[ 索引號(hào) ] | 11500229660853981Q/2023-00014 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣商務(wù)委員會(huì) | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-20 |
城口縣商務(wù)委員會(huì)2022年度部門(mén)決算公開(kāi)
城口縣商務(wù)委員會(huì)
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)。
????(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)商貿(mào)流通、糧食流通、對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、投資促進(jìn)、國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,提出縣域發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議,并組織實(shí)施。
(2)負(fù)責(zé)推進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展,擬訂商務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)消費(fèi)的政策措施,推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
(3)負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)商貿(mào)統(tǒng)籌發(fā)展工作,指導(dǎo)市場(chǎng)建設(shè)規(guī)劃和城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃,承擔(dān)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作,推進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)體系、流通體系建設(shè)。組織實(shí)施商貿(mào)流通重大項(xiàng)目建設(shè),促進(jìn)區(qū)域性商貿(mào)流通中心的形成。
??? ?(4)承擔(dān)組織實(shí)施重要商品市場(chǎng)調(diào)控和流通管理的責(zé)任。監(jiān)測(cè)分析商貿(mào)流通經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況,建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,負(fù)責(zé)重要商品的儲(chǔ)備管理工作。負(fù)責(zé)重點(diǎn)商貿(mào)流通企業(yè)和餐飲住宿業(yè)、社區(qū)商業(yè)等商貿(mào)服務(wù)行業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理、服務(wù)工作。
?? ??(5)承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的責(zé)任。擬訂規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策措施,推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)。
?????(6)承擔(dān)商 貿(mào)流通業(yè)監(jiān)督管理的責(zé)任。按有關(guān)規(guī)定對(duì)汽車流通、拍賣、典當(dāng)、租賃、木材節(jié)約、廢舊商品回收利用等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)商貿(mào)流通業(yè)的行政執(zhí)法監(jiān)管和商務(wù)舉報(bào)投訴受理,參與打擊商業(yè)欺詐等工作。組織、指導(dǎo)商貿(mào)流通業(yè)職工技能培訓(xùn)和有關(guān)特有工種職業(yè)技能鑒定。
? ???(7)負(fù)責(zé)推動(dòng)商貿(mào)流通科技信息化建設(shè),會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理商貿(mào)流通各類業(yè)務(wù)資金、專項(xiàng)基金。
?(8)管理和指導(dǎo)全縣國(guó)際產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)拓、對(duì)外貿(mào)易、外商投資工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易工作和外經(jīng)貿(mào)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)外經(jīng)貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)化工作。辦理有關(guān)獲取自營(yíng)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的備案工作。
(9)貫徹落實(shí)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的政策措施,負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作,負(fù)責(zé)縣內(nèi)外出、外地來(lái)縣舉辦的大型展會(huì)的統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)工作,指導(dǎo)、監(jiān)督商貿(mào)流通各類促銷活動(dòng)。負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、對(duì)口支援工作。擬訂和審批全縣境外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢項(xiàng)目的中長(zhǎng)期規(guī)劃及實(shí)施;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣外派勞務(wù)人員培訓(xùn);管理全縣接受外國(guó)政府和國(guó)際組織對(duì)全縣的無(wú)償援助及捐贈(zèng)工作。管理和使用有關(guān)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金。
????? (10)承擔(dān)全縣的國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)工作職責(zé)。邀請(qǐng)和接待國(guó)外經(jīng)貿(mào)界人士和代表團(tuán)來(lái)訪;組織經(jīng)濟(jì)貿(mào)易代表團(tuán)出國(guó)訪問(wèn)與考察,與有關(guān)國(guó)際組織、區(qū)域性組織及各國(guó)貿(mào)促機(jī)構(gòu)和商協(xié)會(huì)開(kāi)展交流與合作;參加有關(guān)國(guó)際組織及其活動(dòng);收集、整理、傳遞和發(fā)布經(jīng)貿(mào)信息;為會(huì)員企業(yè)和其他企業(yè)提供服務(wù);促進(jìn)內(nèi)地與香港、澳門(mén)特別行政區(qū),祖國(guó)大陸與臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交流,為內(nèi)地同香港、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)工商界之間的交流與合作提供服務(wù)。 ?????????????????????????????????????
????(11)承辦縣政府交辦的其它相關(guān)工作。
??? ??(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位包含機(jī)關(guān)和2個(gè)事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)科室5個(gè)。行政編制9名,機(jī)關(guān)工勤編制2名。事業(yè)單位2個(gè),編制14人。實(shí)有行政人員9人,機(jī)關(guān)工勤人員1人,事業(yè)單位14人,退休人員52人。
? ????(三)單位構(gòu)成。本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
??? ??(四)機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,2022年本部門(mén)不涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)3555.8萬(wàn)元,支出總計(jì)3555.8萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少317.03萬(wàn)元、減少8.2%,主要原因是2022年項(xiàng)目收入減少,相應(yīng)支出減少。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)3,281.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少294.32萬(wàn)元,下降8.2%,主要原因是項(xiàng)目收入減少。其中:財(cái)政撥款收入2,019.06萬(wàn)元,占61.5%;其他收入1,262.46萬(wàn)元,占38.5%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余274.28萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)3281.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少317.03萬(wàn)元,減少8.87%,主要原因是項(xiàng)目收入減少,支出減少。其中:基本支出596.13萬(wàn)元,占18.2%;項(xiàng)目支出2685.39萬(wàn)元,占81.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余274.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)變化。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2032.11萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1579.49萬(wàn)元,減少43.73%。主要原因是2022年實(shí)施的項(xiàng)目減少,財(cái)政撥款收入減少,相應(yīng)支出減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2019.06萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少692.38萬(wàn)元,減少25.5%。主要原因是2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中項(xiàng)目撥款較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)減少2807.19萬(wàn)元,減少58.2%。主要原因是年初預(yù)算增加了大巴山森林人家貸款貼息資金、2022年電商消費(fèi)扶貧資金、招商引資專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、2022年市商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金等項(xiàng)目資金。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.05萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2019.06萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少715.09萬(wàn)元,減少26.2%。主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少,支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少2807.19萬(wàn)元,減少58.2%。主要原因是年初預(yù)算增加了大巴山森林人家貸款貼息資金、2022年電商消費(fèi)扶貧資金、招商引資專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、2022年市商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金等項(xiàng)目資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)變化,主要原因是商業(yè)發(fā)展結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金暫時(shí)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)支出。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面。
(1)一般公共服務(wù)支出544.66萬(wàn)元,占26.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.26%,主要原因是職工工資正常增長(zhǎng),相應(yīng)支出增加,以及人員變動(dòng)支出增加。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出199.42萬(wàn)元,占9.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加22.98萬(wàn)元,增加13%,主要原因是人員待遇調(diào)整和人員增加,相應(yīng)支出增加。
(3)衛(wèi)生健康支出22.42萬(wàn)元,占1.1%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化。
(4)農(nóng)林水支出400萬(wàn)元,占19.81%,較年初預(yù)算數(shù)減少700.00萬(wàn)元,下降63.6%,主要原因是年初預(yù)算了大巴山森林人家貼息貼保資金。
(5)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出826.45萬(wàn)元,占40.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少2131.55萬(wàn)元,減少72.1%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金加入年初預(yù)算,部分項(xiàng)目還在實(shí)施中,沒(méi)有實(shí)現(xiàn)支出。
??? ?(6)住房保障支出26.12萬(wàn)元,占1.3%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化.
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出583.68萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)528.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少104.47萬(wàn)元,減少16.5%,主要原因是職工退休,人員減少相應(yīng)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)55.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5.4萬(wàn)元,減少8.8%,主要原因是人員減少相應(yīng)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
? ???2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少864.40萬(wàn)元,下降100%,主要原因是本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明?
???本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)15.13萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.87萬(wàn)元,下降11%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算均有所下降。較上年支出數(shù)減少3.92萬(wàn)元,下降20.6%,主要原因是本年公務(wù)接待支出較上年減少,三公經(jīng)費(fèi)支出總額較上年降低。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.06 萬(wàn)元,主要用于市內(nèi)因公出行、下鄉(xiāng)業(yè)務(wù)檢查、招商考察等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.94萬(wàn)元,下降18.8%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少2.29萬(wàn)元,降低36.1%,主要原因是疫情期間外出招商考察、市級(jí)對(duì)接工作等因公出行事務(wù)減少,相應(yīng)開(kāi)支增加。
公務(wù)接待費(fèi) 11.07萬(wàn)元,主要用于接待招商引資考察客商支出,市級(jí)相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,以及開(kāi)展商務(wù)活動(dòng)、招商節(jié)展會(huì)活動(dòng)的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.93萬(wàn)元,下降7.8%,主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和接待對(duì)象。較上年支出數(shù)減少1.63萬(wàn)元,下降12.8%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和接待對(duì)象,盡量減少接待費(fèi)用支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
???? 2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待150批次1400人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)79.06元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.03萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
??? (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出37.22 萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少33.79萬(wàn)元,降低47.6%,主要原因是2022年組織參加的節(jié)展會(huì)減少,相應(yīng)支出減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出5.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少32.63萬(wàn)元,下降84.8%,主要原因是電子商務(wù)培訓(xùn)較上年減少,相應(yīng)支出減少。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
??? ??2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.63萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少5.4萬(wàn)元,降低8.8%,主要原因是2022年人員減少,公務(wù)用車減少,相應(yīng)支出增加。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
??? ?截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
??? ?2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.77萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.77萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.77萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)辦公電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)施設(shè)備。
?五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)部門(mén)整體和12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出2685.39萬(wàn)元。其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)12項(xiàng),沒(méi)有委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(一級(jí)項(xiàng)目) | ||||||||||
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說(shuō)明 |
自評(píng)得分 |
1 |
2022年招商引資項(xiàng)目 |
策劃包裝招商項(xiàng)目 |
≥ |
60 |
個(gè) |
20 |
60 |
20 |
89 | |
實(shí)際到位資金 |
≥ |
18 |
億元 |
20 |
18.3 |
20 |
||||
協(xié)議引資 |
≥ |
60 |
億元 |
20 |
60 |
20 |
||||
外出開(kāi)展招商活動(dòng) |
≥ |
5 |
次 |
10 |
5 |
10 |
||||
完成年度招商引資目標(biāo)考核任務(wù) |
≤ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
增加稅收,創(chuàng)造就業(yè)崗位,促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展 |
≤ |
100 |
% |
10 |
90 |
9 |
||||
2 |
城口縣2022年消費(fèi)幫扶項(xiàng)目 |
改造農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)1個(gè) |
= |
1 |
個(gè) |
20 |
1 |
20 |
89 | |
參加特色展會(huì)4次以上 |
≥ |
4 |
次 |
20 |
5 |
20 |
||||
完成消費(fèi)扶貧目標(biāo)任務(wù),銷售額達(dá)6000萬(wàn)元以上 |
≥ |
6000 |
萬(wàn)元 |
20 |
6300 |
20 |
||||
資金撥付率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
直接或間接帶動(dòng)農(nóng)戶增收 |
≤ |
1500 |
戶 |
10 |
1400 |
10 |
||||
消費(fèi)者和農(nóng)戶滿意度達(dá)到80%以上 |
≥ |
80 |
% |
10 |
80 |
9 |
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本部門(mén)沒(méi)有委托第三方開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
本年涉及項(xiàng)目已完成年度績(jī)效目標(biāo),達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
?本年度沒(méi)有委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-59226607。
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