃。

2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,查處統(tǒng)計違法違紀行為,承辦統(tǒng)計行政復議等法律事務;依法對涉外調查事務、民間統(tǒng)計進行監(jiān)督管理。

3.管理和指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、部門(行業(yè))統(tǒng)計工作;協(xié)調政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關系;依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、評估;依法管理地方統(tǒng)計調查項目;加強全縣統(tǒng)計基層基礎工作。

4.按照市統(tǒng)計局及縣委、縣政府的統(tǒng)一要求,會同有關部門擬訂縣情縣力普查方案,組織實施全縣人口、經濟、農業(yè)等有關普查、專項調查,搜集、整理和提供有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

5.按照全市國民經濟核算制度和全市投入產出調查要求,核算全縣生產總值;搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。

6.組織實施全縣一、二、三產業(yè)有關統(tǒng)計調查;搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

7.建立有關統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實施;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全縣性基本統(tǒng)計資料;發(fā)布全縣國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息;加強對全縣統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理,組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。

8.對國民經濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預警和統(tǒng)計監(jiān)督;建立健全全縣經濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系,加強動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務;參與對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、部門的考核評價工作。

9.制定并組織實施全縣統(tǒng)計信息化建設規(guī)劃;建設和管理全縣經濟社會發(fā)展綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和數(shù)據(jù)中心;組織制定全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準和運行規(guī)則。

10.協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、部門管理統(tǒng)計工作人員;促進全縣統(tǒng)計人員隊伍建設;會同有關部門組織管理全縣統(tǒng)計資格考核、職務評聘、從業(yè)資格評定等工作。

11.組織指導全縣統(tǒng)計科學研究和統(tǒng)計工作合作交流。

12.承擔應急救援相關職責。

13.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

縣統(tǒng)計局成立于1964年,20019月與計委合并,20021月獨立成政府組成部門。現(xiàn)有四科一室兩隊(辦公室、核算監(jiān)測科、工業(yè)投資科、農經服務科、普查法規(guī)科、社會經濟調查隊、統(tǒng)計執(zhí)法隊),核定編制29名,現(xiàn)有在職人員28人。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

?1.總體情況。本年度收入總計768.73萬元,支出總計768.73萬元。收支較上年決算數(shù)增加55.39萬元,增長7.8%,主要原因是本年度人員增加,預算增加。

2.收入情況。2022年度收入合計728.29萬元,較上年決算數(shù)增加55.39萬元,增長8.2%,主要原因是本年度工作人員增加,預算增加。其中:財政撥款收入687.72萬元,占94.4%;事業(yè)收入0.00萬元,占0%;經營收入0.00萬元,占0%;其他收入40.56萬元,占5.6%。此外,使用非財政撥款結余0.00萬元,年初結轉和結余40.44萬元。。

3.支出情況。2022年度支出合計713.26萬元,較上年決算增加40.36萬元,增長6%,主要原因是本年度增加工作人員,預算增加,支出增加。其中:基本支出433.26萬元,占60.7%;項目支出280.00萬元,占39.3%;經營支出0.00萬元,占0%。此外,結余分配0.00萬元。。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余55.47萬元,較上年決算數(shù)增加15.03萬元,增長37.2%

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計728.16萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加127.13萬元,增長21.2%。主要原因是本年度人員增加,預算收、支增加。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入687.72萬元,較上年決算數(shù)增加127.13萬元,增長22.7%。主要原因是本年度人員增加,預算收入增加。較年初預算數(shù)減少27.12萬元,下降3.8%。主要原因是年中進行了調整預算,本年度部門和上級統(tǒng)計撥款減少。此外,年初財政撥款結轉和結余40.44萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出687.72萬元,較上年決算數(shù)增加127.13萬元,增長22.7%。主要原因是本年度增加項目辦公用房租金及統(tǒng)計業(yè)務經費預算。較年初預算數(shù)減少27.12萬元,下降3.8%。主要原因是年中進行了調整預算。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余40.44萬元,與上年決算數(shù)一致。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務支出575.96萬元,占83.7%,較年初預算數(shù)減少27.12萬元,下降4.5%,主要原因是年中進行了調整預算。

2)社會保障與就業(yè)支出71.23萬元,占10.4%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%?

3)衛(wèi)生健康支出18.72萬元,占2.7%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%?

4)住房保障支出21.81萬元,占3.2%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

?2022年度一般公共預算財政撥款基本支出433.26萬元。其中:人員經費390.51萬元,較上年決算數(shù)增加80.85萬元,增長26.1%,主要原因是人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、保險和公積金。公用經費42.75萬元,較上年決算數(shù)增加17.62萬元,增長70.1%,主要原因是人員增加,日常公用經費相應增加。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出情況。

2022年度“三公”經費支出共計28.85萬元,較年初預算數(shù)增加23.35萬元,增長424.5%,主要原因是本年度根據(jù)《關于同意配備應急保障用車的批復》(城府〔2022〕2 號)文件購置公車1輛。較上年支出數(shù)增加23.61萬元,增長450.6%,主要原因是購置公務用車1輛。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出與年初、上年持平。

公務車購置費24.98萬元,占86.58%

公務車運行維護費3.87萬元,主要用于公車日常維護保養(yǎng)和出行。費用支出較年初預算數(shù)增加0.87萬元,增長29%,較上年支出數(shù)增加0.48萬元,增長14.2%,主要原因是購買公務用車時支付上牌費、保險費等公車運行維護費

公務接待費用支出較年初預算數(shù)減少2.50萬元,下降100%,較上年支出數(shù)減少1.85萬元,下降100%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。

(三)“三公”經費實物量情況。2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置1輛,公務車保有量為1輛;國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門車購置費24.98萬元,車均維護費3.87萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出0.45萬元,較上年決算數(shù)減少0.03萬元,下降6.3%,主要原因是本年度無專項普查調查工作,收入減少,支出減少。本年度培訓費支出3.11萬元,較上年決算數(shù)減少2.89萬元,下降48.2%,主要原因是本年度無專項普查調查工作,收入減少,支出減少。

(二)機關運行經費情況說明。機關運行費用42.75萬元,機關運行經費主要用于開支工會、交通費和辦公費。機關運行經費較上年決算數(shù)增加17.62萬元,增長70.1%,主要原因人員增加

(三)國有資產占用情況說明。截至20221231日,本部門共有車輛1輛。其中:副部(省)級及以上領導用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額17.23萬元,其中:政府采購貨物支出17.23萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.23萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額17.23萬元,占政府采購支出總額的100%??

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對12個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評12項,涉及資金165.72萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元,從評價情況來看,依法統(tǒng)計為城口縣經濟社會持續(xù)健康發(fā)展和民主法治建設提供扎實的數(shù)據(jù)保障。

城口縣統(tǒng)計局2022年度部門整體績效自評表

主管部門

城口縣統(tǒng)計局

部門
聯(lián)系人

胡方勇

聯(lián)系電話

023-59222146

自評總分
(分)

90.00

當年績效
目標

年初績效目標

全年(調整)績效目標

全年目標實際完成情況

按照全市國民經濟核算制度和全市投入產出調查要求,核算全縣生產總值;組織實施全縣一、二、三產業(yè)有關統(tǒng)計調查;會同有關部門擬訂縣情縣力普查方案,組織實施全縣人口、經濟、農業(yè)等有關普查、專項調查。對國民經濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預警和統(tǒng)計監(jiān)督;管理和指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、部門(行業(yè))統(tǒng)計工作。

城鄉(xiāng)住戶一體化調查涉及調查小區(qū)確定、調查小區(qū)地圖繪制、調查戶的抽選、輔助調查員和調查員的選聘和培訓、調查數(shù)據(jù)采集、調查數(shù)據(jù)上報、調查數(shù)據(jù)處理、調查數(shù)據(jù)發(fā)布等各個方面的內容。

1.保證人用經費和公用經費的合理性,確保單位辦公正常運轉。2.承擔組織領導和管理協(xié)調全縣統(tǒng)計工作職能,管理和指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、部門(行業(yè))統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時。3.按照市統(tǒng)計局及縣委、縣政府的統(tǒng)一要求,制定并組織擬定統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃、縣情縣力普查方案,組織實施全縣人口、經濟、農業(yè)等有關普查、調查。4.依法對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、評估,查處統(tǒng)計違法違紀行為,依法對涉外調查事務、民間統(tǒng)計進行監(jiān)督管理。5.按照全市國民經濟核算制度和全市投入產出調查要求,核算全縣生產總值,對國民經濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預警和統(tǒng)計監(jiān)督;搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。

績效指標

指標名稱

計量
單位

指標
性質

指標值

指標權重
(分)

全年
完成值

指標得分
(分)

說明

一般性支出壓減率

%

10

20

10

20

公用經費控制率

%

100

10

100

10

三公經費變動率

%

3

10

3

0

預算執(zhí)行序時進度

%

100

10

100

10

參加醫(yī)保、社保公積金人數(shù)

人數(shù)

20

20

20

20

資金使用合規(guī)率

%

100

10

100

10

基本支出預算控制率

%

100

20

100

20











一級項目自評表表樣:

城口縣統(tǒng)計局2022年度項目支出績效自評表(一級項目)

序號

項目名稱

指標名稱

指標性質

指標值

計量單位

指標權重

全年完成值

指標得分

說明

自評得分

1

農產品抽樣調查

統(tǒng)計數(shù)據(jù)歸檔、整理完成率

92

%

10

92

10

90.0

系統(tǒng)教育培訓完成率

95

%

20

95

20

數(shù)據(jù)采集指標完成率

92

%

10

92

10

數(shù)據(jù)處理完成率

92

%

10

92

10

網(wǎng)絡正常運轉率

95

%

10

95

10

對外發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)的及時率

93

%

10

93

10

數(shù)據(jù)報送的及時率

93

%

10

93

10

服務對象對統(tǒng)計調查的認可度

94

%

10

94

10

(二)部門績效評價情況

(三)財政績效評價情況

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。。

七、決算公開聯(lián)系方式

城口縣統(tǒng)計局: 023-59222146


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