[ 索引號 ] | 11500229733952463K/2022-00040 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 交通、工業(yè)、信息化 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣交通運(yùn)輸委員會 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-12 |
城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊 2021年度部門決算情況說明
城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊
2021年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
1.主要職能。
城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊以縣交通局名義,統(tǒng)一行使交通運(yùn)輸領(lǐng)域的行政處罰及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等 執(zhí)法職能。?
(一)宣傳和貫徹執(zhí)行上級交通運(yùn)輸工作有關(guān)方針政策、法 律法規(guī)及其他規(guī)范性文件。參與擬訂全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法 工作相關(guān)規(guī)定和制度,并組織實(shí)施。
(二)承擔(dān)全縣交通運(yùn)輸領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。
(三)承擔(dān)道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、地方航道行政、港口行政、
地方海事行政、公路路政(包括超限運(yùn)輸治理)的執(zhí)法職能。
(四)承擔(dān)交通建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定的執(zhí)
法職能。
(五)依法承擔(dān)交通運(yùn)輸領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理相關(guān)法律法規(guī)、
規(guī)章規(guī)定的執(zhí)法職能。
(六)統(tǒng)籌組織、指揮協(xié)調(diào)全縣交通行業(yè)的專項整治,查處違法案件。
(七)完成縣委、縣政府、市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊、 縣交通局交辦的其他工作。
2.機(jī)構(gòu)情況,包括當(dāng)年變動情況及原因。
2021年根據(jù)《中共城口縣委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊機(jī)構(gòu)編制事項的通知》(城委編委〔2020〕4 號)整合交通運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法職責(zé),組建縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊,為縣交通局管理的行政執(zhí)法機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級。
不再保留城口縣道路運(yùn)輸管理所、城口縣交通行政執(zhí)法路政 大隊、城口縣公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理站、城口縣港航管理處。其公益服務(wù)職責(zé)交由縣交通局所屬事業(yè)單位承擔(dān)。
根據(jù)上述職責(zé),城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),綜合科、法制科、行政執(zhí)法一大隊、行政執(zhí)法二大隊、行政執(zhí)法三大隊、行政執(zhí)法四大隊、行政執(zhí)法五大隊。
3.人員情況,包括當(dāng)年變動情況及原因。
城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊事業(yè)編制 66 名。設(shè)支隊 長 1 名,政委 1 名,副支隊長 2 名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)按 1 名核定。現(xiàn)大隊合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),同時,編外聘用人員39人(城府發(fā)〔2017〕12號批復(fù)核定人數(shù)),縣財政將交巡警大隊新招錄的11名協(xié)勤人員的工資等費(fèi)用統(tǒng)一劃撥到我隊,由我們共同管理并發(fā)放工資。
4.車輛情況。年末車輛數(shù)19輛,是單位巡查執(zhí)法車。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計1,578.78萬元,支出總計1,578.78萬元。收支較上年決算數(shù)增加916.42萬元、增長138.4%,主要原因是2021年根據(jù)《中共城口縣委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊機(jī)構(gòu)編制事項的通知》(城委編委〔2020〕4 號)整合交通運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法職責(zé),組建縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊,現(xiàn)大隊合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),同時,編外聘用人員39人(城府發(fā)〔2017〕12號批復(fù)核定人數(shù)),縣財政將交巡警大隊新招錄的11名協(xié)勤人員的工資等費(fèi)用統(tǒng)一劃撥到我隊,由我們共同管理并發(fā)放工資,增長部分是職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)。
2.收入情況。2021年度收入合計1,578.78萬元,較上年決算數(shù)增加916.42萬元,增長138.4%,主要原因是主要原因是2021年根據(jù)《中共城口縣委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊機(jī)構(gòu)編制事項的通知》(城委編委〔2020〕4 號)整合交通運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法職責(zé),組建縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊,現(xiàn)大隊合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),同時,編外聘用人員39人(城府發(fā)〔2017〕12號批復(fù)核定人數(shù)),縣財政將交巡警大隊新招錄的11名協(xié)勤人員的工資等費(fèi)用統(tǒng)一劃撥到我隊,由我們共同管理并發(fā)放工資,增長部分是職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)。其中:財政撥款收入1,578.78萬元,占100%;事業(yè)收入0.00萬元,占0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0%;其他收入0.00萬元,占0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計1,578.78萬元,較上年決算數(shù)增加916.42萬元,增長138.4%,主要原因是主要原因是2021年根據(jù)《中共城口縣委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊機(jī)構(gòu)編制事項的通知》(城委編委〔2020〕4 號)整合交通運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法職責(zé),組建縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊,現(xiàn)大隊合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),同時,編外聘用人員39人(城府發(fā)〔2017〕12號批復(fù)核定人數(shù)),縣財政將交巡警大隊新招錄的11名協(xié)勤人員的工資等費(fèi)用統(tǒng)一劃撥到我隊,由我們共同管理并發(fā)放工資,增長部分是職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)。其中:基本支出1,126.95萬元,占71.4%;項目支出451.84萬元,占28.6%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財政撥款收、支總計1,578.78萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加916.42萬元,增長138.4%。主要原因是主要原因是2021年根據(jù)《中共城口縣委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊機(jī)構(gòu)編制事項的通知》(城委編委〔2020〕4 號)整合交通運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法職責(zé),組建縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊,現(xiàn)大隊合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),同時,編外聘用人員39人(城府發(fā)〔2017〕12號批復(fù)核定人數(shù)),縣財政將交巡警大隊新招錄的11名協(xié)勤人員的工資等費(fèi)用統(tǒng)一劃撥到我隊,由我們共同管理并發(fā)放工資,增長部分是職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
?1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,578.78萬元,較上年決算數(shù)增加916.42萬元,增長138.4%。主要原因是2021年根據(jù)《中共城口縣委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊機(jī)構(gòu)編制事項的通知》(城委編委〔2020〕4 號)整合交通運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法職責(zé),組建縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊,現(xiàn)大隊合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),同時,編外聘用人員39人(城府發(fā)〔2017〕12號批復(fù)核定人數(shù)),縣財政將交巡警大隊新招錄的11名協(xié)勤人員的工資等費(fèi)用統(tǒng)一劃撥到我隊,由我們共同管理并發(fā)放工資,增長部分是職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)。
較年初預(yù)算數(shù)增加558.42萬元,增長54.7%。主要原因是合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),同時,編外聘用人員39人(城府發(fā)〔2017〕12號批復(fù)核定人數(shù)),縣財政將交巡警大隊新招錄的11名協(xié)勤人員的工資等費(fèi)用統(tǒng)一劃撥到我隊,由我們共同管理并發(fā)放工資,增長部分是職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,578.78萬元,較上年決算數(shù)增加916.42萬元,增長138.4%。主要原因是2021年根據(jù)《中共城口縣委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊機(jī)構(gòu)編制事項的通知》(城委編委〔2020〕4 號)整合交通運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法職責(zé),組建縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊,現(xiàn)大隊合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),同時,編外聘用人員39人(城府發(fā)〔2017〕12號批復(fù)核定人數(shù)),縣財政將交巡警大隊新招錄的11名協(xié)勤人員的工資等費(fèi)用統(tǒng)一劃撥到我隊,由我們共同管理并發(fā)放工資,增長部分是職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)。。較年初預(yù)算數(shù)增加558.42萬元,增長54.7%。主要原因是合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),同時,編外聘用人員39人(城府發(fā)〔2017〕12號批復(fù)核定人數(shù)),縣財政將交巡警大隊新招錄的11名協(xié)勤人員的工資等費(fèi)用統(tǒng)一劃撥到我隊,由我們共同管理并發(fā)放工資,增長部分是職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%,
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出2.98萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。
(2)社會保障與就業(yè)支出136.36萬元,占8.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加39.31萬元,增長40.5%,主要原因是合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),所以社會保障與就業(yè)支出增加。
(3)衛(wèi)生健康支出37.60萬元,占2.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.92萬元,增長15.1%,主要原因是合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),所以衛(wèi)生健康支出增加。
(4)交通運(yùn)輸支出1,359.71萬元,占86.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加508.58萬元,增長59.8%,主要原因是追加了人員基本工資、績效考核獎、打非治違工作經(jīng)費(fèi)。
(5)住房保障支出42.14萬元,占2.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.62萬元,增長15.4%,主要原因是合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),所以住房保障支出增加。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財政撥款基本支出1,126.95萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)955.71萬元,較上年決算數(shù)增加621.68萬元,增長186.1%,主要原因是合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),所以人員經(jīng)費(fèi)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工基本工資、社會保障與就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。公用經(jīng)費(fèi)171.24萬元,較上年決算數(shù)增加60.91萬元,增長55.2%,主要原因是主要原因是人員增加公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行服務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%,主要原因本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0.00萬元,基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元,主要用途用于本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計51.48萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元,下降0%,主要原因是主要原因一是我單位今年嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用;二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加12.73萬元,增長32.9%,主要原因是主要原因是合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),所以“三公”經(jīng)費(fèi)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。
2021年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)支出,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)支出,
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.49萬元,主要用于19輛執(zhí)法車輛保養(yǎng)、維修費(fèi)、油費(fèi)、保險費(fèi)支出,較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,下降0%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,減少不必要的支出,較上年支出數(shù)增加9.99萬元,增長26.6%,主要原因是2021年度單位合并后增加了4輛公務(wù)用車。
公務(wù)接待費(fèi)3.99萬元,主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,下降0.3%,主要原因是主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)增加2.74萬元,增長219.2%,主要原因是2021年度單位合并,人員增加預(yù)算增加,接待的相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作的范圍增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2021年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為19輛;國內(nèi)公務(wù)接待20批次900人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費(fèi)44.33元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.50萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生會議費(fèi)支出,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.00萬元,較上年決算數(shù)減少1.50萬元,下降42.9%,主要原因是2021年度培訓(xùn)費(fèi)根據(jù)實(shí)際情況減少開支。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出171.24萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行服務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加60.91萬元,增長55.2%,主要原因是主要原因是人員增加。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日,本部門共有車輛19輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車19輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明。
2021年度本部門政府采購支出總額30.40萬元,其中:政府采購貨物支出28.05萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出2.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。主要用于采購打印機(jī)、辦公電腦、辦公家具。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位對部門整體和4個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評7項,涉及資金1578.78萬元;從總體評價情況來看,所有項目全部覆蓋,每個項目均從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度三個層面進(jìn)行全方位評價;項目實(shí)施進(jìn)度合理,資金使用進(jìn)度合理,績效目標(biāo)完成度適中,項目整體績效水平適中,資金使用效益較好.
(二)績效自評結(jié)果。
1績效目標(biāo)自評表。
部門整體績效自評表
主管 部門 |
縣交通局 |
財政處室 |
經(jīng)濟(jì)建設(shè)和債務(wù)管理科 |
自評總分(分) |
100 | ||||||||||||
部門 聯(lián)系人 |
袁作軒 |
聯(lián)系電話 |
18996607190 | ||||||||||||||
部門預(yù)算執(zhí)行情況 |
預(yù)算 資金 (萬元) |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整) 預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||||||
1020.36 |
558.42 |
1578.78 |
100 |
100% |
100 | ||||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||
確保全支隊人員的工資福利以及社會保險支出,維持日常工作運(yùn)轉(zhuǎn);嚴(yán)厲查處打非治違違規(guī)行為,認(rèn)真辦理打非治違違法案件;組織非稅收入不少于280萬元 |
確保全支隊人員的工資福利以及社會保險支出,維持日常工作運(yùn)轉(zhuǎn),2021年度非稅收入增收工作經(jīng)費(fèi)23.39萬元;2021年調(diào)整公路運(yùn)輸管理專項工作經(jīng)費(fèi)23.79萬元;2021年度調(diào)整了公路運(yùn)輸管理經(jīng)用171.14萬元。 |
確保全支隊人員的工資福利以及社會保險支出,維持日常工作運(yùn)轉(zhuǎn),繞運(yùn)輸六大市場、路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)、公路工程建設(shè)質(zhì)量、水路運(yùn)輸?shù)冉煌ㄟ\(yùn)輸領(lǐng)域,科學(xué)安排執(zhí)法勤務(wù)計劃,確保交通運(yùn)輸領(lǐng)域全覆蓋行政檢查、全覆蓋執(zhí)法監(jiān)督、全覆蓋查處違法行為,全年累計辦理交通運(yùn)輸行政執(zhí)法案件458件,路產(chǎn)賠補(bǔ)償案件48起,實(shí)現(xiàn)非稅收入320萬。 | |||||||||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成 值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo)權(quán)重 (分) |
指標(biāo) 得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | |||||||
預(yù)算執(zhí)行率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||||
基本支出預(yù)算執(zhí)行率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||||
預(yù)決算及三公經(jīng)費(fèi)信息公開率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||||
完成組織非稅收入 |
萬元 |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||||
打非治違專項檢查 |
起 |
≥ |
350 |
350 |
350 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||||
落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任 |
長期 |
合格 |
合格 |
完成 |
100 |
10 |
10 |
否 | |||||||||
服務(wù)對象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
95 |
100 |
10 |
10 |
是 | ||||||||
說明 |
二級項目績效自評表
項目 名稱 |
2021年部分交通補(bǔ)助資金 |
項目 編碼 |
自評 總分 (分) |
100 | ||||||||||
主管 部門 |
縣交通局 |
財政 處室 |
經(jīng)濟(jì)建設(shè)和債務(wù)管理科 |
項目 聯(lián)系人 |
袁作軒 |
聯(lián)系電話 |
18996607190 | |||||||
項目資金(萬元) |
年度 總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 (調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||
0 |
109.03 |
109.03 |
100 |
10 |
10 | |||||||||
其中: 縣級支出 |
0 |
109.03 |
109.03 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
補(bǔ)助區(qū)縣 |
||||||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||||||||
全力打擊貨車超限超載、非法改裝、違法配載等六項重點(diǎn)違法行為;以“兩客一危”為重點(diǎn),嚴(yán)厲打擊非法運(yùn)營、站外攬客、不按核定線路行駛等違法行為,開展成品油、冷光煙花、非法運(yùn)輸野生動物及制品、危險品運(yùn)輸專項整治、9座以上客車違規(guī)租賃經(jīng)營等專項整治行動;加強(qiáng)對交通建設(shè)工程的監(jiān)管力度,開展平安工地建設(shè),確保交通工程建設(shè)安全有序。 |
圍繞運(yùn)輸六大市場、路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)、公路工程建設(shè)質(zhì)量、水路運(yùn)輸?shù)冉煌ㄟ\(yùn)輸領(lǐng)域,科學(xué)安排執(zhí)法勤務(wù)計劃,確保交通運(yùn)輸領(lǐng)域全覆蓋行政檢查、全覆蓋執(zhí)法監(jiān)督、全覆蓋查處違法行為,全年累計辦理交通運(yùn)輸行政執(zhí)法案件458件,路產(chǎn)賠補(bǔ)償案件48起,實(shí)現(xiàn)非稅收入320萬。 |
全力打擊貨車超限超載、非法改裝、違法配載等六項重點(diǎn)違法行為;以“兩客一危”為重點(diǎn),嚴(yán)厲打擊非法運(yùn)營、站外攬客、不按核定線路行駛等違法行為,開展成品油、冷光煙花、非法運(yùn)輸野生動物及制品、危險品運(yùn)輸專項整治、9座以上客車違規(guī)租賃經(jīng)營等專項整治行動;加強(qiáng)對交通建設(shè)工程的監(jiān)管力度,開展平安工地建設(shè),確保交通工程建設(shè)安全有序。圍繞運(yùn)輸六大市場、路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)、公路工程建設(shè)質(zhì)量、水路運(yùn)輸?shù)冉煌ㄟ\(yùn)輸領(lǐng)域,科學(xué)安排執(zhí)法勤務(wù)計劃,確保交通運(yùn)輸領(lǐng)域全覆蓋行政檢查、全覆蓋執(zhí)法監(jiān)督、全覆蓋查處違法行為,全年累計辦理交通運(yùn)輸行政執(zhí)法案件458件,路產(chǎn)賠補(bǔ)償案件48起,實(shí)現(xiàn)非稅收入230萬 | ||||||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | ||||
有效控制客運(yùn)貨運(yùn)、維修企業(yè)安全管理 |
萬元 |
= |
109.03 |
109.03 |
100 |
30 |
30 |
是 | ||||||
項目預(yù)算控制在下達(dá)總量內(nèi) |
% |
≤ |
≤109.03 |
109.03 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
12月底全面完成 |
元 |
= |
197.30 |
197.30 |
100 |
30 |
30 |
是 | ||||||
服務(wù)對象滿意度 |
% |
≧ |
≧98 |
≧98 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
說明 |
2.績效自評報告或案例。
無
(三)重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
無
六.專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七.決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:袁作軒
聯(lián)系電話: 023-59222730
重慶市城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊 決算公開表.xls