[ 索引號(hào) ] | 115002297688530862/2023-00177 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú)發(fā)字號(hào) |
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[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-20 |
城口縣民政局2022年度部門決算情況說(shuō)明
城口縣民政局
2022年度部門決算情況說(shuō)明
?
一、部門基本情況
經(jīng)城口縣委辦公室、城口縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈城口縣民政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(城委辦發(fā)〔2019〕20號(hào))批準(zhǔn),?設(shè)立城口縣民政局,為縣政府工作部門。
(一)職能職責(zé)
1.擬訂并組織實(shí)施民政事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃和地方標(biāo)準(zhǔn)。
2.擬訂社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。
3.擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
4.擬訂社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施,依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
5.擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)報(bào)縣政府審批的行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移審核工作,負(fù)責(zé)縣內(nèi)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)地名管理工作,負(fù)責(zé)縣內(nèi)重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。
6.擬訂婚姻管理政策并組織實(shí)施,推進(jìn)婚俗改革。
7.擬訂殯葬管理政策服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施,推進(jìn)殯葬改革。
8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
9.擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
11.組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
12.擬訂社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
13.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和社會(huì)組織黨建工作。
14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
民政局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、社會(huì)救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會(huì)事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科6個(gè)科室;下設(shè)城口縣婚姻登記處、城口縣殯葬管理所、城口縣最低生活保障服務(wù)中心、城口縣救助管理站、城口縣社會(huì)組織登記管理中心、城口縣養(yǎng)老服務(wù)中心、城口縣殯葬服務(wù)中心等7個(gè)參公及事業(yè)單位;現(xiàn)有在職職工共計(jì)36人,退休職工25人。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成,本單位為一級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說(shuō)明
總體要求:本部分至少應(yīng)包括單位收入、支出、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等決算數(shù)據(jù)的具體情況,并且應(yīng)當(dāng)根據(jù)決算表數(shù)據(jù),將綜合收支與上年決算數(shù)作對(duì)比,將財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)作對(duì)比,并說(shuō)明差異情況和增減變化原因,列明資金用途。
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)15,116.01萬(wàn)元,支出總計(jì)15,116.01萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加601.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.1%,主要原因是社會(huì)保障更加完善,相關(guān)政策配套較充分,增加預(yù)算收入。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)13,537.58萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,235.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)10%,主要原因是最低生活保障、特困人員生活保障、孤困兒童生活費(fèi)用等調(diào)整提高,對(duì)養(yǎng)老和殯葬的投入增加。其中:財(cái)政撥款收入13,447.58萬(wàn)元,占99.3%;其他收入90.00萬(wàn)元,占0.7%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,578.42萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)13,447.58萬(wàn)元,較上年決算增加511.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)4%,主要原因是最低生活保障、特困人員生活保障、孤困兒童生活費(fèi)用等調(diào)整提高,對(duì)養(yǎng)老和殯葬的投入增加。其中:基本支出713.66萬(wàn)元,占5.3%;項(xiàng)目支出12,733.92萬(wàn)元,占94.7%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,668.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加90.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.7%,主要原因是非稅收入工作經(jīng)費(fèi)增加。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14,822.77萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,156.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.5%。主要原因是最低生活保障、特困人員生活保障、孤困兒童生活費(fèi)用等調(diào)整提高,對(duì)養(yǎng)老和殯葬的投入增加。(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12,655.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,400.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.4%。主要原因是最低生活保障、特困人員生活保障、孤困兒童生活費(fèi)用等調(diào)整提高,對(duì)養(yǎng)老和殯葬的投入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加807.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.8%。主要原因是最低生活保障、特困人員生活保障、孤困兒童生活費(fèi)用等調(diào)整提高,對(duì)養(yǎng)老和殯葬的投入增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,305.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,655.95萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加675.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.6%。主要原因是最低生活保障、特困人員生活保障、孤困兒童生活費(fèi)用等調(diào)整提高,對(duì)養(yǎng)老和殯葬的投入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加807.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.8%。主要原因是最低生活保障、特困人員生活保障、孤困兒童生活費(fèi)用等調(diào)整提高,對(duì)養(yǎng)老和殯葬的投入增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,305.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是當(dāng)年財(cái)政預(yù)算比較充足。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出108.02萬(wàn)元,占0.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加105.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)4119.5%,主要原因是行政運(yùn)行相關(guān)成本增加,如水電、物業(yè)等。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出12,452.22萬(wàn)元,占98.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加664.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.6%,主要原因是最低生活保障、特困人員生活保障、孤困兒童生活費(fèi)用等調(diào)整提高,對(duì)養(yǎng)老和殯葬的投入增加。
(3)衛(wèi)生健康支出27.04萬(wàn)元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是人員調(diào)入。
(4)農(nóng)林水支出37.17萬(wàn)元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加37.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目增加。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出713.66萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)548.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加29.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.7%,主要原因是人員調(diào)入增加支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資及績(jī)效。公用經(jīng)費(fèi)165.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加12.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.2%,主要原因是人員調(diào)入增加開(kāi)支,車輛及接待增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括水電、辦公、車輛運(yùn)行、物業(yè)等費(fèi)用。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余70.19萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余70.19萬(wàn)元。本年收入791.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加504.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)175.5%,主要原因是社工項(xiàng)目增加、殯葬及養(yǎng)老加大投入。本年支出791.63萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加481.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)155.5%,主要原因是社工項(xiàng)目增加、殯葬及養(yǎng)老加大投入。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)20.63萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加8.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)77.1%,主要原因是當(dāng)年接待次數(shù)及人數(shù)增加,餐飲及住宿費(fèi)用上漲。較上年支出數(shù)增加10.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)112.2%,主要原因是當(dāng)年接待次數(shù)及人數(shù)增加,餐飲及住宿費(fèi)用上漲。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
2022年無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.19萬(wàn)元,主要用于單位檢查敬老院安全、核查困難群眾生活情況等開(kāi)支,包括車輛油耗、保險(xiǎn)、維修費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加8.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)115.9%,主要原因是單位投入敬老院安全及困難群眾生活保障核查頻率及次數(shù)增加。較上年支出數(shù)增加8.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)112.7%,主要原因是單位投入敬老院安全及困難群眾生活保障核查頻率及次數(shù)增加。
公務(wù)接待費(fèi)4.45萬(wàn)元,主要用于接待市級(jí)及其他區(qū)縣交流學(xué)習(xí)及工作檢查;殯葬及養(yǎng)老項(xiàng)目招商引資。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.2%,主要原因是接待頻次增加。較上年支出數(shù)增加2.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)110.9%,主要原因是因疫情影響,工作交流及工作檢查頻率較低。疫情放開(kāi)后,頻次增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門無(wú)因公出國(guó);公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待65批次732人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)60.74元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)5.40萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.44萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是視頻會(huì)召開(kāi)較多,開(kāi)支增大。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.3%,主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員更換頻繁,需加大培訓(xùn)。(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出165.04萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支水電、辦公、車輛運(yùn)行、物業(yè)等費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加12.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.2%,主要原因是水電、辦公、車輛運(yùn)行、物業(yè)等費(fèi)用增加。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,應(yīng)急保障用車3輛。
(三)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額147.95萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出42.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出105.45萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額116.35萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的78.6%,其中:授予小微企業(yè)合同金額116.35萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的78.6%。主要用于采購(gòu)單位固定資產(chǎn)及社工項(xiàng)目服務(wù)。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門整體和33個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)38項(xiàng),涉及資金12670.5萬(wàn)元;
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
城口縣民政局2022年度部門整體績(jī)效自評(píng)表
主管部門 |
城口縣民政局 |
部門 聯(lián)系人 |
黃婷婷 |
聯(lián)系電話 |
59224393 |
自評(píng)總分 (分) |
100分 | ||
當(dāng)年績(jī)效 目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||
在縣政府和市民政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,落實(shí)各級(jí)政府決策部署,用好民政各項(xiàng)職能職責(zé),盡全力做到“民政為民、民政愛(ài)民”,用好用活各項(xiàng)民政惠民資金,加強(qiáng)城鄉(xiāng)低保、低收入認(rèn)定、特困供養(yǎng)、養(yǎng)老事務(wù)、基層政權(quán)建設(shè)、婚姻登記、社團(tuán)組織及民辦非企業(yè)單位管理、福彩慈善事業(yè)、社區(qū)居委會(huì)建設(shè)等工作。 |
未進(jìn)行調(diào)整 |
在縣政府和市民政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,落實(shí)各級(jí)政府決策部署,用好民政各項(xiàng)職能職責(zé),盡全力做到“民政為民、民政愛(ài)民”,用好用活各項(xiàng)民政惠民資金,加強(qiáng)城鄉(xiāng)低保、低收入認(rèn)定、特困供養(yǎng)、養(yǎng)老事務(wù)、基層政權(quán)建設(shè)、婚姻登記、社團(tuán)組織及民辦非企業(yè)單位管理、福彩慈善事業(yè)、社區(qū)居委會(huì)建設(shè)等工作。 | |||||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)權(quán)重 (分) |
全年 完成值 |
指標(biāo)得分 (分) |
說(shuō)明 | |
預(yù)算執(zhí)行率 |
% |
預(yù)算執(zhí)行程度 |
>95% |
5 |
96% |
5 |
|||
資金使用合規(guī)性 |
定量 |
資金使用是否合規(guī) |
合規(guī) |
5 |
合規(guī) |
5 |
|||
三公經(jīng)費(fèi)控制情況 |
定量 |
三公經(jīng)費(fèi)在上年基礎(chǔ)上下降5% |
范圍內(nèi) |
5 |
范圍內(nèi) |
5 |
|||
預(yù)決算信息公開(kāi)情況 |
定量 |
預(yù)決算公開(kāi)是否及時(shí)準(zhǔn)確 |
及時(shí) |
5 |
及時(shí) |
5 |
|||
社會(huì)救助 |
% |
是否做到應(yīng)保盡保 |
全面兜底保障,達(dá)到98% |
20 |
98% |
20 |
|||
養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè) |
定量 |
健全養(yǎng)老保障體系 |
是否健全,是否有新建 |
20 |
健全,新增第六養(yǎng)老養(yǎng)護(hù)中心 |
20 |
|||
社會(huì)組織 |
% |
社會(huì)組織登記和監(jiān)督是否健全到位 |
達(dá)到95%以上 |
15 |
96% |
15 |
|||
社區(qū)治理 |
% |
社區(qū)治理是否健全 |
達(dá)到90%以上 |
15 |
92% |
15 |
|||
區(qū)劃地名 |
% |
區(qū)劃地名是否規(guī)范 |
達(dá)到90%以上 |
10 |
91% |
10 |
|||
預(yù)算執(zhí)行率 |
% |
預(yù)算執(zhí)行程度 |
>95% |
5 |
96% |
5 |
|||
資金使用合規(guī)性 |
定量 |
資金使用是否合規(guī) |
合規(guī) |
5 |
合規(guī) |
5 |
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。(無(wú))
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
2022年,我局總體績(jī)效目標(biāo)設(shè)計(jì)合理,符合民政資金使用方向,而且取得了較好的成績(jī)。下一步,我們將繼續(xù)優(yōu)化各項(xiàng)資金指標(biāo)的設(shè)置,從事實(shí)出發(fā),使資金使用更加規(guī)范,更加高效。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。(無(wú))
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
黃婷婷???023-59224393
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