[ 索引號 ] | 11500229711623474F/2025-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | 無發(fā)文字號 |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 城口縣公安局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-02-05 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-06 |
城口縣公安局2025年部門預(yù)算公開
一、單位基本情況
(一)職能職責
??? 主要職能:1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、市委、市政府及縣委、縣政府和市公安機關(guān)有關(guān)公安工作的方針、政策及法規(guī),研究制訂本縣公安工作的規(guī)章、制度和措施,部署全縣公安工作。2、研究本縣在改革開放和建立社會主義市場經(jīng)濟體制中公安工作出現(xiàn)的新情況和新問題,動態(tài)掌握信息,分析判斷敵情、政情和社會治安方面的重要情況,及時為縣委、縣政府和市公安局提供信息并提出建議。3、負責本縣轄區(qū)內(nèi)危害國家安全和刑事犯罪案件的偵查工作,處置嚴重危害社會安定的聚眾鬧事、騷亂事件和治安案件;查處《刑法》規(guī)定由公安機關(guān)偵查的經(jīng)濟犯罪案件。4、負責全縣道路交通安全,維護交通秩序,查處交通事故,開展交通安全宣傳,管理機動車和駕駛員。5、負責社會治安管理,依法對戶籍、居民身份證、出入境證件、特種行業(yè)、文化娛樂服務(wù)場所、槍支彈藥、管制刀具、民用爆炸物品、劇毒物品、放射性同位素等進行日常管理。6、指導(dǎo)和監(jiān)督機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點工程的治安保衛(wèi)工作;指導(dǎo)機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織和基層治保會的建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓,推動全縣治安群防群治工作的開展。7、指導(dǎo)全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和消防安全宣傳工作,對易燃易爆物品的消防安全依法進行監(jiān)督管理。8、負責全縣計算機公共網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全監(jiān)察管理和公安無線通訊工作。9、負責在本縣轄區(qū)范圍的重要領(lǐng)導(dǎo)、外賓以及其他警衛(wèi)目標的安全保衛(wèi)工作。10、負責全縣公安隊伍的正規(guī)化建設(shè),組織實施公安民警教育訓練和宣傳工作,研究制訂全縣公安隊伍監(jiān)督管理規(guī)章制度。11、負責法律規(guī)定范圍內(nèi)的行政復(fù)議、行政訴訟和國家賠償案件。12、負責公安裝備現(xiàn)代化建設(shè),為各項公安工作提供有力的后勤保障。13、負責看守所、拘留所和強制戒毒所的管理工作,對全縣被判管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰,對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察。14、負責公安科技工作,開展公安信息技術(shù)和刑事技術(shù)建設(shè)。15、指導(dǎo)森林公安的業(yè)務(wù)工作。16、承辦縣政府和上級交辦的其他事項。
(二)單位構(gòu)成
城口縣公安局是財政全額撥款的行政機關(guān)單位,內(nèi)設(shè)機構(gòu)20個,下設(shè)基層派出所14個。核定政法專項編制286名。現(xiàn)有財政供養(yǎng)人員614名,其中行政人員276名,現(xiàn)有警務(wù)輔助人員168人,處突留置隊員79人,遺屬補助人員11人,退休職工80名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)11836.42萬元,全部為一般公共預(yù)算撥款。收入較2024年增加341.71萬元,主要是行政運行經(jīng)費撥款254.57萬元,社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費撥款增加95.41萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)11836.42萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算23.08萬元,公共安全支出9807.23萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1078.92萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算384.07萬元,住房保障支出預(yù)算543.13萬元。支出預(yù)算較2024年增加341.71萬元,主要是基本支出預(yù)算增加476.74萬元,項目支出預(yù)算減少135.04萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入經(jīng)費撥款11836.42萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出11836.42萬元,比2024年增加341.71萬元。其中:基本支出8572.21萬元,比2024年增加476.74萬元,主要原因是人員工資變動等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,住房公積金等基本支出。項目支出3264.20萬元,比2024年減少135.04萬元,主要原因經(jīng)費縮減,用于日常辦案、辦公設(shè)備購置經(jīng)費減少。
城口縣公安局部門2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算337萬元,比2024年減少1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平,主要原因是無因公出國(境)費用;公務(wù)接待費59萬元,與2024年持平;公務(wù)用車運行維護費278萬元,比2024年減少1萬元,主要公務(wù)用車運行維護費降低;公務(wù)用車購置費140萬元,比2024年增加80萬元;主要原因是執(zhí)勤執(zhí)法車輛車況較差,且使用頻率高,需更新執(zhí)法執(zhí)勤車輛。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費11836.42萬元,比上年增加341.71萬元,主要原因是人員工資變動等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,住房公積金等基本支出
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額480 萬元:政府采購貨物預(yù)算324萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算156萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購480萬元:政府采購貨物預(yù)算? 324萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 156萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款11836.42萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛71輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 69輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛71輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車69輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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