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[ 索引號(hào) ] 11500229750082850H/2020-00104 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 城口縣財(cái)政局
[ 成文日期 ] 2020-08-19 [ 發(fā)布日期 ] 2020-08-19

城口縣民政局2019年部門決算公開

重慶市城口縣民政局

2019年度部門決算情況說(shuō)明

?一、部門基本情況

經(jīng)城口縣委辦公室、城口縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈城口縣民政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(城委辦發(fā)〔201920號(hào))批準(zhǔn),?設(shè)立城口縣民政局,為縣政府工作部門。

(一)職能職責(zé)。

1.擬訂并組織實(shí)施民政事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃和地方標(biāo)準(zhǔn)。

2.擬訂社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。

3.擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

4.擬訂社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施,依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

5.擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)報(bào)縣政府審批的行政區(qū)劃設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移審核工作,負(fù)責(zé)縣內(nèi)行政區(qū)劃界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)地名管理工作,負(fù)責(zé)縣內(nèi)重要自然地理實(shí)體的命名、更名審核工作。

6.擬訂婚姻管理政策并組織實(shí)施,推進(jìn)婚俗改革。

7.擬訂殯葬管理政策服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施,推進(jìn)殯葬改革。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

9.擬訂殘疾人權(quán)益保護(hù)政策,統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn),健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

11.組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

12.擬訂社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

13.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和社會(huì)組織黨建工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。民政局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)審計(jì)科、社會(huì)救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會(huì)事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科6個(gè)科室;下設(shè)城口縣婚姻登記處、城口縣殯葬管理所、城口縣最低生活保障服務(wù)中心、城口縣救助管理站等4個(gè)參公及事業(yè)單位;現(xiàn)有在職職工共計(jì)21人,退休職工26人。

(三)單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成,本單位為一級(jí)預(yù)算單位。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況。

按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求,本單位涉及機(jī)構(gòu)改革,對(duì)此專門說(shuō)明如下:目前單位機(jī)構(gòu)改革已經(jīng)完成,單位將以前的優(yōu)撫安置、自然災(zāi)害生活救助以及醫(yī)療救助的職能職責(zé)已劃轉(zhuǎn)至新部門,本單位減少優(yōu)撫安置科及救災(zāi)科。三是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。財(cái)政賬務(wù)2019年只調(diào)整當(dāng)年預(yù)算數(shù),將劃轉(zhuǎn)出本單位的相關(guān)資金劃轉(zhuǎn)入新單位。縣民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能,為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì)服務(wù),促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。?積極培育社會(huì)組織、社會(huì)工作者等多元參與主體,推動(dòng)搭建基層社會(huì)治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺(tái)。四是與縣衛(wèi)生健康委的有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂全縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。縣衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施,綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。五是與縣規(guī)劃自然資源局有關(guān)職責(zé)分工。縣民政局會(huì)同縣規(guī)劃自然資源局組織編制公布行政區(qū)劃信息的城口縣行政區(qū)劃圖。

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)7,552.71萬(wàn)元,支出總計(jì)7,552.71萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少2,012.62萬(wàn)元、下降21.04%,,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,將優(yōu)撫安置資金、救災(zāi)資金、醫(yī)療救助資金劃轉(zhuǎn)入新部門。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)4,989.73萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1,051.88萬(wàn)元,下降17.41%項(xiàng)目支出減少。其中:財(cái)政撥款收入4,979.61萬(wàn)元,占99.80%;其他收入10.12萬(wàn)元,占0.20%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,562.99萬(wàn)元。

3.支出情況。本單位2019年度支出合計(jì)4665.52萬(wàn)元,其中:基本支出599.04萬(wàn)元,占12.84%;項(xiàng)目支出4066.48萬(wàn)元,占87.16%。其中:基本支出599.04萬(wàn)元,占12.84%;項(xiàng)目支出4,066.48萬(wàn)元87.16%
???4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,887.19萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加324.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.65%,主要原因是年底安排的社區(qū)養(yǎng)老、社區(qū)便民服務(wù)中心等資金暫未實(shí)現(xiàn)支出。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7,268.39萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,912.89萬(wàn)元,下降20.83%。主要原因是構(gòu)改革,將優(yōu)撫安置資金、救災(zāi)資金、醫(yī)療救助資金劃轉(zhuǎn)入新部門。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,322.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1,512.98萬(wàn)元,下降25.93%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革,將優(yōu)撫安置資金、救災(zāi)資金、醫(yī)療救助資金劃轉(zhuǎn)入新部門。較年初預(yù)算數(shù)減少591.37萬(wàn)元,下降12.03%?主要原因是機(jī)構(gòu)改革,將優(yōu)撫安置資金、救災(zāi)資金、醫(yī)療救助資金劃轉(zhuǎn)入新部門。

?2.支出情況2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,185.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2,027.99萬(wàn)元,下降32.64%。主要原因是構(gòu)改革,將優(yōu)撫安置資金、救災(zāi)資金、醫(yī)療救助資金劃轉(zhuǎn)入新部門。較年初預(yù)算數(shù)減少728.80萬(wàn)元,下降14.83%。主要原因是構(gòu)改革,將優(yōu)撫安置資金、救災(zāi)資金、醫(yī)療救助資金劃轉(zhuǎn)入新部門。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,261.78萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加137.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.47%,主要原因是年底安排的社區(qū)養(yǎng)老、社區(qū)便民服務(wù)中心等資金暫未實(shí)現(xiàn)支出。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:?

1)一般公共服務(wù)支出132.09萬(wàn)元,占3.16%,較年初預(yù)算數(shù)增加130.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)6,220.10%,主要原因增加殯葬服務(wù)中心非稅收入工作經(jīng)費(fèi)。

2)社會(huì)保障與就業(yè)支出3,975.97萬(wàn)元,占95.00%,較年初預(yù)算數(shù)減少885.09萬(wàn)元,下降18.21%,主要原因是年初預(yù)算包含優(yōu)撫相關(guān)經(jīng)費(fèi),機(jī)構(gòu)改革后,該部分經(jīng)費(fèi)劃入退役軍人事務(wù)局。

3)衛(wèi)生健康支出26.64萬(wàn)元,占0.64%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.82%,主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)上漲。

4)農(nóng)林水支出7.78萬(wàn)元,占0.19%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是該部分資金為扶貧資金,主要用于駐村干部相關(guān)補(bǔ)貼的費(fèi)用無(wú)增加。

5)住房保障支出32.55萬(wàn)元,占0.78%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.76%,主要原因是工資上漲,住房公積金增加。

6)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.35萬(wàn)元,占0.25%,較年初預(yù)算數(shù)增加10.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道支出以前年度結(jié)余的民政救災(zāi)資金。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出594.04萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)523.59萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加71.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.69%,主要原因機(jī)構(gòu)改革,部分人員調(diào)出單位。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及職業(yè)年金。公用經(jīng)費(fèi)75.45萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)70.45萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少99.40萬(wàn)元,下降58.52%,公用經(jīng)費(fèi)的用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余164.43萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余346.08萬(wàn)元。本年收入656.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加474.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)260.88%,主要原因是社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站、社區(qū)便民服務(wù)中心資金年底才安排,暫未實(shí)現(xiàn)支出。本年支出475.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少204.00萬(wàn)元,下降30.04%主要原因是社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站、社區(qū)便民服務(wù)中心資金年底才安排,暫未實(shí)現(xiàn)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2019年度本單位三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.47萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加2.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.44%,較上年支出數(shù)減少0.02萬(wàn)元,下降0.17%主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出決算有所下降,較預(yù)算數(shù)上升原因?yàn)楸灸贶囕v發(fā)生大修。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),未安排單位人員出國(guó)出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

1.2019年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,2019年度本單位未發(fā)生出國(guó)費(fèi)用

2.公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,2019年本單位未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)

3.2019年公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.9萬(wàn)元,主要用于民政低保核查、民政特困救助等方面。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.9萬(wàn)元,較上年支出增加1.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)78%,主要原因是車輛本年度發(fā)生修理費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)2.57萬(wàn)元,主要用于接待接待縣外及市上因公到我縣的人員,較上年支出數(shù)減少1.31萬(wàn)元,下降33.76%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.43萬(wàn)元,下降35.75%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次305人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待45批次,305人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本單位人均接待費(fèi)84.16元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)4.45萬(wàn)元。

?四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.45萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至20191231日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。?

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額161.02萬(wàn)?元,其中:政府采購(gòu)貨物支出72.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出86.67萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額161.02萬(wàn)元,占?政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額161.02萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門重點(diǎn)對(duì)1個(gè)項(xiàng)目(中央彩票公益金項(xiàng)目)開展了績(jī)效自評(píng),涉及金額350萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,該項(xiàng)彩票公益金支持民生工作落實(shí)到位,資金及時(shí)足額發(fā)放,民政對(duì)象總體滿意,無(wú)越級(jí)上訪、集訪等突出問題,取得了較好成績(jī)。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

??1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表


2019年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

專項(xiàng)名稱

2019年中央彩票公益金支持區(qū)縣社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金

聯(lián)系人
及電話

黃婷婷?023-59224393

主管部門

城口縣民政局

預(yù)算單位

城口縣民政局

項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)


年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

資金執(zhí)行率
(%)

執(zhí)行率未達(dá)100%原因、下一步措施

年度總金額

350

350

350

100%

/

其中:市級(jí)支出

0

0

0

/

補(bǔ)助區(qū)縣

350

350

350

/

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

主要用于改善我縣便民服務(wù)中心,方便群眾辦事。維修維護(hù)敬老院設(shè)施設(shè)備;發(fā)展縣殯葬事業(yè);集中供養(yǎng)全縣貧困失能人員

100

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量單位

年度指標(biāo)值

全年完成值

未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因,下一步改進(jìn)措施

資金執(zhí)行率

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100%

100%

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資金使用合規(guī)性 

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100%

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資金使用時(shí)效性

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群眾滿意度

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100%

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其他說(shuō)明

該項(xiàng)目主要包含龍?zhí)镟l(xiāng)倉(cāng)房村便民服務(wù)中心建設(shè),高楠鎮(zhèn)方斗坪村便民服務(wù)中心維修、嵐天鄉(xiāng)敬老院擴(kuò)建、咸宜鎮(zhèn)中心敬老院設(shè)施設(shè)備購(gòu)置、縣殯葬服務(wù)中心殯葬專用車購(gòu)置、全縣貧困失能人員集中照護(hù)。


2019年中央彩票公益金支持區(qū)縣社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體350萬(wàn)元,已經(jīng)全部完成。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為350萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為350萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是數(shù)量指標(biāo),350萬(wàn)元已經(jīng)全部支出,二是社會(huì)效益指標(biāo),該項(xiàng)目支出后,對(duì)我縣殯葬發(fā)展、社區(qū)建設(shè)以及困難群眾救助有明顯的改善,群眾滿意度得到進(jìn)一步提升。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果(如有)

?????本單位沒有開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入指單位取得的除財(cái)政撥款?收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、?存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),?以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):?指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)?外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保?留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含?參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般?設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:聯(lián)系人:黃婷婷???聯(lián)系電話:023-59224393


收入支出決算總表







公開01表
公開部門:城口縣民政局 2019年度
單位:萬(wàn)元
收入 支出
項(xiàng)目 決算數(shù) 功能分類科目 決算數(shù)
一、財(cái)政撥款收入 4,979.61 一、一般公共服務(wù)支出 132.09
二、上級(jí)補(bǔ)助收入
二、外交支出
三、事業(yè)收入
三、國(guó)防支出
四、經(jīng)營(yíng)收入
四、公共安全支出
五、附屬單位上繳收入
五、教育支出
六、其他收入 10.12 六、科學(xué)技術(shù)支出


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 3,980.97


九、衛(wèi)生健康支出 26.64


十、節(jié)能環(huán)保支出


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出


十二、農(nóng)林水支出 7.78


十三、交通運(yùn)輸支出


十四、資源勘探信息等支出


十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地區(qū)支出


十八、自然資源海洋氣象等支出


十九、住房保障支出 32.55


二十、糧油物資儲(chǔ)備支出


二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 10.35


二十二、其他支出 475.14


二十三、債務(wù)還本支出


二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì) 4,989.73 本年支出合計(jì) 4,665.52
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2,562.99 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2,887.19
總計(jì) 7,552.71 總計(jì) 7,552.71
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。






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