[ 索引號(hào) ] | 11500229MB16749046/2023-00049 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣規(guī)劃和自然資源局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-20 |
城口縣規(guī)劃和自然資源局2022年部門決算公開
城口縣規(guī)劃和自然資源局
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
城口縣規(guī)劃和自然資源局為縣政府組成部門,承擔(dān)的主要職能職責(zé)為:履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé);負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)。制定自然資源調(diào)查監(jiān)測;負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作;負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作;負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用;負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施;建立健全國土空間用途管制制度,研究擬訂全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)自然資源文化的挖掘、研究、保護(hù)和利用工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù);負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度;負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作;負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制全縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施;負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作;負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作;促進(jìn)空間規(guī)劃和自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展;承擔(dān)全縣空間規(guī)劃和自然資源管理的督察工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位黨群工作,承擔(dān)城口縣規(guī)劃委員會(huì)辦公室的日常工作,完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
城口縣規(guī)劃和自然資源局內(nèi)設(shè)科室7個(gè):辦公室(政策法規(guī)科、財(cái)務(wù)審計(jì)科);自然資源調(diào)查確權(quán)科、自然資源開發(fā)利用科(自然資源保護(hù)修復(fù)科)、規(guī)劃編制科、規(guī)劃管理科(行政審批科)、地質(zhì)災(zāi)害防治科、礦產(chǎn)資源管理科。
下屬事業(yè)單位共8個(gè),縣土地房屋征收中心、縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心、縣不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心、縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心、縣土地整治儲(chǔ)備流轉(zhuǎn)中心、縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、縣礦產(chǎn)品費(fèi)用征收管理所,執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。
城口縣規(guī)劃和自然資源局機(jī)關(guān)編制共計(jì)142名,其中行政編制 12 名編制,事業(yè)編制129名編制、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制 1 名在職。在職人員132名,退休職工49名。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心、縣不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心、縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心、縣土地整治儲(chǔ)備流轉(zhuǎn)中心、縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、縣礦產(chǎn)品費(fèi)用征收管理所,執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)7,817.33萬元,支出總計(jì)7,817.33萬元。收支較上年決算數(shù)減少27,901.41萬元,下降78.1%,主要原因一是2022年度減少了跨省調(diào)劑指標(biāo)收入,二是2022年度減少了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金,三是2022年度減少了征地拆遷補(bǔ)償成本支出。
2.本年預(yù)算收入情況。2022年度收入合計(jì)7,351.25萬元,較上年決算數(shù)減少25,469.75萬元,下降77.6%,主要原因一是2022年度減少了跨省調(diào)劑指標(biāo)收入,二是2022年度減少了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金,三是2022年度減少了征地拆遷補(bǔ)償成本支出。
其中:財(cái)政撥款收入7,194.75萬元,占97.9%;其他收入156.50萬元,占2.1%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余466.08萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)7,817.33萬元,較上年決算減少27,253.72萬元,下降77.7%,主要原因一是2022年度減少了跨省調(diào)劑指標(biāo)收入,二是2022年度減少了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金,三是2022年度減少了征地拆遷補(bǔ)償成本支出。
其中:基本支出2,364.21萬元,占30.2%;項(xiàng)目支出5,453.12萬元,占69.8%;4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少647.69萬元,下降100%,主要原因是2022年度內(nèi)開展的項(xiàng)目全部實(shí)施完畢、資金撥付完畢。
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7,660.83萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少28,036.77萬元,下降78.5%。主要原因一是2022年度減少了跨省調(diào)劑指標(biāo)收入,二是2022年度減少了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金,三是2022年度減少了征地拆遷補(bǔ)償成本支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,121.46萬元,較上年決算數(shù)減少22,193.83萬元,下降87.7%。主要原因一是2022年度減少了跨省調(diào)劑指標(biāo)收入,二是2022年度減少了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金,三是2022年度減少了征地拆遷補(bǔ)償成本支出,四是2022年度減少了地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出。
較年初預(yù)算數(shù)增加422.75萬元,增長15.7%。主要原因一是一般公共服務(wù)辦公用房租賃預(yù)算增加,二是自然資源事務(wù)中自然資源利用與保護(hù)預(yù)算增加,三是自然資源資質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目預(yù)算增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余466.08萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,587.54萬元,較上年決算數(shù)減少23,977.79萬元,下降87%。主要原因一是2022年度減少了跨省調(diào)劑指標(biāo)收入,二是2022年度減少了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金,三是2022年度減少了征地拆遷補(bǔ)償成本支出,四是2022年度減少了地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出。
較年初預(yù)算數(shù)增加888.83萬元,增長32.9%。主要原因一是一般公共服務(wù)辦公用房租賃預(yù)算增加,二是自然資源事務(wù)中自然資源利用與保護(hù)預(yù)算增加,三是自然資源資質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目預(yù)算增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余466.08萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)減少647.69萬元,下降100%,主要原因是2022年度內(nèi)開展的項(xiàng)目全部實(shí)施完畢、資金撥付完畢。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出83.33萬元,占2.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加73.49萬元,增長746.8%,主要原因是2022年度增加了一筆一般行政管理事務(wù)73.49萬元;(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出325.00萬元,占9.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少10.00萬元,下降3%,主要原因是人員退休等增減變動(dòng)導(dǎo)致機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金等費(fèi)用的變動(dòng);(3)衛(wèi)生健康支出104.29萬元,占2.9%,較年初預(yù)算數(shù)保持一致;(4)自然資源海洋氣象等支出2,437.07萬元,占67.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加444.71萬元,增長22.3%,主要原因一是增加了自然資源利用與保護(hù)歷史遺留關(guān)閉錳礦生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目,二是增加了公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)勵(lì)及年度考核獎(jiǎng)勵(lì)、事業(yè)人員超額績效獎(jiǎng)勵(lì)資金;(5)住房保障支出121.50萬元,較年初預(yù)算數(shù)保持一致;(6)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出516.35萬元,占14.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加380.64萬元,增長280.5%,主要原因是增加地災(zāi)防治項(xiàng)目。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,256.56萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2,092.59萬元,較上年決算數(shù)減少568.39萬元,下降21.4%,主要原因一是2022年初工資調(diào)標(biāo),相應(yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)及公積金上調(diào);二是2022年公務(wù)員目標(biāo)績效獎(jiǎng)及事業(yè)人員超額績效發(fā)放計(jì)入2023年度,導(dǎo)致2022年賬面工資福利總體較上年減少。
人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)163.97萬元,較上年決算數(shù)減少106.26萬元,下降39.3%,主要原因一是2022年未訂購不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證以及檔案盒;二是2022年未支付物業(yè)公司保潔服務(wù)費(fèi)用;三是2022年前后樓的電梯維修費(fèi)減少;四是線上會(huì)議的增加使2022年度差旅費(fèi)較上年有所減少;五是2022年工會(huì)活動(dòng)支出減少;六是汽車租賃費(fèi)用減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、印刷費(fèi)等
(四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入4,005.51萬元,較上年決算數(shù)減少3,216.57萬元,下降44.5%,主要原因是其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少。本年支出4,005.51萬元,較上年決算數(shù)減少3,216.57萬元,下降44.5%,主要原因是其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥本年支出67.78萬元,基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出67.78萬元,主要用途用于礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃服務(wù)費(fèi)、礦業(yè)質(zhì)量發(fā)展方案編制費(fèi)等。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)15.02萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少6.98萬元,下降31.7%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),控制公務(wù)用餐的標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)減少0.03萬元,下降0.2%,主要原因是該項(xiàng)費(fèi)用已經(jīng)壓減到一定程度,后期下降幅度將比較緩慢。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位無因公出國支出。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公車購置費(fèi)。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元,主要用于車輛維護(hù)費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、油費(fèi)、等其他公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位嚴(yán)格按照《城口縣規(guī)劃和自然資源局公務(wù)用車管理辦法》進(jìn)行管理并按季統(tǒng)計(jì)支出情況,嚴(yán)格控制運(yùn)行費(fèi)用及執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)基本持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本年較上年支出無增加。
公務(wù)接待費(fèi)5.02萬元,主要用于接待上級或相關(guān)部門的業(yè)務(wù)檢查指導(dǎo)等工作所發(fā)生的接待等費(fèi)用。支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.98萬元,下降58.2%,主要原因是主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行《城口縣規(guī)劃和自然資源局公務(wù)接待管理辦法》,主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視并加強(qiáng)宣傳力度,進(jìn)一步提高了全局職工節(jié)約意識(shí)、認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少0.03萬元,下降0.6%,主要原因是該項(xiàng)費(fèi)用已經(jīng)壓減到一定程度,后期下降幅度將比較緩慢。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待69批次552人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)90.94元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.50萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.12萬元,較上年決算數(shù)增加0.04萬元,增長3.7%,主要原因是本單位不涉及大型的業(yè)務(wù)性會(huì)議,會(huì)議費(fèi)基數(shù)較小,波動(dòng)處于正常狀態(tài)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.33萬元,較上年決算數(shù)減少0.21萬元,下降13.6%,主要原因一是2022年因疫情原因,線下培訓(xùn)減少;二是本單位培訓(xùn)費(fèi)基數(shù)小,金額變動(dòng)處于正常狀態(tài)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出163.97萬元,主要用于開支辦公費(fèi)55.3萬元,水費(fèi)1.76萬元、電費(fèi)1.3萬元、郵電費(fèi)2.2萬元、物業(yè)管理費(fèi)8.4萬元、差旅費(fèi)13.9萬元、招待費(fèi)5.02萬元、維修費(fèi)4.8萬元、租賃費(fèi)2.46萬元、會(huì)議費(fèi)1.12萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.33萬元、勞務(wù)費(fèi)1.9萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少106.26萬元,下降39.3%,主要原因一是“緊日子”思想貫徹落實(shí)較好,各種費(fèi)用有下降趨勢,二是2022年度工會(huì)費(fèi)用減少。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額1,302.94萬元,其中:政府采購貨物支出27.64萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出1,275.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額594.47萬元,占政府采購支出總額的45.6%,其中:授予小微企業(yè)合同金額466.02萬元,占政府采購支出總額的35.8%。主要用于采購政府服務(wù)。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對部門整體和18個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)自評表形式開展自評18項(xiàng),涉及資金6791.72萬元;
(二)績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
城口縣規(guī)劃和自然資源局2022年度部門整體績效自評表 | |||||||||
主管部門 |
規(guī)劃和自然資源局 |
部門 |
付孝琴 |
聯(lián)系電話 |
59225753 |
自評總分 |
| ||
當(dāng)年績效 |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||
1保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的正常辦公、生活秩序,更好為人民群眾做好服務(wù)工作;2保證縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的 占補(bǔ)平衡,減少去交易平臺(tái)購買,新增耕地可提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入;3推進(jìn)農(nóng)村土地規(guī)劃工作、改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件、加強(qiáng)基層組織建設(shè)等方面開展工作;4減少地質(zhì)災(zāi)害造成的潛在經(jīng)濟(jì)損失,使人民群眾能夠安居樂業(yè),不因地質(zhì)災(zāi)害造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失;5、完成轄區(qū)礦山檢查及督查,保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。 |
1、完成征地拆遷補(bǔ)償支出,2、完成網(wǎng)上申報(bào)、聯(lián)網(wǎng)查詢、微信查詢和“全渝通辦”工作;啟動(dòng)農(nóng)村區(qū)域不動(dòng)產(chǎn)登記測繪建庫工作;3完成市縣兩級交辦的其他任務(wù)。 |
1保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的正常辦公、生活秩序,更好為人民群眾做好服務(wù)工作;2保證縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的 占補(bǔ)平衡,減少去交易平臺(tái)購買,新增耕地可提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入;3推進(jìn)農(nóng)村土地規(guī)劃工作、改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件、加強(qiáng)基層組織建設(shè)等方面開展工作;4減少地質(zhì)災(zāi)害造成的潛在經(jīng)濟(jì)損失,使人民群眾能夠安居樂業(yè),不因地質(zhì)災(zāi)害造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失;4、完成征地拆遷補(bǔ)償支出,5、完成網(wǎng)上申報(bào)、聯(lián)網(wǎng)查詢、微信查詢和“全渝通辦”工作;啟動(dòng)農(nóng)村區(qū)域不動(dòng)產(chǎn)登記測繪建庫工作;6、完成城口縣村布局規(guī)劃編制成果 | |||||||
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量 |
指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年 |
指標(biāo)得分 |
說明 | ||
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
% |
= |
100 |
20 |
100 |
10 |
| ||
形成成果數(shù)量 |
個(gè) |
≥ |
15 |
20 |
25 |
10 |
| ||
工程驗(yàn)收合格率 |
% |
≥ |
98 |
20 |
100 |
20 |
| ||
安全生產(chǎn)事故率 |
% |
= |
0 |
20 |
0 |
20 |
| ||
群眾服務(wù)滿意度 |
% |
= |
95 |
20 |
99 |
20 |
| ||
?
城口縣規(guī)劃和自然資源局2022年度項(xiàng)目支出績效 自評表(一級項(xiàng)目) | ||||||||||
序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
指標(biāo)名稱 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
全年完成值 |
指標(biāo)得分 |
說明 |
自評得分 |
1 |
衛(wèi)片執(zhí)法 |
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
|
衛(wèi)片圖斑審查數(shù)量 |
≥ |
1000 |
個(gè) |
30 |
2700 |
30 |
| |||
執(zhí)法成本 |
≤ |
20 |
萬元 |
30 |
20 |
30 |
| |||
執(zhí)法群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
20 |
98 |
20 |
| |||
2 |
歷史遺留關(guān)閉錳礦生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 |
年度預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
|
質(zhì)量合格率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
98 |
20 |
| |||
時(shí)效完成率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
98 |
20 |
| |||
項(xiàng)目成本 |
≤ |
500 |
萬元 |
20 |
500 |
20 |
| |||
滿意度 |
≥ |
95 |
% |
20 |
99 |
20 |
|
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
付孝琴?? 023-59225753
附件1:2022年度城口縣規(guī)劃和自然資源局決算公開說明
附件2:2022年決算公開表重慶市城口縣規(guī)劃和自然資源局
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