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[ 索引號 ] 11500229MB16749046/2025-00005 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 城口縣規(guī)劃和自然資源局
[ 成文日期 ] 2025-02-05 [ 發(fā)布日期 ] 2025-02-05

城口縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 2025年單位預(yù)算情況說明


城口縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

城口縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站(以下簡稱縣地環(huán)站),為縣規(guī)劃和自然資源局下屬公益一類事業(yè)單位,縣地環(huán)站宗旨:為全縣地質(zhì)災(zāi)害防治提供服務(wù);職責(zé)任務(wù):參與地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患普查、詳查、排查、監(jiān)測,指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)警預(yù)報工作;參與制定地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃,編制防治預(yù)案;負責(zé)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急搶險救援 的技術(shù)支撐工作,負責(zé)組織治理工程的實施;參與監(jiān)測、監(jiān)督防 止地下水過量開采引起的地面沉降等地質(zhì)問題。

(二)單位構(gòu)成

縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站無內(nèi)設(shè)科室,事業(yè)編制為 5 名。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 1 名。即站長 1 名(參照八級職員管理配備)。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)3868.86萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款3007.11萬元,政府性基金預(yù)算撥款861.75萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加3570.03萬元,主要原因一是2025年的績效工資全部計入年初預(yù)算,公用經(jīng)費標準較上年提高,事業(yè)單位獨立核算;二是地災(zāi)項目納入地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站核算。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)3868.86萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算0.27萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算9萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.68萬元,自然資源海洋氣象等支出59.44萬元,住房保障支出預(yù)算3.12萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2932.6萬元。支出預(yù)算較2024年增加3570.03萬元,主要原因一是2025年的績效工資全部計入年初預(yù)算,公用經(jīng)費標準較上年提高,事業(yè)單位獨立核算;二是地災(zāi)項目納入地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站核算。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入3007.11萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出3007.11萬元,比2024年增加2708.28萬元。其中:基本支出2708.28萬元,比2024年增加2708.28萬元,主要原因是2025年的績效工資全部計入年初預(yù)算,主要用于保障地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站在職人員績效工資,公用經(jīng)費標準較上年提高,主要是用于保障部門正常運轉(zhuǎn);二是地災(zāi)項目納入地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站核算。

2025年政府性基金預(yù)算收入861.75萬元,政府性基金預(yù)算支出861.75萬元,比2024年增加861.75萬元,主要原因是地災(zāi)項目納入地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站核算。

四、三公經(jīng)費情況說明

2025三公經(jīng)費預(yù)算0萬元,與2024年保持不變。其中:因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元,與2024年相比無變化,本年有需要再進行調(diào)劑。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費?? 9.59萬元,比上年增加9.59萬元,主要原因為本單位2025年獨立核算,獨立編制了公用經(jīng)費的預(yù)算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2025年本單位無項目支出。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月,本單位無公務(wù)用車。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)三公經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人:付孝琴? ?聯(lián)系方式:023-59225753

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