[ 索引號(hào) ] | 11500229750082850H/2020-00104 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣財(cái)政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2020-08-19 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-08-19 |
城口縣民政局2019年部門決算公開
重慶市城口縣民政局
2019年度部門決算情況說(shuō)明
?一、部門基本情況
經(jīng)城口縣委辦公室、城口縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈城口縣民政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(城委辦發(fā)〔2019〕20號(hào))批準(zhǔn),?設(shè)立城口縣民政局,為縣政府工作部門。
(一)職能職責(zé)。
1.擬訂并組織實(shí)施民政事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃和地方標(biāo)準(zhǔn)。
2.擬訂社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。
3.擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
4.擬訂社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施,依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
5.擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)報(bào)縣政府審批的行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移審核工作,負(fù)責(zé)縣內(nèi)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)地名管理工作,負(fù)責(zé)縣內(nèi)重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。
6.擬訂婚姻管理政策并組織實(shí)施,推進(jìn)婚俗改革。
7.擬訂殯葬管理政策“服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施,推進(jìn)殯葬改革。
8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
9.擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
11.組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
12.擬訂社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
13.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和社會(huì)組織黨建工作。
14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。民政局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)審計(jì)科、社會(huì)救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會(huì)事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科6個(gè)科室;下設(shè)城口縣婚姻登記處、城口縣殯葬管理所、城口縣最低生活保障服務(wù)中心、城口縣救助管理站等4個(gè)參公及事業(yè)單位;現(xiàn)有在職職工共計(jì)21人,退休職工26人。
(三)單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成,本單位為一級(jí)預(yù)算單位。
(四)機(jī)構(gòu)改革情況。
按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,本單位涉及機(jī)構(gòu)改革,對(duì)此專門說(shuō)明如下:目前單位機(jī)構(gòu)改革已經(jīng)完成,單位將以前的優(yōu)撫安置、自然災(zāi)害生活救助以及醫(yī)療救助的職能職責(zé)已劃轉(zhuǎn)至新部門,本單位減少優(yōu)撫安置科及救災(zāi)科。三是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。財(cái)政賬務(wù)2019年只調(diào)整當(dāng)年預(yù)算數(shù),將劃轉(zhuǎn)出本單位的相關(guān)資金劃轉(zhuǎn)入新單位。縣民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能,為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù),促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。?積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體,推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。四是與縣衛(wèi)生健康委的有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。縣衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。五是與縣規(guī)劃自然資源局有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局會(huì)同縣規(guī)劃自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的城口縣行政區(qū)劃圖。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)7,552.71萬(wàn)元,支出總計(jì)7,552.71萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少2,012.62萬(wàn)元、下降21.04%,,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,將優(yōu)撫安置資金、救災(zāi)資金、醫(yī)療救助資金劃轉(zhuǎn)入新部門。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)4,989.73萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1,051.88萬(wàn)元,下降17.41%,項(xiàng)目支出減少。其中:財(cái)政撥款收入4,979.61萬(wàn)元,占99.80%;其他收入10.12萬(wàn)元,占0.20%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,562.99萬(wàn)元。
3.支出情況。本單位2019年度支出合計(jì)4665.52萬(wàn)元,其中:基本支出599.04萬(wàn)元,占12.84%;項(xiàng)目支出4066.48萬(wàn)元,占87.16%。其中:基本支出599.04萬(wàn)元,占12.84%;項(xiàng)目支出4,066.48萬(wàn)元,占87.16%。
???4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,887.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加324.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.65%,主要原因是年底安排的社區(qū)養(yǎng)老、社區(qū)便民服務(wù)中心等資金暫未實(shí)現(xiàn)支出。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7,268.39萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,912.89萬(wàn)元,下降20.83%。主要原因是構(gòu)改革,將優(yōu)撫安置資金、救災(zāi)資金、醫(yī)療救助資金劃轉(zhuǎn)入新部門。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,322.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1,512.98萬(wàn)元,下降25.93%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,將優(yōu)撫安置資金、救災(zāi)資金、醫(yī)療救助資金劃轉(zhuǎn)入新部門。較年初預(yù)算數(shù)減少591.37萬(wàn)元,下降12.03%,?主要原因是機(jī)構(gòu)改革,將優(yōu)撫安置資金、救災(zāi)資金、醫(yī)療救助資金劃轉(zhuǎn)入新部門。
?2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,185.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2,027.99萬(wàn)元,下降32.64%。主要原因是構(gòu)改革,將優(yōu)撫安置資金、救災(zāi)資金、醫(yī)療救助資金劃轉(zhuǎn)入新部門。較年初預(yù)算數(shù)減少728.80萬(wàn)元,下降14.83%。主要原因是構(gòu)改革,將優(yōu)撫安置資金、救災(zāi)資金、醫(yī)療救助資金劃轉(zhuǎn)入新部門。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,261.78萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加137.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.47%,主要原因是年底安排的社區(qū)養(yǎng)老、社區(qū)便民服務(wù)中心等資金暫未實(shí)現(xiàn)支出。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:?
(1)一般公共服務(wù)支出132.09萬(wàn)元,占3.16%,較年初預(yù)算數(shù)增加130.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)6,220.10%,主要原因增加殯葬服務(wù)中心非稅收入工作經(jīng)費(fèi)。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出3,975.97萬(wàn)元,占95.00%,較年初預(yù)算數(shù)減少885.09萬(wàn)元,下降18.21%,主要原因是年初預(yù)算包含優(yōu)撫相關(guān)經(jīng)費(fèi),機(jī)構(gòu)改革后,該部分經(jīng)費(fèi)劃入退役軍人事務(wù)局。
(3)衛(wèi)生健康支出26.64萬(wàn)元,占0.64%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.82%,主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)上漲。
(4)農(nóng)林水支出7.78萬(wàn)元,占0.19%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是該部分資金為扶貧資金,主要用于駐村干部相關(guān)補(bǔ)貼的費(fèi)用無(wú)增加。
(5)住房保障支出32.55萬(wàn)元,占0.78%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.76%,主要原因是工資上漲,住房公積金增加。
(6)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.35萬(wàn)元,占0.25%,較年初預(yù)算數(shù)增加10.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道支出以前年度結(jié)余的民政救災(zāi)資金。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出594.04萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)523.59萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加71.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.69%,主要原因機(jī)構(gòu)改革,部分人員調(diào)出單位。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及職業(yè)年金。公用經(jīng)費(fèi)75.45萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)70.45萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少99.40萬(wàn)元,下降58.52%,公用經(jīng)費(fèi)的用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余164.43萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余346.08萬(wàn)元。本年收入656.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加474.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)260.88%,主要原因是社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站、社區(qū)便民服務(wù)中心資金年底才安排,暫未實(shí)現(xiàn)支出。本年支出475.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少204.00萬(wàn)元,下降30.04%,主要原因是社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站、社區(qū)便民服務(wù)中心資金年底才安排,暫未實(shí)現(xiàn)支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2019年度本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.47萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加2.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.44%,較上年支出數(shù)減少0.02萬(wàn)元,下降0.17%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出決算有所下降,較預(yù)算數(shù)上升原因?yàn)楸灸贶囕v發(fā)生大修。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),未安排單位人員出國(guó)出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
1.2019年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,2019年度本單位未發(fā)生出國(guó)費(fèi)用。
2.公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,2019年本單位未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)
3.2019年公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.9萬(wàn)元,主要用于民政低保核查、民政特困救助等方面。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.9萬(wàn)元,較上年支出增加1.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)78%,主要原因是車輛本年度發(fā)生修理費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)2.57萬(wàn)元,主要用于接待接待縣外及市上因公到我縣的人員,較上年支出數(shù)減少1.31萬(wàn)元,下降33.76%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.43萬(wàn)元,下降35.75%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次305人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待45批次,305人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本單位人均接待費(fèi)84.16元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)4.45萬(wàn)元。
?四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.45萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。?
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額161.02萬(wàn)?元,其中:政府采購(gòu)貨物支出72.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出86.67萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額161.02萬(wàn)元,占?政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額161.02萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門重點(diǎn)對(duì)1個(gè)項(xiàng)目(中央彩票公益金項(xiàng)目)開展了績(jī)效自評(píng),涉及金額350萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,該項(xiàng)彩票公益金支持民生工作落實(shí)到位,資金及時(shí)足額發(fā)放,民政對(duì)象總體滿意,無(wú)越級(jí)上訪、集訪等突出問題,取得了較好成績(jī)。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
??1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
2019年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | ||||||
專項(xiàng)名稱 |
2019年中央彩票公益金支持區(qū)縣社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金 |
聯(lián)系人 |
黃婷婷?023-59224393 | |||
主管部門 |
城口縣民政局 |
預(yù)算單位 |
城口縣民政局 | |||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
資金執(zhí)行率 |
執(zhí)行率未達(dá)100%原因、下一步措施 | |
年度總金額 |
350 |
350 |
350 |
100% |
/ | |
其中:市級(jí)支出 |
0 |
0 |
0 |
/ | ||
補(bǔ)助區(qū)縣 |
350 |
350 |
350 |
/ | ||
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||
主要用于改善我縣便民服務(wù)中心,方便群眾辦事。維修維護(hù)敬老院設(shè)施設(shè)備;發(fā)展縣殯葬事業(yè);集中供養(yǎng)全縣貧困失能人員 |
100 | |||||
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
年度指標(biāo)值 |
全年完成值 |
未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因,下一步改進(jìn)措施 | |
資金執(zhí)行率 |
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資金使用合規(guī)性 |
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資金使用時(shí)效性 |
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群眾滿意度 |
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其他說(shuō)明 |
該項(xiàng)目主要包含龍?zhí)镟l(xiāng)倉(cāng)房村便民服務(wù)中心建設(shè),高楠鎮(zhèn)方斗坪村便民服務(wù)中心維修、嵐天鄉(xiāng)敬老院擴(kuò)建、咸宜鎮(zhèn)中心敬老院設(shè)施設(shè)備購(gòu)置、縣殯葬服務(wù)中心殯葬專用車購(gòu)置、全縣貧困失能人員集中照護(hù)。 |
2019年中央彩票公益金支持區(qū)縣社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體350萬(wàn)元,已經(jīng)全部完成。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為350萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為350萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是數(shù)量指標(biāo),350萬(wàn)元已經(jīng)全部支出,二是社會(huì)效益指標(biāo),該項(xiàng)目支出后,對(duì)我縣殯葬發(fā)展、社區(qū)建設(shè)以及困難群眾救助有明顯的改善,群眾滿意度得到進(jìn)一步提升。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果(如有)
?????本單位沒有開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款?收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、?存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),?以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):?指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)?外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保?留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含?參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般?設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:聯(lián)系人:黃婷婷???聯(lián)系電話:023-59224393
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:城口縣民政局 | 2019年度 | 單位:萬(wàn)元 | |
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 4,979.61 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 132.09 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事業(yè)收入 | 三、國(guó)防支出 | ||
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 10.12 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | |
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3,980.97 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 26.64 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | 7.78 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 32.55 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 10.35 | ||
二十二、其他支出 | 475.14 | ||
二十三、債務(wù)還本支出 | |||
二十四、債務(wù)付息支出 | |||
本年收入合計(jì) | 4,989.73 | 本年支出合計(jì) | 4,665.52 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 2,562.99 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 2,887.19 |
總計(jì) | 7,552.71 | 總計(jì) | 7,552.71 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 | |||