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[ 索引號(hào) ] 11500229733952463K/2023-00044 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 交通、工業(yè)、信息化 [ 體裁分類 ] 財(cái)政
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 城口縣交通運(yùn)輸委員會(huì)
[ 成文日期 ] 2023-11-10 [ 發(fā)布日期 ] 2023-11-10

城口縣交通局2022年部門決算公開

城口縣交通局(本級(jí))

2022年度部門決算情況說(shuō)明

?

一、部門基本情況

城口縣交通局(以下簡(jiǎn)稱縣交通局)是政府工作部門,正科級(jí)單位。

(一)職能職責(zé)

1.?貫徹執(zhí)行交通行業(yè)法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策,起草并監(jiān)督執(zhí)行全縣交通行業(yè)發(fā)展政策、改革方案和管理規(guī)定。?

2.?擬訂全縣綜合交通發(fā)展戰(zhàn)略,構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸體系。研究交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和重大問題,并提出對(duì)策建議。指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

3.?組織編制并實(shí)施綜合交通規(guī)劃及其子規(guī)劃、交通專項(xiàng)規(guī)劃等。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,組織并監(jiān)督有關(guān)綜合交通政策和標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。

4.?負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè),參與交通發(fā)展建設(shè)投融資政策的研究和實(shí)施。負(fù)責(zé)交通行業(yè)對(duì)外交流工作,指導(dǎo)利用外資工作。按規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,提出交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見。負(fù)責(zé)交通行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)工作。

5.?織編制全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期工作建議計(jì)劃和年度項(xiàng)目建設(shè)、維修養(yǎng)護(hù)、交通運(yùn)輸發(fā)展建議計(jì)劃,并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。承擔(dān)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。統(tǒng)籌推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)工作,建立交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目庫(kù)。

6.?承擔(dān)交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任,維護(hù)交通運(yùn)輸行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序。統(tǒng)籌區(qū)域和城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)發(fā)展,綜合平衡全縣交通運(yùn)力,構(gòu)建全縣綜合交通運(yùn)輸體系。協(xié)調(diào)高速、鐵路、民航郵政等上級(jí)垂直管理的涉地相關(guān)工作。

7.?負(fù)責(zé)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和交通運(yùn)輸行業(yè)安全生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)極端天氣、自然災(zāi)害以及重大突發(fā)事件中的運(yùn)輸組織和交通保障。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸安全應(yīng)急方面的組織協(xié)調(diào),協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查處理交通運(yùn)輸行業(yè)重大安全事故。承擔(dān)交通國(guó)防有關(guān)工作。

8.?負(fù)責(zé)交通行政許可、非行政許可、公用服務(wù)事項(xiàng)的受理、審批、審核以及安全服務(wù)質(zhì)量考核確認(rèn)等工作。

9.?推動(dòng)交通行業(yè)科技進(jìn)步,負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用。指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織和管理交通行業(yè)信息化建設(shè)。

10.?承擔(dān)交通行業(yè)精神文明建設(shè)責(zé)任、負(fù)責(zé)交通行業(yè)宣傳、教育培訓(xùn)工作。

11.?將縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(原縣農(nóng)業(yè)委員會(huì))的漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理職責(zé)劃入縣交通局。

12.?縣交通局(原縣交通委員會(huì))下屬事業(yè)單位,除交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)外,不再承擔(dān)行政職能。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣交通局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為7個(gè),分別為辦公室(組織人事科)、綜合規(guī)劃科(鐵路民航管理科、交通戰(zhàn)備辦公室)、財(cái)務(wù)審計(jì)科、安全法制科(應(yīng)急管理辦公室)、行政審批服務(wù)科、建設(shè)管理科(養(yǎng)護(hù)管理科)、運(yùn)輸管理科。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括城口縣鐵路民航管理服務(wù)中心、城口縣交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)與應(yīng)急調(diào)度中心、城口縣交通工程建設(shè)管理服務(wù)中心、城口縣交通運(yùn)輸管理服務(wù)中心。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.?總體情況。2022年度收入總計(jì)24,284.27萬(wàn)元,支出總計(jì)24,284.27萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加2,699.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.5%,主要原因是2021年車輛購(gòu)置稅補(bǔ)助資金減少。

2.?收入情況。2022年度收入合計(jì)24,212.27萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3,019.1萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.2%,主要原因是20222021相比,下達(dá)車輛購(gòu)置稅收入用于地方公路建設(shè)的資金有所增加。其中:財(cái)政撥款收入24,212.27萬(wàn)元,占100%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72萬(wàn)元。

3.?支出情況。2022年度支出合計(jì)24,284.27萬(wàn)元,較上年決算增加2,771.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.9%,主要原因是20222021相比,下達(dá)車輛購(gòu)置稅收入用于地方公路建設(shè)的資金有所增加。其中:基本支出547.25萬(wàn)元,占2.3%;項(xiàng)目支出23,737.02萬(wàn)元,占97.7%

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少72萬(wàn)元,下降100%,主要原因是2021年高速集團(tuán)下達(dá)專項(xiàng)資金,屬于預(yù)算外收入,2022年已實(shí)現(xiàn)支付,不存在結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)24,212.27萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8,596.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)55%。主要原因是20222021相比,下達(dá)車輛購(gòu)置稅收入用于地方公路建設(shè)的資金有所增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.?收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入24,060.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加9,541.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)65.7%。主要原因是20222021相比,下達(dá)車輛購(gòu)置稅收入用于地方公路建設(shè)的資金有所增加。

較年初預(yù)算數(shù)增加1,239.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.4%。主要原因是按照文件編制年初預(yù)算,本年在2021年年初預(yù)算編制的基礎(chǔ)上追加一筆市級(jí)轉(zhuǎn)移支付的公路養(yǎng)護(hù)資金。

2.?支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,060.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加9,221.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)62.1%。主要原因是20222021相比,下達(dá)車輛購(gòu)置稅收入用于地方公路建設(shè)的資金有所增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1,239.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.4%。主要原因是按照文件編制年初預(yù)算,本年在2021年年初預(yù)算編制的基礎(chǔ)上追加一筆市級(jí)轉(zhuǎn)移支付的公路養(yǎng)護(hù)資金。

3.?比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出2.30萬(wàn)元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是按照預(yù)算金額列支。

2)社會(huì)保障與就業(yè)支出126.10萬(wàn)元,占0.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是按照預(yù)算金額列支。

3)衛(wèi)生健康支出74.46萬(wàn)元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加50萬(wàn)元,增長(zhǎng)204.4%,主要原因是疫情防控需要直接追加50萬(wàn)元。

4)農(nóng)林水支出708.72萬(wàn)元,占2.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少118.28萬(wàn)元,下降14.3%,主要原因是縣財(cái)政局統(tǒng)籌調(diào)度資金時(shí),與交通局協(xié)商一致,當(dāng)年追減縣交通局一筆資金。

5)交通運(yùn)輸支出23,120.16萬(wàn)元,占96.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,308.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)6%,主要原因是20222021相比,下達(dá)車輛購(gòu)置稅收入用于地方公路建設(shè)的資金有所增加。

6)住房保障支出28.5萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是按預(yù)算金額列支。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出547.25萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)480.37萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少36.97萬(wàn)元,下降7.1%,主要原因是人員減少(退休)人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資,津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)66.88萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少212.05萬(wàn)元,下降76%,主要原因是賬務(wù)處理口徑變化,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行服務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入152.03萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少625.69萬(wàn)元,下降80.5%,主要原因是縣級(jí)財(cái)政投入的政府性基金減少。本年支出152.03萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少625.69萬(wàn)元,下降80.5%,主要原因是縣級(jí)財(cái)政投入的政府性基金減少。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)22.5萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.5萬(wàn)元,下降6.3%,較上年支出數(shù)減少5.02萬(wàn)元,下降18.2%,較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是按照過緊日子的要求,壓減支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,主要是用于本單位2022年度未發(fā)生出國(guó)(境)的支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生出國(guó)(境)支出,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生出國(guó)(境)支出。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于本單位2022年度未購(gòu)買車輛。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是2022年度未購(gòu)買車輛。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是2022年度未購(gòu)買車輛。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.5萬(wàn)元,主要用于單位公務(wù)用車的油費(fèi)、維修費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.5萬(wàn)元,下降2.8%,較上年支出數(shù)減少4.78萬(wàn)元,下降21.5%較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是:高速公路已通,出差距離縮短,節(jié)約油費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元,主要用于接待招商引資工作組、市級(jí)部門檢查工作用餐。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元,下降16.7%,較上年支出數(shù)減少0.24萬(wàn)元,下降4.6%較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是按照過緊日子的要求,壓減支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待180批次1,050人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)47.62元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)4.38萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是賬務(wù)處理口徑導(dǎo)致的。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是賬務(wù)處理口徑導(dǎo)致的。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.88萬(wàn)元,主要用于開支機(jī)關(guān)日常事務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少212.05萬(wàn)元,下降76%,主要原因是賬務(wù)處理口徑不一致。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20221231日,本部門共有車輛4輛,主要是應(yīng)急保障用車。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額7.46萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出7.46萬(wàn)元、授予中小企業(yè)合同金額7.46萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額7.46萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)單位辦公用品,如:電腦、空調(diào)、打印機(jī)等設(shè)備

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門整體和個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng),涉及資金400萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

整體績(jī)效自評(píng)表

城口縣交通局2022年度部門整體績(jī)效自評(píng)表

主管部門

城口縣交通局

部門
聯(lián)系人

羅平

聯(lián)系電話

59225037

自評(píng)總分
(分)

100

當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

1.?城開高速通車。

2.?高鐵(城口段)開工建設(shè)。

3.?管養(yǎng)好全縣公路,保通保暢。

4.?完成農(nóng)村公路安防工程。

5.?加快推進(jìn)2021年自然村通硬化路。

推進(jìn)一系列重大項(xiàng)目的前期工作。


是全力推進(jìn)高速加密行動(dòng)。優(yōu)化布局兩縱兩橫高速公路網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)G69銀百高速(城開段)通車至縣城,正在加快推進(jìn)G69銀百高速(城嵐段)建設(shè);城宣大鄰高速(重慶段)、城巫高速、城萬(wàn)高速前期工作有序推進(jìn)。二是全力推進(jìn)鐵路提速行動(dòng)。加快推進(jìn)一高一干鐵路網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃布局,全力做好渝西高鐵地方參建工作,于202212月實(shí)現(xiàn)渝西高鐵(城口段)開工建設(shè);持續(xù)加強(qiáng)安張鐵路過境城口爭(zhēng)取工作。三是全力推進(jìn)干線提級(jí)行動(dòng)。完成S201龍?zhí)镟l(xiāng)至巴山鎮(zhèn)公路改擴(kuò)建工程、城開高速城口互通收費(fèi)站至濱江路段連接線工程、高望大橋等重點(diǎn)項(xiàng)目;完成公路生命安全防護(hù)欄150公里,整治地災(zāi)隱患6處、危橋整治14座;加快推進(jìn)咸宜場(chǎng)鎮(zhèn)至返水坪道路改造工程(一期)、高燕殯儀館道路等在建工程。全年完成固投5.02億元,全縣公路總里程達(dá)到4512公里,路網(wǎng)密度達(dá)137公里/百平方公里。四是全力推進(jìn)村組暢通行動(dòng)。全面推進(jìn)2021年自然村通硬化路工程、農(nóng)村公路聯(lián)網(wǎng)路工程等農(nóng)村公路重點(diǎn)項(xiàng)目,啟動(dòng)實(shí)施四好農(nóng)村路建設(shè)260公里。五是積極儲(chǔ)備2023年新開工項(xiàng)目。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量
單位

指標(biāo)
性質(zhì)

指標(biāo)值

指標(biāo)權(quán)重
(分)

全年
完成值

指標(biāo)得分
(分)

說(shuō)明

產(chǎn)出指標(biāo)

km

50

30%

50

100


效益指標(biāo)

%

=

98

30%

98

100


質(zhì)量指標(biāo)

%

100

30%

100

100


滿意度指標(biāo)

%

=

98

10%

98

100


























?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

一級(jí)項(xiàng)目自評(píng)表

城口縣交通局2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

(一級(jí)項(xiàng)目)

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

指標(biāo)名稱

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說(shuō)明

自評(píng)得分

1

公交IC卡

補(bǔ)助項(xiàng)目

數(shù)量指標(biāo)

34

200%

34

100


100

成本指標(biāo)

9

萬(wàn)元/輛.年

20%

9

100


時(shí)效指標(biāo)

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社會(huì)效益


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服務(wù)對(duì)象滿意度

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六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:羅平???023-59225037

城口縣交通局(本級(jí)).xls

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