[ 索引號(hào) ] | 11500229733952463K/2022-00041 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 交通、工業(yè)、信息化 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣交通運(yùn)輸委員會(huì) | ||
[ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-12 |
城口縣交通局 2021年度部門決算情況說(shuō)明
城口縣交通局
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
城口縣交通局(以下簡(jiǎn)稱縣交通局)是政府工作部門,為正科級(jí)。
(一)職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行交通行業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,起 草并監(jiān)督執(zhí)行全縣交通行業(yè)發(fā)展政策、改革方案和管理規(guī)定。
2、擬訂全縣綜合交通發(fā)展戰(zhàn)略,構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸體系。研究交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和重大問(wèn)題,并提出對(duì)策建議。指導(dǎo)交通行業(yè)的體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3、組織編制并實(shí)施綜合交通規(guī)劃及其子規(guī)劃、交通專項(xiàng)規(guī)劃等。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,組織并監(jiān)督有關(guān)綜合交通政策和標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè),參與交通發(fā)展建設(shè)投融資政策的研究和實(shí)施。負(fù)責(zé)交通行業(yè)對(duì)外交流工作,指導(dǎo)利用外資工作。按規(guī)定權(quán)限審批和核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,提出交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見。負(fù)責(zé)交通行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)工作。5、組織編制全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期工作建議計(jì)劃和年度項(xiàng)目建設(shè)、維修養(yǎng)護(hù)、交通運(yùn)輸發(fā)展建議計(jì)劃,并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。承擔(dān)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。統(tǒng)籌推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣交通基 礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)工作,建立交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目庫(kù)。
6、承擔(dān)交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任,維護(hù)交通運(yùn)輸行業(yè)公平 競(jìng)爭(zhēng)秩序。統(tǒng)籌區(qū)域和城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)發(fā)展,綜合平衡全縣交 通運(yùn)力,構(gòu)建全縣綜合交通運(yùn)輸體系。協(xié)調(diào)高速、鐵路、民航、郵政等上級(jí)垂直管理的涉地相關(guān)工作。
7、負(fù)責(zé)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和交通運(yùn)輸行業(yè)安全生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)極端天氣、自然災(zāi)害以及重大突發(fā)事件中的運(yùn)輸組織和交通保障。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸安全應(yīng)急方面的組織協(xié)調(diào),協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查處理交通運(yùn)輸行業(yè)重大安全事故。承擔(dān)交通國(guó)防有關(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)交通行政許可、非行政許可、公用服務(wù)事項(xiàng)的受理、審批、審核以及安全服務(wù)質(zhì)量考核確認(rèn)等工作。
9、推動(dòng)交通行業(yè)科技進(jìn)步,負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的推廣和應(yīng)用。指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織和管理交通行業(yè)信息化建設(shè)。
10、承擔(dān)交通行業(yè)精神文明建設(shè)責(zé)任、負(fù)責(zé)交通行業(yè)宣傳、教育培訓(xùn)工作。
11、將縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(原縣農(nóng)業(yè)委員會(huì))的漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理職責(zé)劃入縣交通局。
12、縣交通局(原縣交通委員會(huì))下屬事業(yè)單位,除交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)外,不再承擔(dān)行政職能。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣交通局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為 7 個(gè),分別為辦公室(組織人事科)、綜合規(guī)劃科(鐵路民航管理科、交通戰(zhàn)備辦公室)、財(cái)務(wù)審計(jì)科、安全法制科(應(yīng)急管理辦公室)、行政審批服務(wù)科、建設(shè)管理科(養(yǎng)護(hù)管理科)、運(yùn)輸管理科。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括城口縣鐵路民航管理服務(wù)中心、城口縣交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)與應(yīng)急調(diào)度中心、城口縣交通工程建設(shè)管理服務(wù)中心、城口縣交通運(yùn)輸管理服務(wù)中心。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2021年度收入總計(jì)21,584.84萬(wàn)元,支出總計(jì)21,584.84萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少46,265.60萬(wàn)元、下降68.2%,主要原因是“三年行動(dòng)計(jì)劃”基本完成,項(xiàng)目資金減少”。
2.收入情況。2021年度收入合計(jì)21,193.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少43,902.08萬(wàn)元,下降67.4%,主要原因是“三年行動(dòng)計(jì)劃”基本完成,項(xiàng)目資金減少。其他收入5,896.62萬(wàn)元,占27.8%。
3.支出情況。2021年度支出合計(jì)21,512.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少45,945.93萬(wàn)元,下降68.1%,主要原因是“三年行動(dòng)計(jì)劃”基本完成,項(xiàng)目資金減少。其中:基本支出796.27萬(wàn)元,占3.7%;項(xiàng)目支出20,716.57萬(wàn)元,占96.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少319.67萬(wàn)元,下降81.6%,主要原因是為實(shí)現(xiàn)支出的資金金減少。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15,616.22萬(wàn)元。與2020年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少52,111.76萬(wàn)元,下降76.9%。主要原因是“三年行動(dòng)計(jì)劃”基本完成,項(xiàng)目資金減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入14,518.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少9,586.79萬(wàn)元,下降39.8%。主要原因是主要原因是“三年行動(dòng)計(jì)劃”基本完成,項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加12,387.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)581.1%。主要原因是市級(jí)到位項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余319.67萬(wàn)元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,838.50萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少11,702.62萬(wàn)元,下降44.1%。主要原因是“三年行動(dòng)計(jì)劃”基本完成,項(xiàng)目資金減少。?
較年初預(yù)算數(shù)增加12,706.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)596.1%。主要原因是市級(jí)到位項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少319.67萬(wàn)元,下降100%,主要原因是年末未實(shí)現(xiàn)支付的資金較少。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出73.08萬(wàn)元,占0.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加70.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)2272.7%,主要原因是數(shù)據(jù)調(diào)整。?
(2) 社會(huì)保障與就業(yè)支出105.47萬(wàn)元,占0.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(3)衛(wèi)生健康支出33.65萬(wàn)元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(4)節(jié)能環(huán)保支出92.00萬(wàn)元,占0.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加92.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是市級(jí)項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算。
(5)農(nóng)林水支出4.14萬(wàn)元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是該項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。(6)交通運(yùn)輸支出14,492.41萬(wàn)元,占97.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加12,540.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)642.6%,主要原因是市級(jí)項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算。
(7)住房保障支出37.73萬(wàn)元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出796.27萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)517.34萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少30.94萬(wàn)元,下降5.6%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,公用經(jīng)費(fèi)278.93萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加64.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.2%,主要原因是編制決算時(shí)口徑不一致。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行服務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入777.72萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少40,089.47萬(wàn)元,下降98.1%,主要原因是本年基金收入較少。本年支出777.72萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少40,089.47萬(wàn)元,下降98.1%,主要原因是本年基金收入較少。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
? ??2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,支出0萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)27.52萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.48萬(wàn)元,下降11.2%,主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加15.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)123.7%,主要原因是車輛數(shù)量增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.28萬(wàn)元,主要用于應(yīng)急車輛日常維修維護(hù),加油費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.72萬(wàn)元,下降10.9%,主要原因是嚴(yán)格公車運(yùn)行費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加12.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)134.3%,主要原因是車輛數(shù)量增加。公務(wù)接待費(fèi)5.24萬(wàn)元,主要用于接待日常公務(wù)接待及招商引資等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.76萬(wàn)元,下降12.7%,主要原因是縮減接待次數(shù),降低接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加2.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)87.8%,主要原因是高速、高鐵的前期,招商引資接待人數(shù)較多。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2021年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待180批次1,050人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費(fèi)49.91元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)5.57萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是決算報(bào)表口徑不一致。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.18萬(wàn)元,下降100%,主要原因是決算報(bào)表口徑不一致。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出278.93萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支單位的日常事務(wù)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加64.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.2%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2021年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2021年度本部門政府采購(gòu)支出總額202.28萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出198.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.25萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額200.08萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的98.9%,其中:授予小微企業(yè)合同金額175.40萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的86.7%。主要用于采購(gòu)日常辦公用品,購(gòu)買服務(wù)。?
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
(1)公開范圍。一級(jí)預(yù)算單位應(yīng)公開部門整體績(jī)效自評(píng)表。有重點(diǎn)專項(xiàng)的部門應(yīng)公開所有重點(diǎn)專項(xiàng)一級(jí)項(xiàng)目,并選擇至少1個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)二級(jí)項(xiàng)目公開績(jī)效自評(píng)表。無(wú)重點(diǎn)專項(xiàng)的部門應(yīng)選擇至少1個(gè)一般性項(xiàng)目一級(jí)項(xiàng)目和1個(gè)一般性二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開。
(2)公開內(nèi)容。
部門整體績(jī)效自評(píng)表
主管 部門 |
城口縣交通局 |
財(cái)政處室 |
經(jīng)建科 |
自評(píng)總分(分) |
100 | ||||||||||
部門 聯(lián)系人 |
羅平 |
聯(lián)系電話 |
13996619824 | ||||||||||||
部門預(yù)算執(zhí)行情況 |
預(yù)算 資金 (萬(wàn)元) |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整) 預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||||
2572.62 |
21,584.84 |
21,584.84 |
100% |
100% |
100 | ||||||||||
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
1、開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患大排查,安全監(jiān)管“強(qiáng)執(zhí)法事故”等行動(dòng),保障交通系統(tǒng)穩(wěn)定。2.完成為民辦實(shí)事交通建設(shè)任務(wù),工程質(zhì)量安全監(jiān)督覆蓋率100%。3.招商引資項(xiàng)目2個(gè)。4、加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和開展驗(yàn)收。 |
1、新建“四好農(nóng)村路”50公里 3、2020年因?yàn)?zāi)毀損的農(nóng)村公路恢復(fù)重建項(xiàng)目 4、2020年因?yàn)?zāi)毀損的普通國(guó)、省道恢復(fù)重建項(xiàng)目和影響鄉(xiāng)鎮(zhèn)、建制村硬化路目標(biāo)任務(wù)的災(zāi)毀農(nóng)村公路項(xiàng)目建設(shè) |
一是全縣204個(gè)建制村(社區(qū))通硬化路率和通客車率均達(dá)到100%,群眾出行難和乘車難問(wèn)題得到有效解決,圓滿完成建制村通硬化路和通客車的“兩通”兜底性目標(biāo)任務(wù)。二是群眾出行條件得到較大改善。截至2021年底,全縣公路里程從“十二五”末2913公里,提升到“十三五”末的4446公里,路網(wǎng)密度從“十二五”末88.6公里/百平方公里,提升到“十三五”末的134公里/百平方公里,公路里程和路網(wǎng)密度比“十二五”末都分別增長(zhǎng)51%。三是對(duì)外大通道建設(shè)取得歷史性突破。以早日實(shí)現(xiàn)全市“縣縣通高速”為目標(biāo),城口縣交通局全力以赴做好了高速公路的建設(shè)和爭(zhēng)取工作。G69銀百高速公路(城開段)實(shí)現(xiàn)開工,規(guī)劃的城口至萬(wàn)源、城口至宣漢、城口至巫溪高速公路已完成方案編制,項(xiàng)目均已納入全市“十四五”高速路網(wǎng)公路規(guī)劃,并納入《重慶市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要》。渝西高鐵已完成國(guó)鐵集團(tuán)可研審查,已明確線路走向經(jīng)過(guò)城口和城口站位設(shè)置,即將落地開工。 | |||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成 值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo)權(quán)重 (分) |
指標(biāo) 得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | |||||
產(chǎn)出 |
Km |
一級(jí)指標(biāo) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 | ||||||
說(shuō)明 |
一級(jí)/二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目 名稱 |
普干線公路建設(shè) |
項(xiàng)目 編碼 |
自評(píng) 總分 (分) |
100 | |||||||||||
主管 部門 |
城口縣交通局 |
財(cái)政 處室 |
經(jīng)建科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
羅平 |
聯(lián)系電話 |
13996619824 | ||||||||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
年度 總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 (調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||||
5000 |
5000 |
100% |
100% |
100 | |||||||||||
其中: 縣級(jí)支出 |
5000 |
5000 |
100% |
100% |
100 | ||||||||||
補(bǔ)助區(qū)縣 |
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當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||
自然村通硬化路58公里,農(nóng)村聯(lián)網(wǎng)公路50公里。 |
完成了2021年省道及農(nóng)村公路建設(shè),自然村通硬化路58公里。農(nóng)村聯(lián)網(wǎng)公路50公里,大家出行更加安全,便捷。 | ||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | |||||
產(chǎn)出 |
Km |
一級(jí)指標(biāo) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 | |||||||
說(shuō)明 |
六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道.
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-59222464