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[ 索引號 ] 11500229733952463K/2022-00040 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 交通、工業(yè)、信息化 [ 體裁分類 ] 財政
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 城口縣交通運(yùn)輸委員會
[ 成文日期 ] 2022-10-12 [ 發(fā)布日期 ] 2022-10-12

城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊 2021年度部門決算情況說明

城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊

2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

1.主要職能。

城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊以縣交通局名義,統(tǒng)一行使交通運(yùn)輸領(lǐng)域的行政處罰及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等 執(zhí)法職能。?

(一)宣傳和貫徹執(zhí)行上級交通運(yùn)輸工作有關(guān)方針政策、法 律法規(guī)及其他規(guī)范性文件。參與擬訂全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法 工作相關(guān)規(guī)定和制度,并組織實(shí)施。

(二)承擔(dān)全縣交通運(yùn)輸領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。

(三)承擔(dān)道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、地方航道行政、港口行政、

地方海事行政、公路路政(包括超限運(yùn)輸治理)的執(zhí)法職能。

(四)承擔(dān)交通建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定的執(zhí)

法職能。

(五)依法承擔(dān)交通運(yùn)輸領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理相關(guān)法律法規(guī)、

規(guī)章規(guī)定的執(zhí)法職能。

(六)統(tǒng)籌組織、指揮協(xié)調(diào)全縣交通行業(yè)的專項整治,查處違法案件。

(七)完成縣委、縣政府、市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊、 縣交通局交辦的其他工作。

2.機(jī)構(gòu)情況,包括當(dāng)年變動情況及原因。

2021年根據(jù)《中共城口縣委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊機(jī)構(gòu)編制事項的通知》(城委編委〔2020〕4 號)整合交通運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法職責(zé),組建縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊,為縣交通局管理的行政執(zhí)法機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級。

不再保留城口縣道路運(yùn)輸管理所、城口縣交通行政執(zhí)法路政 大隊、城口縣公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督管理站、城口縣港航管理處。其公益服務(wù)職責(zé)交由縣交通局所屬事業(yè)單位承擔(dān)。

根據(jù)上述職責(zé),城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),綜合科、法制科、行政執(zhí)法一大隊、行政執(zhí)法二大隊、行政執(zhí)法三大隊、行政執(zhí)法四大隊、行政執(zhí)法五大隊。

3.人員情況,包括當(dāng)年變動情況及原因。

城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊事業(yè)編制 66 名。設(shè)支隊 長 1 名,政委 1 名,副支隊長 2 名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)按 1 名核定。現(xiàn)大隊合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),同時,編外聘用人員39人(城府發(fā)〔2017〕12號批復(fù)核定人數(shù)),縣財政將交巡警大隊新招錄的11名協(xié)勤人員的工資等費(fèi)用統(tǒng)一劃撥到我隊,由我們共同管理并發(fā)放工資。

4.車輛情況。年末車輛數(shù)19輛,是單位巡查執(zhí)法車。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計1,578.78萬元,支出總計1,578.78萬元。收支較上年決算數(shù)增加916.42萬元、增長138.4%,主要原因是2021年根據(jù)《中共城口縣委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊機(jī)構(gòu)編制事項的通知》(城委編委〔2020〕4 號)整合交通運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法職責(zé),組建縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊,現(xiàn)大隊合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),同時,編外聘用人員39人(城府發(fā)〔2017〕12號批復(fù)核定人數(shù)),縣財政將交巡警大隊新招錄的11名協(xié)勤人員的工資等費(fèi)用統(tǒng)一劃撥到我隊,由我們共同管理并發(fā)放工資,增長部分是職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)。

2.收入情況。2021年度收入合計1,578.78萬元,較上年決算數(shù)增加916.42萬元,增長138.4%,主要原因是主要原因是2021年根據(jù)《中共城口縣委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊機(jī)構(gòu)編制事項的通知》(城委編委〔2020〕4 號)整合交通運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法職責(zé),組建縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊,現(xiàn)大隊合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),同時,編外聘用人員39人(城府發(fā)〔2017〕12號批復(fù)核定人數(shù)),縣財政將交巡警大隊新招錄的11名協(xié)勤人員的工資等費(fèi)用統(tǒng)一劃撥到我隊,由我們共同管理并發(fā)放工資,增長部分是職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)。其中:財政撥款收入1,578.78萬元,占100%;事業(yè)收入0.00萬元,占0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0%;其他收入0.00萬元,占0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計1,578.78萬元,較上年決算數(shù)增加916.42萬元,增長138.4%,主要原因是主要原因是2021年根據(jù)《中共城口縣委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊機(jī)構(gòu)編制事項的通知》(城委編委〔2020〕4 號)整合交通運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法職責(zé),組建縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊,現(xiàn)大隊合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),同時,編外聘用人員39人(城府發(fā)〔2017〕12號批復(fù)核定人數(shù)),縣財政將交巡警大隊新招錄的11名協(xié)勤人員的工資等費(fèi)用統(tǒng)一劃撥到我隊,由我們共同管理并發(fā)放工資,增長部分是職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)。其中:基本支出1,126.95萬元,占71.4%;項目支出451.84萬元,占28.6%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1,578.78萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加916.42萬元,增長138.4%。主要原因是主要原因是2021年根據(jù)《中共城口縣委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊機(jī)構(gòu)編制事項的通知》(城委編委〔2020〕4 號)整合交通運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法職責(zé),組建縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊,現(xiàn)大隊合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),同時,編外聘用人員39人(城府發(fā)〔2017〕12號批復(fù)核定人數(shù)),縣財政將交巡警大隊新招錄的11名協(xié)勤人員的工資等費(fèi)用統(tǒng)一劃撥到我隊,由我們共同管理并發(fā)放工資,增長部分是職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

?1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,578.78萬元,較上年決算數(shù)增加916.42萬元,增長138.4%。主要原因是2021年根據(jù)《中共城口縣委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊機(jī)構(gòu)編制事項的通知》(城委編委〔2020〕4 號)整合交通運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法職責(zé),組建縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊,現(xiàn)大隊合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),同時,編外聘用人員39人(城府發(fā)〔2017〕12號批復(fù)核定人數(shù)),縣財政將交巡警大隊新招錄的11名協(xié)勤人員的工資等費(fèi)用統(tǒng)一劃撥到我隊,由我們共同管理并發(fā)放工資,增長部分是職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)。

較年初預(yù)算數(shù)增加558.42萬元,增長54.7%。主要原因是合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),同時,編外聘用人員39人(城府發(fā)〔2017〕12號批復(fù)核定人數(shù)),縣財政將交巡警大隊新招錄的11名協(xié)勤人員的工資等費(fèi)用統(tǒng)一劃撥到我隊,由我們共同管理并發(fā)放工資,增長部分是職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,578.78萬元,較上年決算數(shù)增加916.42萬元,增長138.4%。主要原因是2021年根據(jù)《中共城口縣委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊機(jī)構(gòu)編制事項的通知》(城委編委〔2020〕4 號)整合交通運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等執(zhí)法職責(zé),組建縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊,現(xiàn)大隊合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),同時,編外聘用人員39人(城府發(fā)〔2017〕12號批復(fù)核定人數(shù)),縣財政將交巡警大隊新招錄的11名協(xié)勤人員的工資等費(fèi)用統(tǒng)一劃撥到我隊,由我們共同管理并發(fā)放工資,增長部分是職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)。。較年初預(yù)算數(shù)增加558.42萬元,增長54.7%。主要原因是合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),同時,編外聘用人員39人(城府發(fā)〔2017〕12號批復(fù)核定人數(shù)),縣財政將交巡警大隊新招錄的11名協(xié)勤人員的工資等費(fèi)用統(tǒng)一劃撥到我隊,由我們共同管理并發(fā)放工資,增長部分是職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%,

4.比較情況本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出2.98萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。

(2)社會保障與就業(yè)支出136.36萬元,占8.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加39.31萬元,增長40.5%,主要原因是合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),所以社會保障與就業(yè)支出增加。

(3)衛(wèi)生健康支出37.60萬元,占2.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.92萬元,增長15.1%,主要原因是合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),所以衛(wèi)生健康支出增加。

(4)交通運(yùn)輸支出1,359.71萬元,占86.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加508.58萬元,增長59.8%,主要原因是追加了人員基本工資、績效考核獎、打非治違工作經(jīng)費(fèi)。

(5)住房保障支出42.14萬元,占2.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.62萬元,增長15.4%,主要原因是合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),所以住房保障支出增加。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出1,126.95萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)955.71萬元,較上年決算數(shù)增加621.68萬元,增長186.1%,主要原因是合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),所以人員經(jīng)費(fèi)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工基本工資、社會保障與就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。公用經(jīng)費(fèi)171.24萬元,較上年決算數(shù)增加60.91萬元,增長55.2%,主要原因是主要原因是人員增加公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行服務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%,主要原因本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0.00萬元,基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元,主要用途用于本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計51.48萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元,下降0%,主要原因是主要原因一是我單位今年嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用;二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加12.73萬元,增長32.9%,主要原因是主要原因是合并后實(shí)有在編人55名(原路大隊23人,運(yùn)管17人,港航4人,質(zhì)監(jiān)11人),所以“三公”經(jīng)費(fèi)增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2021年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)支出,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)支出,

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47.49萬元,主要用于19輛執(zhí)法車輛保養(yǎng)、維修費(fèi)、油費(fèi)、保險費(fèi)支出,較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,下降0%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,減少不必要的支出,較上年支出數(shù)增加9.99萬元,增長26.6%,主要原因是2021年度單位合并后增加了4輛公務(wù)用車。

公務(wù)接待費(fèi)3.99萬元,主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,下降0.3%,主要原因是主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。較上年支出數(shù)增加2.74萬元,增長219.2%,主要原因是2021年度單位合并,人員增加預(yù)算增加,接待的相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作的范圍增加。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為19輛;國內(nèi)公務(wù)接待20批次900人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費(fèi)44.33元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.50萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%,主要原因是本單位2021年度未發(fā)生會議費(fèi)支出,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.00萬元,較上年決算數(shù)減少1.50萬元,下降42.9%,主要原因是2021年度培訓(xùn)費(fèi)根據(jù)實(shí)際情況減少開支。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出171.24萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行服務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加60.91萬元,增長55.2%,主要原因是主要原因是人員增加。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日,本部門共有車輛19輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車19輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額30.40萬元,其中:政府采購貨物支出28.05萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出2.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。主要用于采購打印機(jī)、辦公電腦、辦公家具。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位對部門整體和4個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評7項,涉及資金1578.78萬元;從總體評價情況來看,所有項目全部覆蓋,每個項目均從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度三個層面進(jìn)行全方位評價;項目實(shí)施進(jìn)度合理,資金使用進(jìn)度合理,績效目標(biāo)完成度適中,項目整體績效水平適中,資金使用效益較好.

(二)績效自評結(jié)果。

1績效目標(biāo)自評表。

部門整體績效自評表

主管

部門

縣交通局

財政處室

經(jīng)濟(jì)建設(shè)和債務(wù)管理科

自評總分(分)

100

部門

聯(lián)系人

袁作軒

聯(lián)系電話

18996607190

部門預(yù)算執(zhí)行情況

預(yù)算

資金

(萬元)

年初

預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)

預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

(%)

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

1020.36

558.42

1578.78

100

100%

100

當(dāng)年績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

確保全支隊人員的工資福利以及社會保險支出,維持日常工作運(yùn)轉(zhuǎn);嚴(yán)厲查處打非治違違規(guī)行為,認(rèn)真辦理打非治違違法案件;組織非稅收入不少于280萬元

確保全支隊人員的工資福利以及社會保險支出,維持日常工作運(yùn)轉(zhuǎn),2021年度非稅收入增收工作經(jīng)費(fèi)23.39萬元;2021年調(diào)整公路運(yùn)輸管理專項工作經(jīng)費(fèi)23.79萬元;2021年度調(diào)整了公路運(yùn)輸管理經(jīng)用171.14萬元。

確保全支隊人員的工資福利以及社會保險支出,維持日常工作運(yùn)轉(zhuǎn),繞運(yùn)輸六大市場、路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)、公路工程建設(shè)質(zhì)量、水路運(yùn)輸?shù)冉煌ㄟ\(yùn)輸領(lǐng)域,科學(xué)安排執(zhí)法勤務(wù)計劃,確保交通運(yùn)輸領(lǐng)域全覆蓋行政檢查、全覆蓋執(zhí)法監(jiān)督、全覆蓋查處違法行為,全年累計辦理交通運(yùn)輸行政執(zhí)法案件458件,路產(chǎn)賠補(bǔ)償案件48起,實(shí)現(xiàn)非稅收入320萬。

績效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成

得分

系數(shù)

(%)

指標(biāo)權(quán)重

(分)

指標(biāo)

得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

%

=

100

100

100

100

10

10

基本支出預(yù)算執(zhí)行率

%

=

100

100

100

100

10

10

預(yù)決算及三公經(jīng)費(fèi)信息公開率

%

=

100

100

100

100

10

10

完成組織非稅收入

萬元

100

100

100

100

20

20

打非治違專項檢查

350

350

350

100

20

20

落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任


長期

合格

合格

完成

100

10

10

服務(wù)對象滿意度

%

90

90

95

100

10

10

說明


二級項目績效自評表

項目

名稱

2021年部分交通補(bǔ)助資金

項目

編碼


自評

總分

(分)

100

主管

部門

縣交通局

財政

處室

經(jīng)濟(jì)建設(shè)和債務(wù)管理科

項目

聯(lián)系人

袁作軒

聯(lián)系電話

18996607190

項目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年

(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

(%)

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

0

109.03

109.03

100

10

10

其中:

縣級支出

0

109.03

109.03

100

10

10

補(bǔ)助區(qū)縣







當(dāng)年績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

全力打擊貨車超限超載、非法改裝、違法配載等六項重點(diǎn)違法行為;以“兩客一危”為重點(diǎn),嚴(yán)厲打擊非法運(yùn)營、站外攬客、不按核定線路行駛等違法行為,開展成品油、冷光煙花、非法運(yùn)輸野生動物及制品、危險品運(yùn)輸專項整治、9座以上客車違規(guī)租賃經(jīng)營等專項整治行動;加強(qiáng)對交通建設(shè)工程的監(jiān)管力度,開展平安工地建設(shè),確保交通工程建設(shè)安全有序。

圍繞運(yùn)輸六大市場、路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)、公路工程建設(shè)質(zhì)量、水路運(yùn)輸?shù)冉煌ㄟ\(yùn)輸領(lǐng)域,科學(xué)安排執(zhí)法勤務(wù)計劃,確保交通運(yùn)輸領(lǐng)域全覆蓋行政檢查、全覆蓋執(zhí)法監(jiān)督、全覆蓋查處違法行為,全年累計辦理交通運(yùn)輸行政執(zhí)法案件458件,路產(chǎn)賠補(bǔ)償案件48起,實(shí)現(xiàn)非稅收入320萬

全力打擊貨車超限超載、非法改裝、違法配載等六項重點(diǎn)違法行為;以“兩客一危”為重點(diǎn),嚴(yán)厲打擊非法運(yùn)營、站外攬客、不按核定線路行駛等違法行為,開展成品油、冷光煙花、非法運(yùn)輸野生動物及制品、危險品運(yùn)輸專項整治、9座以上客車違規(guī)租賃經(jīng)營等專項整治行動;加強(qiáng)對交通建設(shè)工程的監(jiān)管力度,開展平安工地建設(shè),確保交通工程建設(shè)安全有序。圍繞運(yùn)輸六大市場、路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)、公路工程建設(shè)質(zhì)量、水路運(yùn)輸?shù)冉煌ㄟ\(yùn)輸領(lǐng)域,科學(xué)安排執(zhí)法勤務(wù)計劃,確保交通運(yùn)輸領(lǐng)域全覆蓋行政檢查、全覆蓋執(zhí)法監(jiān)督、全覆蓋查處違法行為,全年累計辦理交通運(yùn)輸行政執(zhí)法案件458件,路產(chǎn)賠補(bǔ)償案件48起,實(shí)現(xiàn)非稅收入230萬

績效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計量

單位

指標(biāo)

性質(zhì)

年初

指標(biāo)

調(diào)整

指標(biāo)

全年

完成值

得分

系數(shù)

(%)

指標(biāo)

權(quán)重

(分)

指標(biāo)得分

(分)

是否核心

指標(biāo)

有效控制客運(yùn)貨運(yùn)、維修企業(yè)安全管理

萬元

=


109.03

109.03

100

30

30

項目預(yù)算控制在下達(dá)總量內(nèi)

%


≤109.03

109.03

100

20

20

12月底全面完成

=


197.30

197.30

100

30

30

服務(wù)對象滿意度

%

≧98


≧98

100

20

20

說明


2.績效自評報告或案例。

(三)重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

.專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

.決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

聯(lián)系人:袁作軒

聯(lián)系電話: 023-59222730

重慶市城口縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊 決算公開表.xls

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